关于开展社会保险基金内部审计检查工作的实施方案_内部审计工作实施方案

2020-02-27 实施方案 下载本文

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2013年****人力资源和社会保障局

社会保险基金内部审计检查工作实施方案

为进一步夯实宁乡县社会保险基金财务基础,确保基金安全运行,规范社会保险基金内部审计工作,促进廉政建设,根据《审计署关于内部审计工作的规定》、《***社会保险基金监督管理暂行办法》(*******号)相关文件精神,按照市人社局和县委、县政府相关要求,制定本方案。

一、领导机构

(一)人社局社会保险基金内部审计领导小组

组长:***(县人社局党组副书记、局长)

成员:***(县人社局党组书记、副局长)

***(县人社局党组副书记)

***(县人社局党组成员、纪检组长)

领导组下设办公室在县人社局财务科,由***兼任办公室主任,**负责日常事务。

(二)社局社会保险基金财务内部审计工作组

组长:***(县人社局财务科科长)

成员:***(县人社局财务科副科长)

***(县人社局财务科会计,人社局基金内部审计

兼职审计员)

***(县人社局信息科科长)

二、审计对象与范围

内部审计检查范围为**县社会保险经办机构管理的养老、医疗、失业、工伤、生育五项社会保险基金(含机关事业单位养老 1

保险基金)及企业年金。

三、审计工作重点

(一)2012年度以来各项社会保险基金的收入、支出、结余、存储等管理和使用情况(包括往来账目)。

(二)各项社会保险基金缴费基数核定情况。

(三)社会保险基金内部控制制度建设和运行情况,以及执行基金财务会计制度情况。

(四)对历年来相关部门审计检查发现问题的整改落实情况。

(五)社会保险经办机构管理的企业年金的收、支、管等情况。

四、审计时间安排及方法

(一)时间:每半年进行一次内部审计,第一次安排在4月份

第二次安排在10月份。

(二)检查方法:

以财务收支审计为依托,重点突出各社会保险经办机构收支情况,检查历年来审计、检查反映的所有问题的整改情况,看是否整改到位;检查社会保险基金财务帐、表、册及原始凭证,看基金财务管理状况和办理基金收、支、存手续是否规范;检查社会保险基金往来帐目,看社保基金管理和使用有无挤占挪用等违规违纪行为;检查社会保险内部控制制度建设情况,看各业务经办流程的控制点是否到位。

五、审计检查要求

对内部审计中存在问题要建立整改目标责任制,分解整改工作任务,落实整改工作责任,研究整改工作中的具体问题,督办落实整改具体事项。要求相关社会保险机构将自查报告及整改结

果于5月、12月报人社局社会保险基金内部审计领导小组。

关于开展社会保险基金内部审计检查工作的实施方案

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