08年内部审计总结_内部审计工作总结

2020-02-27 其他工作总结 下载本文

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内部审计工作总结

2008年我局内部审计工作在上级地税机关的指导下,在局党组的直接领导下,积极贯彻落实科学发展观精神,认真学习和执行《鄂尔多斯市地税局关于2008年内部审计计划的通知》要求,按照市局有关纪检监察工作会议精神,遵循查错纠弊,维护法纪,促进管理的宗旨,积极引导本局内部审计机构在加强单位经济管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用,实现内部审计为单位目标而服务的思想理念,严格执行会计制度,建立健全岗位责任制和内部检查制度,确定了‚财务情况、基本建设项目情况、‘两代’手续费、社保经费划拨‛几项必审,按照年初制定的工作目标,在2008年度我局专门成立内审工作组,利用两个星期的时间对本局进行了内部审计工作。在内部审计工作中,重点注意了严把审计程序关。在对我局财务工作进行内部审计时,注意审计项目的立项,审前调查,制定实施方案,印发审计通知书,实施审计过程及审计报告征求意见等各环节的记录规范。严把审计实施关。实施审计工作严格按照审计方案确定的范围、审计内容、审计目标进行,审计工作符合审计法律、法规和相关的审计准则。严把审计报告关。对检查结束后形成的审查审计报告规范撰写,注意与审计事项有关的事实,包括财务收支真实、合法、效益的全面事实和违反规定进行财务收支的事实清楚,审计报告中的收支数额与审计工作底稿中的有关数字相符。严把审计处理关。注意重点审计揭露问题清楚,数字确凿,定性准确,适用法律、法规、规章正确、具体、有效,处理处罚意见适当。严把审计评价及建议关。审计评价是内部审计部门对被审计单位及被审计人员的审计意见,审计评价是否符合被审计单位及被审计人员的实际,关系到被审计单位及被审计人员的利益和荣誉,我们在工作中特别注意提出切实可行的审计建议,避免大而化之,方便我局采纳整改。通过上述一系列做法,我局的内部审计工作得到了有效的开展,取得了良好的监督效果,杜塞漏洞,防患未然,对我局的财务管理工作起到了有效的监督管理,内部审计工作得到了我局党组的高度评价。

在今后的内审工作中我们将严格按照‚依法审计、围绕中心、突出重点、不断创新‛的工作方针,不断改进工作方法,提高内部审计工作质量,争取更好成绩。

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