内审总结报告_工作总结内审
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内部审核总结报告
一、审核日期:
2011年8月15日
二、审核目的:
证实公司建立的质量管理体系符 合ISO9001:2008标准要求,并具有持续的适宜性和有效性,促使公司的管理持续改进,为迎接第三方认证审核作准备。
三、审核范围:
与本公司空调装配相关的管理活动。
四、审核依据:
ISO9001:2008标准;公司手册、程序文件和相关文件;适用法律法规要求。
五、审核组:
内审组长:徐宾内审员:杨振华谢惠超
六、不符合报告编号:
SE-1108001
七、总结报告分发部门:
总经理、管理者代表
八、管理者代表签名
九、审核发现
序号审核发现部门不符合类别 无
十、审核结论
自质量管理体系建立以来,经过了组织策划、全员发动、标准学习、建立体系、文件编写和发布运行、内审等阶段的运作。厂领导注重保持质量管理体系的建立、实施、保持和持续有效的运行,并组织各层次人员学习和落实;加强了质量管理体系的审核队伍,增强了自我制约机制。表明了所建立的管理体系基本符合标准要求,确保企业方针、目标指标的实现。但是,由于体系运行时间较短,许多工作还处于起步阶段,距离标准的要求还有一段距离,通过本次内审公司综合部编制了审核计划,对内审员进行了审前培训,并按照各部门的职责和体系文件要求制定了较为详细的检查清单。管理者代表进行了策划组织,发出审核指令,确定了审核组长,和具有审核资格的内审员。发现了在质量活动中存在的一些问题,明确了改进的方向。同时也提高了员工对标准的认识。经评价认为,我公司的管理体系已逐步完善。综上所述,本次审核达到了预期目的。
《内审总结报告.docx》
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