审计总结_审计个人总结

2020-02-27 其他工作总结 下载本文

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审计总结

****公司成立于。年。月。日,企业位于。。,注册资本。。公司类型为(自热人投资控股的有限责任公司),主要从事。。

贵公司。年度主营业务收入。。(销售。)投资收益。。利润总额。。我们接受委托,于。。年。月。日对贵公司。年。月。日的资产负债表。。年度利润表,股东权益表,现金流量表进行了就地审计。再审计过程中,我们采取了账账相对,账表相对,对现金,实物实施盘点等必要的审计措施,通过校队账簿,抽查会计凭证等一系列的审计程序。我们认为。。公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制,贵企业会计基础。。,会计账日真实规范,在所有重大方面公允反映了贵公司。年。月。日财务状况和。年度。的经营成果和现金流量。。备注的其他事项

针对评估财务报表层次的重大错报风险及总体应对措施已完成,预定审计程序已全部实施,预定目的已实现,不存在需要披露的关键交易,期后事项,或有损失及影响持续经营的事项。贵公司适用的主要税种有:营业税,城建税,教育费附加,地方教育费附加,所得税等。经审计发现,该公司部分税费的计提与税务局核定的税率不符,但无少交税现象。其中该公司在上年度所得税汇算清缴中被认定亏损利润额。。,允许抵扣所得税额。。,本年度应缴所得税。。,实际计提。。

审查中不存在需要披露的关联方交易,期后事项,或有损失及影响持续经营的事项,重大问题的处理及与客户交换意见情况已落实

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