“小金库”专项治理工作自查总结_小金库治理自查报告
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“小金库”专项治理工作自查总结 按照分局关于清查“小金库”的通知要求,认真做好2011年党风廉政建设和反腐败工作,严肃财务管理纪律,严格执行“收支两条线”的财务制度,堵塞财务管理上的漏洞,根据固原公路分局2011年 ““小金库”专项治理工作实施方案》宁公管固【2011】71号文件,我队高度重视,从2010年11月1日开始,大队开展清理“小金库”工作,对资金规范化管理情况进行严格自查和清查,彻底铲除“小金库”这一滋生腐败的温床。
成立彻查“小金库”领导小组,认真开展清理“小金库”工作,认真扎实地开展了清理工作。
组长:杨海龙
副组长:徐华恩
成员:江成涛、吉勇、程亚民、张小伟、丁小平、葸国
祥、马树雄、安玉萍
结合大队工作实际,制定2011年“小金库”专项治理工作实施方案。按照分局关于清查“小金库”的通知要求,我队高度重视,及时在队伍例会上传达相关要求。认真扎实地开展了清理工作。
现将有关工作情况报告如下:
一、按照关于印发《固原分局2011年 ““小金库”专
项治理工作实施方案》的要求,通过深入自查,我队财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有私设单独帐户,未设以假发票套取资金设立“小金库;虚列会议费和培训费套取资金设立“小金库”;以资产出租和处置收入设立“小金库”;以对外承揽工程收入及其他收入设立“小金库”;以虚列成本费用转出资金设立“小金库”;通过转移资产设立“小金库”等任何形式的“小金库”形式。
二、大队在落实2011年分局专项治理“小金库”工作中,都是严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
三、我队监管使用的票据有:行政事业性收费专用收据,票据由我队财务人员统一管理,各类票据均由财务人员统一到财政部门购领和销毁,按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄,及时上缴票款,上解票据,做到不坐支、不截留、不挪用,完整及时地落实分局财务票款制度。
四、按照财政集中支付要求,我队按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。
通过自查、自纠、回顾,大队认真执行财务管理制度的有关规定,没有私设小金库。
固原路政大队
2010年11月16日