网络安全风险隐患自查评估报告

2023-10-27 21:58:11 自查报告 下载本文

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网络安全风险隐患自查评估报告篇一

“重安全,保平安”是xxx幼儿园常抓不懈的一项重要工作,为确保我园师生的安全,我们牢固树立了“安全第一,责任重于泰山”的观念。为了认真贯彻落实《中华人民共和国消防法》,我园遵照学区领导指示,对我内的建筑等消防安全进行了拉网式的自查,现将自查情况报告如下:

1、建立、健全了组织机构。

消防安全责任人:王香池(园长)

消防安全管理人:王慧茹(副园长)

2、落实了安全责任制。

制定了各岗位消防安全职责,消防安全责任人,安全领导小组组长王香池园长与各责任人签了《幼儿园安全责任状》。

3、建立、完善和落实了消防安全规章制度。

建立了《幼儿园防火检查、巡查制度》、《用水、用电管理制度》、《消防安全宣传教育制度》、《消防安全责任追究制度》、《消防工作奖惩制度》。

4、我园正在不断地完善消防基础设施。

电器产品的安装,使用和线路铺设也在不断地规范,疏散通道畅通,并安装了应急灯。同时,我园对全园的灭火器进行了全面的检查,对过期和报废的灭火器进行了处理,并及时更换了一批符合国家标准的灭火器。

根据消防部门的精神,我园开展了消防安全工作每日一小查、每周大查、每月一总结的方法,针对幼儿园的各项设施进行全面的安全大检查。同时,我们对检查的`结果进行了记录,并要求同查人员一起认真填写好排查记录。真正做到心中有数,消灭死角,杜绝各项隐患。

1、我园将消防安全纳入日常教学内容,每学期都开展消防安全主题活动,通过主题活动来加强教师和幼儿的消防安全知识,同时还开展了“消防演练”活动,在活动中让教师和幼儿知道如果发生火灾的时候应该如何进行自救。

2、我园以班级为单位,建立消防安全宣传教育活动室,在每学期一次的消防主题活动期间向幼儿播放《火灾预防与自救》的光碟,让幼儿接受消防安全教育。

3、我园每学期还进行一次“消防安全”知识答卷活动,把每次的消防知识学习内容通过试卷的形式让全体教师再次加深对消防安全知识的掌握。

我园消防安全工作取得了一些成绩,但离上级领导部门的要求还有些差距。当是,我相信,在今后的工作中,我们会继续努力,加强宣传工作力度,提高全民消防意识;定期、不定期认真开展好防火值班安全检查,让幼儿园这块乐土永远杜绝火灾的发生。

文档为doc格式

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网络安全风险隐患自查评估报告篇二

根据县政府办《关于开展20**年全县重点领域网络与信息安全检查行动的通知》**文件要求,现将我局开展网络与信息安全自查情况报告如下:

一、网络与信息安全自查工作组织开展情况

我局对网络信息安全检查工作十分重视,成立了专门的领导小组,建立健全了网络安全保密责任制和有关规章制度,由局办公室统一管理,各科室负责各自的网络信息安全工作。严格落实有关网络信息安全保密方面的各项规定,对局所有的计算机及网络与信息安全情况进行自查,总体上看,我局网络信息安全保密工作做得比较扎实,效果也比较好,未发现失泄密问题。

二、信息安全工作情况

1.信息系统安全方面实行领导审查签字制度。凡上传网站的信息,须经有关领导审查签字后方可上传;并开展经常性安全检查,主要对弱口令、防病毒软件安装与升级、木马病毒检测系统管理权限开放情况、访问权限开放情况等进行监管。

2.日常管理方面切实抓好外网、网站和应用软件管理,严格执行“涉密计算机不上网,上网计算机不涉密”,严格按照保密要求处理光盘、硬盘、u盘、移动硬盘等管理、维修和销毁工作。

3.硬件设备使用合理,软件设置规范,设备运行状况良好。 我局每台终端机都安装了防病毒软件,系统相关设备的应用一直采取规范化管理,硬件设备的使用符合国家相关产品质量安全规定,暂未出现任何安全隐患。

4.网站信息安全使用符合要求。 制定了网络信息安全相关制度,要求机关各科室、单位提供的上传内容,由各科室、单位负责人审查后报送至局,经相关管理人员和局主管领导审核后同意后上传;重大内容发布报局主要领导签发后再上传,以此作为局计算机网络内控制度,确保网站信息的保密性。上传时使用专属权限密码锁登陆后台,上传文件提前进行病素检测,并由专人负责。

三、主要问题和面临的威胁分析

1.发现的主要问题和薄弱环节。一是相关制度尚未健全;二是部分干部和职工对网络与信息安全的重视程度不够;三是安全基础设施和基础性工作尚待加强。四是专职计算机和网络工作人员缺乏。

2.面临的安全威胁与风险。随着计算机网络的不断发展,全球信息化对社会产生巨大深远的影响。但同时由于计算机网络具有多样性、不均性、开放性、互连性等特征,致使计算机网络容易受到病毒、黑客、恶意软件和其他不法行为的攻击,所以使得网络安全和信息保密成为一个至关重要的问题。

3.整体安全状况的基本判断

尽管我局在网络和信息安全方面做到了人防和技防,但当前,部门间存在大量的信息交流,而工作人员往往通过互联网电子信箱或个人邮箱发送信息,容易受到恶意软件的攻击和截留,致使信息安全存在隐患。

四、改进措施及整改结果

1.改进措施:一是加强组织领导,做到领导到位、任务到位、责任到位。二是建立健全网络与信息安全管理制度。三是加强教育培训,提升认知度。四是进一步规范移动传输介质的使用。各科室在安装杀毒软件时基本采用国家主管部门批准的查毒杀毒软件适时查毒和杀毒,不使用来历不明、未经杀毒的软件、软盘、光盘、u盘等载体,不访问非法网站,自觉严格控制和阻断病毒来源。电脑设备外送修理时,有指定人员跟随联系。电脑报废处理时,及时将硬盘等存储载体拆除或销毁。

2.整改效果:通过整改,逐步建立技术、制度、监管执行三位一体的信息安全防护体系,确保业务数据、核心设备、网络运行安全,提高了网络和信息安全防护能力,确保了信息工作安全稳定运行。

网络安全风险隐患自查评估报告篇三

一、成立领导小组

为进一步加强网络信息系统安全管理工作,我镇成立了网络信息工作领导小组,由镇长任组长,分管副书记任副组长,下设办公室,做到分工明确,责任具体到人,确保网络信息安全工作顺利实施。

二、网络安全现状

目前我镇共有电脑32台,均采用防火墙对网络进行保护,并安装了杀毒软件对全镇计算机进行病毒防治。

三、网络安全管理措施

为了做好信息化建设,规范政府信息化管理,我镇专门制订了《xx镇网络安全管理制度》、《xx镇网络信息安全保障工作方案》、《xx镇病毒检测和网络安全漏洞检测制度》等多项制度,对信息化工作管理、内部电脑安全管理、计算机及网络设备管理、数据、资料和信息的安全管理、网络安全管理、计算机操作人员管理、网站内容管理、网站维护责任等各方面都作了详细规定,进一步规范了我镇信息安全管理工作。

针对计算机保密工作,我镇制定了《xx镇镇信息发布审核、登记制度》、《xx镇突发信息网络事件应急预案》等相关制度,并定期对网站上的所有信息进行整理,未发现涉及到安全保密内容的信息;与网络安全小组成员签订了《xx镇网络信息安全管理责任书》,确保计算机使用做到“谁使用、谁负责”;对我镇内网产生的数据信息进行严格、规范管理,并及时存档备份;此外,在全镇范围内组织相关计算机安全技术培训,并开展有针对性的“网络信息安全”教育及演练,积极参加其他计算机安全技术培训,提高了网络维护以及安全防护技能和意识,有力地保障我镇政府信息网络正常运行。

四、网络安全存在的不足及整改措施

目前,我镇网络安全仍然存在以下几点不足:

一是安全防范意识较为薄弱;二是病毒监控能力有待提高;三是对移动存储介质的使用管理还不够规范;四是遇到恶意攻击、计算机病毒侵袭等突发事件处理能力不够。

针对目前我镇网络安全方面存在的不足,提出以下几点整改意见:

1、进一步加强网络安全小组成员计算机操作技术、网络安全技术方面的培训,强化计算机操作人员对网络病毒、信息安全威胁的防范意识,做到早发现,早报告、早处理。

2、加强干部职工在计算机技术、网络技术方面的学习,不断提高机关干部的计算机技术水平。

网络安全风险隐患自查评估报告篇四

黑河市编委办始终将保密工作作为重要工作日程,组织学习有关文件精神,充分认识做好保密自查自评工作的重要意义,将《机关、单位保密自查自评工作规则(试行)》纳入保密教育的学习内容,明确具体要求,形成谁主管,谁负责的工作机制,确保保密自查自评工作积极有效开展。

一、狠抓保密责任落实。

以涉密人员、涉密载体、涉密计算机保密管理为重点,不断加强保密工作领导,强化保密管理,加强督促检查,狠抓各项保密措施和保密责任制的落实。按照《规则》要求,进行全面自查,结合本单位工作实际,认真填写《机关、单位保密自查自评标准》并进行打分,共涉及自查内容八大项、实有项目32小项,考评结果符合要求。签订涉密设备安全使用管理责任书。自我市机构编制网络平台与党委机要内网建立连接并投入使用起,为做好涉密设备使用和管理,防止失泄密,我办严格按照《黑龙江省党委系统电子政务内网普通密码使用管理办法(试行)》内容执行,坚持谁使用、谁负责的原则,各科室所有涉密设备使用人员按职务和使用频率分别确定第一责任人、第二责任人、第三责任人,签订了涉密设备安全使用管理责任书,所有责任人严格遵守涉密设备管理要求,做到了管理科学规范。

二、建立机构编制专网管理制度。

为提高机构编制网络平台使用人员的安全保密意识,加强平台操作规范性和安全性,黑河市编委办特制定了《黑河市机构编制专网管理制度》,严格规范我办全体职工及联动部门平台操作人员,要求平台操作人员不得将登录口令及密码通过任何形式告知他人,每台接入专网的带有存储、记忆功能的设备均视为涉密设备,禁止私自将已经接入过专网的涉密设备改作它用等,严格要求,加强督促检查。

三、建立长效机制,形成工作常态化。

黑河市编委办十分重视保密工作的督促检查,建立健全保密自查自评工作长效机制,采取自查与抽查相结合、常规检查与重点检查相结合、定期检查与突击检查相结合的方式,及时发现保密工作中存在的泄密隐患,进一步强化保密自查自评结果的激励导向功能,狠抓责任制的落实,制定保密措施,加强保密教育,提高全体职工的保密责任主体意识,提升自我检查自我整改的积极性和主动性,最终达到以查促管、以查促改的效果。

网络安全风险隐患自查评估报告篇五

根据*兰州市委办公厅《关于进一步加强保密工作的通知》要求,我公司结合实际工作,按照保密工作要求,认真开展自查工作,现将保密工作自查情况报告如下:

一、加强保密教育,提高思想认识

为认真做好保密工作,我公司高度重视,切实把保密教育工作贯穿于日常工作中,在平时的学习例会上,多次强调做好保密工作的重要性,组织涉密人员认真学习了《中华人民共和国保密法》,并根据《保密工作》杂志刊登的典型泄密案例和保密工作部门提供的宣传教育材料,对公司领导干部和涉密人员进行保密警示教育。及时传达,组织学习,领会省、市保密工作的有关文件和会议精神,加强办公室档案管理、文书收发等工作的保密教育。按照要求组织涉密人员签订了《保密目标责任书》、《涉密人员承诺书》,督促保密工作的监督检查,提高保密工作人员思想认识,增强做好保密工作的责任感。同时,进一步明确了涉密人员对文件收发、登记、传递、归档、销毁等环节的职能,使保密工作真正做到行有规章、做有依据、查有准则,真正实现制度化、规范化、科学化。

二、落实各项措施,确保机密安全

1、严格文件资料管理。办公室是文件资料的处理、储存场所,为确保文件不随意外流,我公司由行政办公室安排专职人员,统一负责公司纸制文件和电子文档的管理。各部室和基层单位也设立专人,具体做好文件资料的收发、整理、归档、销毁等。对涉密的文件资料,只准在机关办公室由具体办理人员阅处,未经主要领导批准,不得带出机关;做好电子文档的输入、存档、发送、印制、备份等,确保电子文档安全。同时加大对档案室的日常管理,非工作人员一般不准进入档案室,防止机密外泄。

2、严格计算机管理。按照上级有关部门的要求,我公司对涉密计算机进行加密,实行物理隔离,严禁上网,做到“涉密信息不上网,上网信息不涉密”,并指定专人负责加密计算机和涉密信息的管理工作,全年未发生计算机泄密事件。公司对上网计算机进行登记造册,在管理上做到心中有数,并安装了防火墙和杀毒软件,定期进行清理,删除与工作无关的信息和软件,防止信息流失或遭受外界恶意攻击。

3、严格会议管理。对于公司党委、行政各类会议,尤其是对涉及人事、财务商议等涉密的会议,严格落实保密措施,遵守保密纪律。对于各类会议,一般指定有关人员参加,并指定专人作会议记录。会议讨论的内容,未作出决定待定的、需要保密或一段时间内保密的,不得随意扩散传播。

4、严格公章管理。公司指定专人负责公司各类印章的保管和使用工作,所有需加盖公司印章、公章的文件材料,严格按照制度填写印章使用登记表,通过审核,经得经办部门负责人、主管部门负责人、主管领导同意后方可加盖;任何人不得随意使用、加盖公司印章。

20我公司的保密工作制度严格,措施到位,管理规范,全年未发生违规、泄密情况。

三、下一步工作方向

1、保密工作的宣传教育力度需要不断加大。近年来开展保密工作的实践使我们认识到,加强干部职工保密教育,提高涉密人员的保密意识十分重要,我公司需要不断加强宣传力度,增强保密意识,提高做好保密工作的主动性和自觉性,并制定出相应的规章制度,使公司保密工作得到规范,消除可能发生失、泄密事件的隐患,以确保公司和社会安全。

2.加强保密工作的业务培训,提升工作人员综合素质。公司开展的保密工作专题培训相对较少,涉密人员的业务知识水平还有待提高。在今后的工作中,公司将加强保密工作的业务知识培训,提升保密工作人员的专业知识和综合素质,以适应新形势下保密工作的实际要求。

今年,我公司在市委保密办的正确领导下,进一步加强对保密工作的重视,强化对涉密内容的管理,改进和创新保密工作方式,巩固和发扬已取得的成绩,积极探索研究新时期保密工作的新情况、新问题,力争保密工作取得新成绩,确保我公司保密工作的顺利进行。

网络安全风险隐患自查评估报告篇六

为确保税务系统网络和信息安全,进一步加强网络新闻宣传管理,有效防止蓄意攻击、破坏网络信息系统、传播和粘贴非法信息等突发事件的发生。根据谁在负责,谁在运行,谁在使用”这个原则,对人是行得通的。国家局成立信息安全检查工作组,负责国家局各处室的安全检查,主要采取各处室自查和部分处室抽查相结合的方式进行网络安全清理检查。

随着伊犁州地税系统信息化建设的发展,基于计算机网络的征管模式已经形成。总局-区局-地方(州、市)局-县(市)局四级广域网络已经建立并逐步延伸到基层征管单位,地税系统网络建设进程逐步加快。目前,伊犁地税系统有广域网节点700多个,联网计算机700多台。在完成繁重的税收任务的同时,为了提高税收征管效率,更好地宣传税收工作,服务纳税人,各县(市)税务机关根据工作需要设立了上网网站。同时,与其他政府部门的联网和信息交流已部分实现。总之,网络和信息系统已经成为整个税收体系的重要组成部分,是关系国计民生的重要基础设施。

随着税务信息化建设的蓬勃发展,网络和信息安全风险逐渐显现。第一,随着税收的发展和业务系统的要求,各级税务机关逐步实现了与外部相关部门的联网和信息交流。此外,为了方便纳税人纳税,新疆地税系统开通了互联网申报、网上查询等服务,地税系统网络从完全封闭的内网变成了逻辑上与外网、互联网隔离的网络。二是网络和信息系统中的主机、路由器、交换机、操作系统等关键设备大多采用国外产品,技术和安全风险较大。三是系统中计算机应用操作人员水平参差不齐,由于资金不足,安全防护设备和技术手段不尽如人意。第四,利益驱动的敌对势力和犯罪分子一直急于行动,对国家重要的财政金融部门构成极大威胁。以上几个方面构成了税务系统网络和信息安全的主要风险。

为确保网络和信息安全工作得到重视,各项措施能够及时落实,伊犁地方税务局成立了网络和信息安全领导小组:

组长:

成员:

领导小组有办公室,负责日常工作。主任是信息处处长车,副主任是办公室副主任王守峰。成员有:王红星、刘中会、王钟和王华。

网络和信息安全办公室负责审查和监测该组织名称内外网站上发布的信息;信息办负责网站的维护和技术支持,以及其他各类应用信息系统的监控和维护;财务部负责相关财务支持;代理服务中心负责电力、空调、消防、防雷等基础设施的监控和维护。

网络与信息安全办负责突发事件的协调工作,并根据事件严重程度起草报告上报领导小组、公安部门或上级部门或通报全系统;此外,还负责各类网站、应用系统、数据库系统的监控与防范、应急处理和数据与系统恢复,以及网络系统的安全防范、应急处理和网络恢复、安全事件的事后追踪。为做好国家直接税系统网络安全自查工作,信息办于8月10日通过视频培训对全系统网络管理员进行了网络安全知识培训。并部署网络安全自检工作。

kali完善了各种安全系统,包括:

(1)日志管理系统;

(2)安全审核制度;

(3)数据保护、安全备份和灾难恢复计划;

(4)机房等重要区域的门禁系统;

(5)硬件、软件、网络和媒体的使用和维护系统;

(6)账户、密码和通信保密管理制度;

(7)预防、发现、报告和消除有害数据和计算机病毒的管理系统。

(8)个人电脑使用管理规定。

(1)局域网安装了防火墙。同时为每台电脑安装了地区局统一配置的瑞星杀毒软件。鉴于登记号码不足,向地区局申请了300个登记号码。现在瑞星杀毒软件在线版可以同时上线550台电脑,基本满足伊犁地税系统内网办公需求。泉州内网计算机安装的桌面审计系统达到95%,部分单位达到100%。定期安装系统补丁增强了防篡改、防病毒、防攻击、防瘫痪、防泄密等方面的有效性。

(2)加强涉密计算机和局域网内所有计算机的密码设置,要求开机密码、文件处理密码和采集管理软件密码必须混有不少于8位数字的字母和数字。同时,相互共享的计算机之间存在身份认证和访问控制。

(3)内网计算机没有非法接入互联网等信息网络;各单位办税服务大厅自助申报区安装的'网报专用电脑,应由网络管理员每天进行管理和检查,防止利用网报机进行非法活动。

(4)已安装移动存储设备专业杀毒软件,移动存储设备连接电脑前必须进行病毒扫描。税务所、管理部门等经常接收外部数据的单位的电脑都装有u盘病毒隔离器。

(5)对服务器上的应用、服务、端口和链路进行检查和加固。

(6)每天备份文件处理和文件管理软件的数据库,确保数据安全。严格收发文件,要求信息管理员定期对系统进行完整备份,刻录光盘,异地保存。

(7)不存在通过电子政务外网、互联网邮箱和限时通讯工具处理、传递和转发机密或敏感信息的现象。

(8)制定详细的应急预案,并随着信息化的深入,结合各局的实际情况,在今后不断完善。

(9)国家局网络信息发布由办公室专人管理,网上发布的所有信息均按规定进行审核。

现有问题

根据通知中的具体要求,我们在自查过程中也发现了一些不足。同时,结合实际情况,今后要在以下几个方面进行整改。

(1)需要加强安全意识。要继续加强政府官员的安全意识教育,提高他们在安全工作中的主动性和自觉性。

(2)设备维护和更新应及时。有必要增加线路和系统的及时维护,同时,鉴于信息技术的快速发展,有必要加强更新。

(3)安全工作水平有待提高。信息安全的管理和保护仍处于初级阶段。提高安全工作的现代化水平将有助于我们进一步加强对计算机信息系统安全的防范和保密。

(4)加强计算机安全意识教育和防范技能培训,充分认识计算机泄密案件的严重性。将计算机安全防护知识融入实际工作中,而不是写在纸上;人防与技防相结合,将计算机安全防护的技术措施作为保护信息安全的无形屏障。

(5)工作机制需要改进。创新安全工作机制是信息工作新形势的必然要求,有利于提高网络信息工作的运行效率,进一步规范办公秩序。

网络安全风险隐患自查评估报告篇七

一、切实加强组织领导,落实工作主体责任

档案的安全工作是确保档案完整的重要保障,为确保我社档案安全风险隐患排查工作落实到位,我社成立了由一把手为组长,各副主任为副组长,各科室科长为成员的档案安全风险隐患排查整治领导小组,领导小组具体下设办公室,由机关办公室具体负责档案安全风险隐患排查整治工作,确保此项工作顺利开展。

二、认真开展排查工作,确保排查工作无死角

根据文件要求,我社主要从以下几个方面进行了排查工作:

一是档案制度方面。我社建立了《档案管理制度》,并严格按照制度开展档案管理工作。

二是基础设施方面。我社现有文件档案室和人事档案室两间,档案柜共50个左右,所有档案室均进出门上锁。

三是管理方面。机关办公室年终对本机关的文件、材料等进行收集、整理和归档。文件档案室归机关办公室管理,人事档案室由机关人事科管理。

三、继续加强档案管理工作,确保档案安全

一是加强档案管理工作,加强对档案安全管理工作的重视;二是对档案室开展经常性检查,确保档案材料的完整性;三是对破损档案进行更换档案袋。

网络安全风险隐患自查评估报告篇八

马市坪社自接到《南召县农村信用合作联社案件风险隐患排查活动实施方案》后,立刻组织全体职工认真学习并成立了专项自查小组,张广朝为主任,成员有刘鹏、冀正磊、崔建成。对我社各岗位人员进行了认真细致的全面检查。现将自查情况汇报如下:

一、柜员管理方面:

1、建立健全柜员岗位责任制,按规定分设等级权限。

2、确定主管柜员,主管柜员在权限内进行业务授权,未将授权密码泄露给他人使用。

3、每日日终主管柜员对重要空白凭证进行核对,对发生业务进行事后监督。

4、柜员办理撤销、冲正、修改客户信息、撤销挂失等,都经主管柜员授权并及时登记。

5、严格执行在监控下办理柜员交接,存在交接代签名现象,不存在柜员尾箱不交接现象。

二、印章、重要空白凭证管理方面:

1、业务印章的使用、保管、交接按照省联社印章管理

规定进行操作。

2、重要空白凭证的保管、领用、销号符合规定,并建立登记簿进行逐份登记。

3、印、证指定专人、分管分用,不存在重要空白凭证或其他空白凭证上预先加盖印章现象。

三、查库制度方面:

1、按规定对信用社进行查库、碰库。

2、不存在白条、费用单据、贷款借据、利息收入凭证、股金等抵库和空库等现象。

四、信贷业务方面:

我社严格按照国家相关法律和“三法一指引”进行发放贷款,不存在违规冒名发放贷款现象。

五、计算机业务方面:

1、按规定将内网、外网分开。

2、未虚设操作柜员。

3、未在业务用机上安装与业务无关的软件系统。

六、银行卡业务方面:

1、空白银行卡的保管、使用、发放按重要空白凭证管理。

2、废卡及时收回、打洞处理,登记、保管并定期上交。

3、严格执行账户实名制规定,不存在违规代理开卡等现象。

4、按规定办理银行卡挂失和密码挂失、重置业务。

七、安全保卫方面:

1、按规定坚持安全检查和查库制度并有记录。

2、金库执行“双人管库、双人碰库”制度。

3、存在守库人员代签名现象。

通过此次自查,我社找出了一些问题,制定了整改措施并逐项落实整改责任人。在今后的工作中一定要认真学习,强化监督,提高认识,进一步增强全员的制度执行力、落实力,切实有效的防范各类案件的发生,为我社各项业务健康稳健的发展提供有力的保障。

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网络安全风险隐患自查评估报告篇九

我们校在接到教育局11月13日的《关于开展全市各级各类学校网络安全自查的通知》后,我们学校立即组织学校专业人员及远程教育技术小组成员联合对我们学校的网络、硬件、软件进行全面自查,现将自查结果上报给局直领导。

1、我们学校的教师机以及远程接收计算机已安装正版瑞星杀毒软件,学生机因我们学校进行建教学楼等原因,未进行网络教学(单机或局网,没有安装宽带)所以没安装杀毒软件。

2、在远程接收机和校校通计算机上我们所使用的下载工具均为迅雷,没有使用非法下载工具。

3、在操作系统我们进行安全检查中和系统自检中发现有漏洞,系统也自动修复了。

4、在我们学校所使用的网页检查中没有访问非法网站的记录和现象。

5、在两台机器上除系统自带游戏外,没有安装其它游戏。

6、我们学校还就校园网络的管理体制和落实情况进行自查,机制完善,运行状态良好。

以上为我们校对校园网络的自查结果,在管理方面我们还将继续努力,将校园网络安全工作进行到底,使网络成育人第二课堂,成功的阶梯。

网络安全风险隐患自查评估报告篇十

为认真贯彻落实上级部门安全文件精神,学校高度重视,始终把安全问题放在学校工作的重要位置,近日,我校又进行了一次全面排查、整治活动。

学校制定了隐患排查工作方案,及时成立了学校及周边建筑安全检查工作领导小组,根据隐患排查要求,有关人员明确工作目标,落实排查责任,立即对校园及周边安全隐患开展拉网式全面检查,并认真做好相关检查的记录。

通过检查,全校校舍、楼道栏杆、旗杆、室内吊扇、日光灯等悬挂物,供水、供电等设施,基本上未见安全隐患,但室外以下几处存在着隐患:

1、教学楼内东楼道口上边的安全出口标牌两根拉链断了一根。

2、学校院内因施工而留下的小石头、小砖块随处可见,存在着安全隐患。

3、校门口高,一到下雨天门口积水;学校校院西南角,有2平方米的塌陷区。

学校附近无正在施工的建设工程,无生产、经营和储存有毒、有害危险化学品的企业场所。同时对学校周边环境及交通安全、学校及周边地区的'公共安全环境进行全面评估,对学校所处的自然地理环境也进行风险勘察。发现有以下几处安全隐患:

1、学校大门前坡陡且长,路面又不平,下去便是孝双公路,过往汽车、摩托车多,学生上学、放学行路存在着安全隐患。

2、接送学生的'车辆虽各证俱全,车况较好,但有时存在超载现象。

我校针对以上所发现的安全隐患,采取切实可行的整治措施。

1、对学生进行安全教育,与班主任、学生家长签订安全责任书。

2、校门口积水、西南角塌陷问题,经学校领导研究于20xx年5月10日有学校男教师牺牲星期天的时间修复完毕。

3、教学楼内东楼道口上边的安全出口标牌进行了加固。学校院内的小石头、小砖块,教务处分班分片在课外活动时间进行了清理。

4、学校大门前坡陡,学生行路不安全,我校进行了整治,现已实行路队责任制,每天放学时有领导、学生在公路上拉线值班。

5、接送学生车辆问题,系学生家长自愿接送学生车辆问题,系学生家长自愿与车主协调问题,与学校没有责任,学校要求家长按时接送,一切问题与学校无关,车主接送学生,已经交警部门同意,现存在超载问题,学校也已警告车主,望上级领导明确责任。

网络安全风险隐患自查评估报告篇十一

根据省档案局《关于开展全省档案安全工作检查的预备通知》,xx区档案馆对照档案安全工作要求认真进行了自查,现将自查情况报告如下:

一、xx区档案馆基本情况

xx区档案馆成立于xxxx年x月,由原xx区档案馆和xx县档案馆合并成立,馆藏档案资料x卷(件、册),其中建国前档案x卷,录音录像档案xx盘,照片档案x张,磁盘xx张,光盘xx张。区档案馆建成于xxxx年,建筑面积x平方米,其中库房面积x平方米。

二、档案安全保管情况

(一)提高认识,加强领导

xx区档案局(馆)始终把安全工作作为重要工作来抓。xx区档案局馆成立了档案安全保密工作领导小组,局长担任组长,各分管领导为副组长,各科室负责人为成员,建立健全了全局馆安全保密工作组织体系和责任体系。采取多渠道广泛宣传档案安全保密工作的重要性和必要性。每年都把档案安全保密工作作为重要工作进行安排,每次局馆会议都强调抓好安全保密工作,定期开展档案安全保密工作检查,每年举办一次消防安全知识培训,选派人员参加区保密培训,不断提升局馆干部安全保密意识。全局馆形成了安全保密是档案工作之本,确保档案安全无泄密,是档案工作的首要责任的认识。xx区档案局馆始终保持无安全事故发生。

(二)加大硬件投入,确保档案安全。档案库房建设、消防、防盗等硬件设备是档案安全的基础。近年来,xx区档案局馆加大了对档案安全工作的硬件投入,从源头上保证档案安全。消防设施齐全,配备了消防栓、灭火器,做到定期检查灭火设备,及时更新,并建立了消防安全工作台帐;改造了馆内电路,提升用电容量和负荷,确保用电安全;区档案馆馆内配备了视频监控系统,馆外有区政府大院监控系统,并有保安日夜巡逻,安全防盗措施得力。区档案馆库房全部配备档案密集架存放保管档案,并配备防磁柜等专用具保管特殊载体档案,并配备了温湿度记录仪、空调、除湿机等设备,定期更换防虫防霉药,档案保管设施齐全。加强档案网络安全基础设施建设,区档案馆建立了馆内局域网、政务因特网、全市档案三套网络,实行物理隔离。

(三)积极推进档案馆基础卡设。xx区档案馆建于xxxx年,建筑面积x平方米、其中库房面积x平方米,现xx区档案馆面积尚达不到全区档案工作发展需要。近年来,xx区档案局馆积极争取新馆建设,在区委、区政府关心重视下,区档案馆新馆建设先后列入了“xx区跨越发展三年行动纲要”、区委、区政府工作报告、全区xx规划,现正在推进前期准备工作,拟建设xx平方米的xx区档案馆新馆。

(四)加强制度建设,确保档案安全。xx区档案馆各项安全制度健全,主要有档案库房安全保管制度、库房管理规定、划控制度、xx区档案工作应急预案等,经过不断的修订,在实际工作中发挥了巨大的作用。近年来,随着信息化的发展,档案安全工作中出现的新情况、新问题越来越多,我们先后制定了移动存储使用管理制度、档案信息网上发布制度等,实行档案电子数据异地备份制度,隔年将电子档案数据送至哈尔滨档案局进行备份保存。结合政府信息公开工作,制定了相应的规定,确保档案信息的安全。在制度建设中强调了“安全第一、预防为主”的方针,明确了档案安全“一把手”负责制以及每名工作人员的职责,同时经常进行检查,保证各项制度落到实处。

(五)强化管理,落实各项规章制度,确保档案安全。

在加强软、硬件建设的同时,xx区档案局馆坚持“安全第一、预防为主”,认真贯彻落实各项规章制度。在防盗、防火等方面,除安装灭火系统、监控系统外,实行xx小时值班制和节假日值班制。加强业务建设,档案整理按规范要求进行,档案馆保存的档案和档案案卷目录与实际排架、卷内目录与卷内文件保持一致,近年来还加强了对电子档案的管理工作,做到了电子档案与纸质档案同步归档,确保电子档案的安全。

三、重点档案的抢救与保护情况

开展了档案保护情况普查,在档案抢救方面,采取复印、翻拍、数字化加工等形式进行抢救,完成馆藏档案数字化加工xxx万页。其中xxx卷民国档案全部数字化扫描加工,共形成x幅数字画面,并全部挂接到馆内档案管理系统中提供利用。

网络安全风险隐患自查评估报告篇十二

xxx公司总经理、综合办公室经理及专职资料员,根据集团下发的《国家档案局关于深入开展档案安全风险隐患排查确保档案安全的通知》(档发[20xx]10号)文件有关要求,为切实加强档案安全工作,防范各类风险,确保我会档案安全,我会对档案室进行了全面的自查,现将自查情况汇报如下:

档案安全是档案工作的重中之重,公司总经理及部门经理将加强对档案工作的领导,实行档案安全一把手负责制。牢固树立“安全第一,预防为主”的思想,坚决防止和克服松懈、侥幸心里,认真贯彻执行档案各项规章制度,加强档案风险防范管理,确保档案安全万无一失。一是把安全工作重点从事后处理转移到事前防范上来。对档案库房、内部设施、库存档案等重点部位进行全面检查,重点部位和可能存在安全事故隐患的地方重点检查。二是领导高度重视档案安全工作,实行总经理总负责、部门经理负管理责任,档案专职管理人员为第一责任人的管理体制,建立健全了安全保密制度和工作机构。三是加强教育,在干部职工中牢固树立了“安全第一,预防为主”的思想。对防止松懈、侥幸心理,确保档案安全万无一失起到了很好的'促进作用。

为了做好档案安全管理工作,建立完善的规章制度,并按照各项制度的要求认真抓好落实。一是制定档案资料保管制度、档案保密制度、档案资料利用制度、消防安全管理制度等各项工作制度。二是为建立健全应对突发性重大灾害紧急处置机制,提高档案室的安全保障和救灾能力,最大限度地减少灾害损失。

在日常管理中,坚持实行档案库房专人保管,专人查阅,非本职人员,禁止进人库房。经过近期的大检查,档案室墙体坚固,无开裂、无漏渗水现象,档案室符合档案管理要求的保管条件。档案库房、档案柜、电源线、消防栓等相关设施设备完好。档案室窗口密封情况较好。档案资料收集、借阅实行专人负责,认真执行档案资料借阅制度,定期清点催还归档,做到帐、表、档、数据相符。认真做好检查工作记录,对检查中发现的问题和隐患,采取有力措施,抓好整改,真正做到责任到人,措施到位,防止各种危害档案安全事件及其他重特大事故的发生。

进一步强化档案工作人员的安全意识、责任意识,克服麻痹思想和侥幸心理,更好地掌握档案安全防护常识和技术操作规范,特别是档案目录数据和电子档案安全保管的操作技能。在档案管理和提供利用过程中,正确处理档案管理、利用与保密、保护之间的关系,防止档案损伤、丢失、污染、泄密,严格遵守国家有关档案开放的规定,严禁擅自扩大开放利用范围。

通过此次自查,我会增强了档案安全意识,牢固树立了安全防范意识,并在检查中进一步消除了安全隐患。

网络安全风险隐患自查评估报告篇十三

****(下属企业名称)2013年 风险评估自查报告(模板)

一、战略风险

战略风险部分至少考虑以下几方面内容:

1、经济政策风险,指国家宏观环境变化、经济政策出台以及医疗行业政策变动对各下属企业经营成果不确定性的影响。

2、投资风险,包含各下属企业自有重大投资项目(包括战略资本支出)的不确定性对经营成果的影响,包括投资决策程序不规范、投前可行性调研不够充分以及投资参与人力资源缺乏等因素对投资项目未来经营的不确定性影响。其中下属医院应重点考虑医疗设备投资风险,可从目前重大医疗设备使用率、维修费用、报废情况等方面来进行分析。

3、公司治理风险,指各下属企业因人员限制导致机构设置不健全、部门间权责不清晰、包括未单独设置董事会、内审部门等导致议事规则不健全、流程制度不完善等带来的对企业经营成果的潜在影响。

具体描述形式可参考如下: 2013年xxxxx(下属单位名称)战略风险主要涵盖重大医疗设备投资风险,具体表现形式为医疗设备投资立项前可行性调研缺乏充分,在使用过程中未能实现预期收益,日常维修费用高昂。。等问题。针对该类风险问题,医院经营班子积极寻求应对措施。。

2、资金管理风险,主要包括日常经营是否大额使用现金,例如使用现金发放工资、奖金、报销费用等。与非华润系内部公司存在大量非商业实质的资金往来等。

3、成本费用风险,对于成本费用风险可从成本费用(主要包括人工费用、招待费、差旅费、以及销售费用等)占收入比重与同行业比较情况,成本费用定额标准管理情况等方面进行分析考虑。

4、会计核算风险,包括由会计政策的变更,新上线会计信息系统的使用,存在会计调整事项等带来的会计核算风险。

5、税务管理风险,包括缺乏专业税务人员,非盈利性医院经营医疗业务以外的其他业务,税务筹划手段过于复杂,针对医疗行业存在新颁布的税收政策等带来的税务风险。

***********************。

以上仅列示一般情况下考虑的重大风险内容,各下属企业需根据实际情况,并结合风险清单中列示的风险进行自查。关于财务风险的描述请参考战略风险的描述方式,首先对风险进行分析,列示风险在企业的表现形式然后说明针对该项风险已采取或拟采取的应对措施。

四、运营风险

运营风险至少考虑以下方面内容:

以上仅列示一般情况下考虑的重大风险内容,各下属企业需根据实际情况,并结合风险清单中列示的风险进行自查。关于财务风险的描述请参考战略风险的描述方式,首先对风险进行分析,列示风险在企业的表现形式然后说明针对该项风险已采取或拟采取的应对措施。

五、法律风险

法律风险部分至少考虑以下几方面内容:

1、合同风险,包括未制定标准合同样本,采购或销售业务存在不签订合同的情况,合同签订前审批程序不健全或未经审批。合同签订未经有效授权或授权金额不明确等。

2、知识产权风险,该风险针对医疗行业主要包括房产或土地存在权属证照瑕疵,目前整改完成时间未明,生产销售的医疗设备与医疗注册证不相符。刻意模仿其他企业产品,侵犯其他企业知识产权等。

3、劳动纠纷风险,该风险包含劳动合同不规范或者未签订劳动合同,违反规定约定试用期,拖欠工资、低于最低工资标准支付工资,招用未解除劳动合同的劳动者,不为劳动者缴纳社会保险,不为劳动者出具解除或终止劳动合同的书面证明等。

4、医疗纠纷风险,分析医疗纠纷风险主要考虑以下因素,医疗纠纷支出占医疗收入比例,医用耗材是否具备准入资格,医护人员是否具备相应的执业资格,医院所开展的医疗活动是否具备准入资格,医务管理与医疗质量控制是否存在健全制度,各制度及流程的执行是否有严格可行的权责对应制度,医护人员的薪酬制度是否合理,医院各部门之间沟通是否顺畅有效,国家法律法规的制定对医院医疗活动的影响。

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