阜康市审计局一九九八年工作总结_市审计局xx年工作总结

2020-02-27 其他工作总结 下载本文

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阜康市审计局一九九八年工作总结

一九九八年我局在市委、市政府的正确领导下,在上级审计机关的业务指导下,认真学习贯彻落实邓小平理论和十五大精神及市委经济工作会议精神,继续坚持“围绕中心,服务大局,依法审计,突出重点,求真务实”的审计工作方针,严格执行《审计法》和《审计法实施条例》,依法审计,提高审计工作质量,加强廉政建设等方面也做了一定得工作,现就一年的工作总结如下:

一、全年审计工作完成情况:

今年州局下达我局审计项目20项,完成审计项目34项,为年 计划的170%,主要是:

1、完成上级审计机关安排7项;

2、完成预算执行单位审计9项;

3、完成党政领导交办任务领导干部离任审计18项。

一九九八年审计工作在时间紧、任务重、人力少的情况下,我局遵照上级审计机关的统一安排部署,开展了上级下达的各项审计项目,完成了党政领导交办的各项任务,这也是党政领导和上级审计机关对我们的信任和支持,是提高审计干部政治素质,业务能力和政策水平,加强自身建设的大好机遇,同时也锻炼审计队伍。通过一年的审计工作,我局在认真总结经验、加强领导、狠抓学习、节省人力、提高效率上下功夫,使财政同级审计与专项审计相结合,具体做法是:

1.财政预算执行情况审计和专项资金审计相结合。

在安排同级财政审计同事,将上级审计机关部署的世行贷款项

目,粮食行业新增亏损调查及教育事业费得审计结合起来,这样做不仅能顺利完成上级交办的任务,同时也为财政审计提供了可靠的数据,扩大了财政审计抽查面。

2.税收审计与企业的经济效益及纳税情况审计相结合。

今年我们在对税务部门审计的同时,对我市印刷厂等7家企业97年度目标经营及纳税情况进行延伸审计,通过审计发现有的企业纳税意识淡薄,采取隐瞒销售收入和白条列支等手段漏缴增值税、城建税、所得税等34万元,对此我们已分别做出了处理,并且将部分企业利润不实,潜亏严重,企业包袱沉重等问题如实反映,为年初的经济工作会议提供了可靠的依据。

3.财政预算执行情况审计与党政领导交办的干部离任审计相结

合。

结合同级财政审计有计划地将党政领导交办的18个预算执行单位领导干部进行离任审计,通过审计发现了18个预算执行单位存在:少缴预算收入,预算外收入未纳入专户管理,行政经费挤占专项经费等违纪违规问题,共查出违纪违规金额361万元。

通过对以上34个单位审计共查出违纪违规资金552.20万元,其中:决定处理处罚金额194.13万元;指明要求纠正金额358.07万元(应缴财政金额173.04万元,现已上缴财政金额112万元)。我们队审计发现的问题如实地写入审计结果报告向政府汇报,使审计出的问题均能落到实处,并取得预期效果。

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