刘超总结_工作总结刘超

2020-02-28 其他工作总结 下载本文

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工作总结

通过在2013年7月到至今,这大概两年的学习和工作,我对我所从事的工作有了新的认识和看法,现总结如下:

一、会计部门作为现代企业管理的核心机构,对其从业人员,有很高的素质求,要具备良好的人际交往能力。对下要收集会计信息,对上要汇报会计信息,对要相互配合整理会计信息,对外要与社会公众和政府部门搞好关系。我很荣幸成为庆铃集团财务部的一员,担当起如此重要职责。

二、我负责改装车成本核算工作,首先建立厢体、底盘和选装件的明细账。其次每次收到采购部的入库单我都及时的登记入账,收到车间领料单及时下账,做好上装厢体,社会厢体,底盘及选装件的台账管理工作。再次每月到各个库房进行台账的核对,与库管员对账,达到账账相符;了解材料库存量,做到账物相符,为保证改装车成本核算的准确性提供可靠的基础依据。月末到销售部与开票人员对账,做到每一分钱都对到,协助销售部开具二类底盘的增值税专用发票。月末负责改装车的成本核算,务必使成本核算更加精确和及时。

三、每月的中旬,我需要与各个子公司进行往来对账。首先,通知子公司对账并做好各个子公司的往来调节表。其次对账当天和各个子公司对账人进行核对上月的往来账并签字。再次各子公司也需要与各子公司进行往来账的对账并留一份给我。最后子公司全部对完,本人需要编制往来对账调节余额表和往来清理表。这样就可以掌握各子

公司之间的往来账,为子公司的资金划拨提供准确的数据,可以避免子公司出现流动资金不足的情况,为公司经营决策减少资金的压力。

四、现作为车桥与机加两家子公司联系人期间,对每次子公司的请款单据的真实性与全面性,金额及数量的正确性,请款的合理性进行认真审核,以保证子公司资金划拨的规范性,资金流动的安全性。每月定期到联系子公司去,掌握子公司成本情况,工作上有需要集团公司解决的部分,及时沟通及时解决。

五、集团财务部从14年7月开始向子公司调拨物资,我主要是负责物资的采购支付。首先建立物资采购的合同管理台帐。其次审核采购部请款单,比如请款单上签字是否齐全、金额大小写是否规范、有无涂改现象,入库单签字是否齐全,发票金额是否与请款单金额一致、发票时间是不是自开票日超过180日等。再次,把入库单后的每个产品输入台账,检查是否与台账一致,若有错误给采购员说明并交由他们带回修改。最后,检查无误的请款单交由领导签字,后进行付款或者开具银行承兑汇票、商业承兑汇票。

在工作中我还有很多方面有待提高,要成为一名优秀的财务人员,除了要具备严谨、正直的工作作风,保证财务信息的及时准确,为决策提供有用信息,还需要具备分析、管理能力,通过财务信息发现问题,解决问题,以保证公司的健康发展。这要求财务人员能掌握全面的专业技能,在以后的工作中,我除了要做好本职工作,从身边小事做起并持之以恒,热爱自己本职工作能够正确认真对待每一项工作,工作投入,按时出勤,有效利用工作时间,坚守岗位。还应加强

对其他相关部门业务的了解,能够知晓其他部门的业务活动会在财务中如何反应,需要财务人员做怎样的支持,多向同事请教,了解他们的工作内容,使自己的工作能和其他同事有效衔接并能为他们的工作带来方便。我会在各位优秀同事的热心帮助下,多学知识,掌握更多的技能,与同事多交流,发扬团队精神。

2015集团财务部 刘超 年5月8日

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