关于开展社会保险基金内部审计检查工作的实施方案_内部审计工作实施方案
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2013年****人力资源和社会保障局
社会保险基金内部审计检查工作实施方案
为进一步夯实宁乡县社会保险基金财务基础,确保基金安全运行,规范社会保险基金内部审计工作,促进廉政建设,根据《审计署关于内部审计工作的规定》、《***社会保险基金监督管理暂行办法》(*******号)相关文件精神,按照市人社局和县委、县政府相关要求,制定本方案。
一、领导机构
(一)人社局社会保险基金内部审计领导小组
组长:***(县人社局党组副书记、局长)
成员:***(县人社局党组书记、副局长)
***(县人社局党组副书记)
***(县人社局党组成员、纪检组长)
领导组下设办公室在县人社局财务科,由***兼任办公室主任,**负责日常事务。
(二)社局社会保险基金财务内部审计工作组
组长:***(县人社局财务科科长)
成员:***(县人社局财务科副科长)
***(县人社局财务科会计,人社局基金内部审计
兼职审计员)
***(县人社局信息科科长)
二、审计对象与范围
内部审计检查范围为**县社会保险经办机构管理的养老、医疗、失业、工伤、生育五项社会保险基金(含机关事业单位养老 1
保险基金)及企业年金。
三、审计工作重点
(一)2012年度以来各项社会保险基金的收入、支出、结余、存储等管理和使用情况(包括往来账目)。
(二)各项社会保险基金缴费基数核定情况。
(三)社会保险基金内部控制制度建设和运行情况,以及执行基金财务会计制度情况。
(四)对历年来相关部门审计检查发现问题的整改落实情况。
(五)社会保险经办机构管理的企业年金的收、支、管等情况。
四、审计时间安排及方法
(一)时间:每半年进行一次内部审计,第一次安排在4月份
第二次安排在10月份。
(二)检查方法:
以财务收支审计为依托,重点突出各社会保险经办机构收支情况,检查历年来审计、检查反映的所有问题的整改情况,看是否整改到位;检查社会保险基金财务帐、表、册及原始凭证,看基金财务管理状况和办理基金收、支、存手续是否规范;检查社会保险基金往来帐目,看社保基金管理和使用有无挤占挪用等违规违纪行为;检查社会保险内部控制制度建设情况,看各业务经办流程的控制点是否到位。
五、审计检查要求
对内部审计中存在问题要建立整改目标责任制,分解整改工作任务,落实整改工作责任,研究整改工作中的具体问题,督办落实整改具体事项。要求相关社会保险机构将自查报告及整改结
果于5月、12月报人社局社会保险基金内部审计领导小组。
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