榆次区审计局工作总结_区审计局年度工作总结

2020-02-28 其他工作总结 下载本文

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榆次区审计局2009年工作总结

区委区政府并晋中市审计局:

2009年,我局在区委区政府和上级审计机关的领导下,认真落实科学发展观,紧紧围绕我区经济社会发展大局,坚持审计为发展服务的方向,不断深化审计组织方式和方法的创新,全面完成了年度各项任务。全年共审计57个单位,查出各类违规违纪资金5342.3万元,收缴财政29.41万元。

一、任务完成情况

今年审计任务依然比较重、项目多、工作量大,综合起来看有以下几类:

(一)财政审计进一步加深

1、预算审计不断深化

2008年,我区财政克服国际金融危机带来的影响,继续保持了较快增长速度,财政收入完成15亿。支出结构进一步优化,当年收支平衡,为促进榆次发展和社会稳定做出了很大的贡献。但由于受多种因素的影响,财政及其他预算单位还存在一些问题和不足。从审计的角度看,主要有以下三类:一是应缴未缴财政预算收入。财政局2008年收取煤炭资源价款及利息共4500万元,未纳入预算管理。二是财政局无政策依据向福利企业收取调控金432万元。三是有部分单位存在大额支付现金、固定资产管理不规范、白条报支等 问题。审计在重点审计本级预算执行情况的同时,对区直9个单位及地税部门进行了延伸审计。审计结果受到区人大和区政府高度重视,人大和政府针对审计查出的问题提出了具体要求和整改意见。

2、乡(镇)财政决算审计取得显著效果

根据计划安排,今年对东赵乡、庄子乡2007、2008年财政决算情况进行了审计,审计查出的主要问题有:无政策依据收取砖厂和河滩取沙管理费38.6万元;政府经费支出挤占专项资金13.9万元;农村挤占挪用专项资金28.9万元。

审计对发现的问题依法作了处理,并有针对性地提出了审计整改建议,为促进依法理财、规范乡(镇)财政管理发挥了积极作用。

3、审计调查取得新的进展

根据上级审计机关统一安排,在预算审计的同时安排了九个专项资金的审计调查,主要是对2007至2008两年全区矿产资源补偿费、矿业权价款征收管理使用情况;区节能减排、淘汰落后产能和循环经济专项资金管理使用情况;全区科技专项资金使用情况;全区水利专项资金;新农村建设专项资金和特色农业基金(含沼气资金);全区教育经费;六大造林绿化工程专项资金;全区财政性担保资金; 2008年区乡医疗服务体系建设及经费管理使用情况进行了审计调查。审计调查结果表明,各单位对专项资金的管理和使用都比较慎重,虽然在资金管理上也存在一些问题,但未发现大 的挤占、挪用和损失浪费问题。

(二)专项审计进一步深入

一是完成全区2007、2008年度农业专项资金审计调查。其中五项内容:新农村建设专项资金、特色农业项目专项资金、农村各种直补资金、现代农业科技和人才支撑工程经费、农村沼气富民工程资金;二是完成水利局2006至2008年东阳氟改水工程财务收支审计;三是完成区农业技术推广中心2008年新农村沼气建设项目;四是区畜牧兽医局生猪标准化规模养殖场建设项目;五是完成区2007年农业综合开发土地治理项目;六是完成民政局扶贫资金、救灾资金、城市低保资金专项审计。

(三)行政事业类财务收支审计

中小学5个:一职中、经纬中学、十中、泰山庙小学、逸夫小学。行政事业单位财务收支审计8个:区文物旅游局、人事局、交通路政大队、计生服务站、道路运输管理所、住房改革办、乌金山乡村客运站、晋中新文化电影发行放映公司。

(四)投资审计

政府投资审计原计划四个项目,后期又增加了一个,因有的项目审计条件不成熟耽搁一段时间,后又取消一个。到现在,实际完成两项,正在进行审计的两项,已完成的两个项目是政府政务大厅工程和中小学校舍安全工程。校舍安全工程共审计八所中小学,审计建筑面积7423平米,审计总 额1546万元。政府政务大厅改造工程,审计1367平米,项目支出377.9万元。审计对工程管理中存在的问题提出了整改意见。全区派出所办公楼工程、区政府配楼工程正在审计中,已接近尾声。

(五)其他审计

完成区农村义务教育“普九”债务清查“回头看”检查,汶川地震救灾资金物资审计。

(六)经济责任审计稳步推进

今年在项目安排上,经济责任审计与财政审计、专项审计、行政事业类审计紧密结合,完成对榆次残联理事长高雄辉、榆次公安分局局长李高贤、文化局局长赵凌中、区供销社主任庞争光、什贴镇镇长杜吉平、东阳镇镇长田晓宇六位同志的任期责任审计,审计发现各类违规违纪资金328.9万元,账务处理不规范资金427.8万元。其中领导干部应负直接责任的问题涉及金额 256万元,审计对领导干部履行经济责任情况作了客观评价,为加强干部监督管理,加强对权力的监督制约、促进廉政建设发挥了重要作用。

二、基本作法和体会

今年我局在任务重、项目多,上级要求高的情况下,能够顺利地、保质保量完成任务,主要是我们坚持了科学发展观,能够认真贯彻落实全国审计工作会议精神,坚持全面审计,突出重点的思路不变,坚持质量第一、争先创优的思路不变,坚持审计为当地经济发展服务的思路不变。抓学习、抓培训、抓队伍建设,审计职能得到充分发挥。主要做法是:

(一)以抓学习为重点,不断提高团队工作能力。审计工作是一项政治性、技术性都很强的专业工作,特殊的工作要求审计人员不仅要具备较高的政治素质、政策水平和综合分析能力,而且要精通业务,具有较强的审计技能,同时还要掌握经济管理、法律法规等多方面的知识。今年,我局以科学发展观统领全局工作,扎实开展学习实践科学发展观活动,抓学习、抓培训、抓机关建设、抓班子建设,党风廉政建设、作风建设越来越好,团队战斗力越来越强,审计工作质量越来越高。

一是以学习实践科学发展观为契机,强化职工思想建设。

根据区委总体部署和机关制定的《实施方案》。我局从3月20日开始到8月20日,分三个阶段九个环节开展了学习实践活动。支部对学习实践活动十分重视,本着理论学习求深、查找问题求真、解决问题求实的工作方针,紧密结合审计工作实际,明确活动主题,精心谋划部署,认真组织实践,整个学习实践活动进展顺利,达到了预期目的,取得了明显的成效,突出表现是:对科学发展观学习活动的重大意义有了深刻认识;对科学发展观的内涵加深了理解;对审计机关开展学习活动的载体和途径有了明确认识;解决了部分思想上和工作上存在的问题。活动期间共向外部发出征求意见卡64份,征求意见和建议54条,召开各种座谈会10次,局领 导干部撰写调研报告5篇,向媒体投稿2篇,简报信息15条,发出满意度测评表73份,测评结果全部满意。二是抓班子建设。始终坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的议事原则,正确处理好集体领导与个人分工的关系,广泛联系群众,协调各方关系,使班子内部及全局始终处于和谐状态。三是积极抓人员培训,不断提高人员素质。年内有两人取得本科学历。在职职工中,大专以上学历已占92.5%。有2人参加了省厅组织的计算机和新闻写作培训,部分人员参加了市局组织的计算机审计培训,并参加了审计署统一组织的认证考试,有5人参加了审计署组织的中等专业职称考试。全局职工综合素质和专业素质不断提高。四是争取编制、充实人员,审计队伍逐渐扩大,创历史新高。在2008年底新增6人的基础上,今年7月又新招5人,从根本上解决了人员少与任务重的矛盾。经过考试竞争进入的11名新同志,全部是大专以上学历,其中10人具有学士学位,4人具有中级专业职称,审计机关急需的建筑类专业、法律专业得到补充。审计队伍的年龄结构、知识结构和专业结构有了很大的改善。11名新同志的到来,给机关带来新的活力,他们是榆次审计的明天,他们将为榆次审计事业的发展发挥极大的作用。

(二)防范审计风险,提高审计质量

审计质量是审计工作的根本,只有高质量的审计报告才有高质量的审计工作。今年项目总量比较多,任务比较重,但我们始终把质量放在第一位,认真组织实施好每个项目。在项目安排上实行全局一盘棋,通盘统筹布局年度任务,合理调剂审计力量,精心部署,周密安排审前准备工作,认真抓好审前培训和相关法规的收集。在项目实施上实行审计组长负责制、分管局长把关制、集体审议制和一把手总负责制。今年出具的审计报告、处理决定,基本做到事实真、证据充分、法规引用恰当、处理适当,被审计单位均未提出大的异议。

(三)严把审计处理关,提高审计决定落实率 审计决定的落实是整个审计工作的核心,也是审计工作主要的难点,因为落实决定就要付出名誉和经济的双重代价,所以被审计单位都比较重视。今年我局根据审计查出的问题,正确处理严格执法与实事求是的关系,基本做到应收尽收。从大的方面看主要是坚持三条:一是对大的问题不放过,都作了不同程度的处理。二是对屡查屡犯的单位和问题不放过。三是对消费类支出违规问题不放过。不搞视而不见、议而不决、以罚代处和不疼不痒的走过场式的处理。今年共对29个单位的问题作出处理或处罚,下达审计决定29.41万元,实际收缴29.41万元,收缴率100%。

(四)抓好后续审计,促进审计整改

审计查出问题的整改是今年审计工作的重点之一。各级政府非常重视,年初市政府就下发了通知,对2008年查出问题整改情况进行了督察,我局根据通知精神,对全区27 个单位下发了通知,各单位十分重视,及时反馈了各自的整改情况。

有的单位及时下拨了该下拨的款项,大部分单位对审计指出的问题作了账务调整,补办了相关手续,停止了不合理收费,补记了有关账目,补交了税款,还有的单位正在补充手续。有7个单位对应交未交财政专户的资金全部进入财政管理账户,审计整改取得了良好的效果。

最近我局又对2009年查出问题的整改情况进行了后续审计。总的来看,整改情况比较好,大部分问题得到整改,有的单位对暂时整改有困难的问题列出了整改计划,多数单位制定了整改办法和制度,但有的问题由于受体制性障碍的影响整改难度还比较大,故暂时不能得到很好的整改。从榆次经济发展背景看,有的问题的存在带有一定的必然性。从审计的大环境看,过去那种重处理、重收缴、重追究的处理办法有所改变,重整改、重帮促和重宣传已成主流。帮助被审计单位健全管理制度、堵塞漏洞、改善管理,及时整改审计查出的问题,成为我们审计的主要工作。

(五)坚持廉洁审计,树立良好审计形象

近几年审计系统对廉政建设和作风建设十分重视,把廉政建设视为审计工作的生命线,把作风建设作为审计队伍建设的“看家宝”,要求各级审计机关要严格管理、严格要求、严格监督,正人先正己,制定了审计“八不准”。

今年,我局根据区委区政府关于党风廉政建设的总体部 署,结合年度审计任务,对年度党风廉政建设工作做了具体安排:一是深化教育。正确认识审计监督与被监督的关系,正确处理权力与利益的关系,正确把握做人与做事的道德底线,明明白白做事、清清白白做人。二是认真落实党风廉政建设责任制。根据分工,齐抓共管,一级抓一级,层层抓落实。三是落实各项管理制度。如审计公示制、双向承诺制、审后回访制。通过强化教育、严格纪律、创新机制,不断规范审计权力的行使,使审计执法过程始终做到“依法、程序、质量、文明”。四是推行项目审计送达方式。对有条件的项目实行送达审计,割断审计机关与被审计单位的经费联系,最大限度地减少审计人员与被审计单位的接触,真正保持审计机关独立、公正和廉洁审计。五是领导干部带头垂范。带头遵守各项廉政制度,严格要求自己,自觉不向被审计单位提任何与工作无关的要求,不接受任何不合理安排。全局基本做到了依法审计、文明审计、廉洁审计和高效审计,保障了各项任务的顺利完成,给被审计单位留下了较好的印象,树立了良好的审计形象。一年来,没有任何举报和投诉现象。近几年审计实践使我们体会到,审计机关之所以能够顺利完成任务,是和我们坚持不懈地抓廉政建设分不开的。只有廉政建设到位了,审计机关在审计过程中才能赢得被审计单位的积极支持和配合,我们的工作才会令人信服。

在充分肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,审计工作发展中还面临不少困难和问题。主要是:审计任务重与审 计力量不足的矛盾还将长期存在,虽然现在人员规模已逐渐扩大,但整体力量与需求还有一定的距离;审计队伍年龄结构、知识结构和产业结构不合理,高端审计人员极少;部分审计人员宏观意识、创新意识不够强,审计队伍教育管理制度需要进一步创新;机关自身建设与增强政府执行力的要求还有较大差距;审计廉政建设还有待进一步加强。对这些问题,我们要在今后的工作中采取积极措施,认真加以解决。

三、2010年工作思路

2010年即将到来,在新的一年里我局将继续坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的二十字方针。以科学发展观统领全局工作,围绕我区经济社会发展的目标,坚持审计为发展服务的方向,全面履行审计工作的总体水平,为推进我区经济社会全面协调可持续发展,构建和谐社会发挥更大的作用。

(一)继续抓好财政预决算审计

预算执行审计是《审计法》赋予审计机关的基本职责,是审计工作永恒的主题。我们将进一步总结经验,加强对预算执行情况的审计。以审计财政资金为主,同时选择我区重点领域、重点部门、重点资金进行审计。审计范围向二、三级预算单位延伸。通过审计,及时发现财政管理中的不足问题,提出切实可行的建议和整改措施,促进财政深化预算改革,规范部门预算管理,提高财政资金使用效益。

明年继续安排2-3个乡镇的财政决算审计。通过审计进 一步规范乡镇财政收支,维护政令统一,促进科学发展,保证区委、区政府提出的一系列重大措施的落实。

(二)以工程决算为突破口,开拓政府投资项目审计

对政府投资项目全面展开审计,通过审计提高资金的投资效果,核减虚交工程费用。扎扎实实抓好政府投资项目的审计,为政府决策把好最后一个关口。

(三)继续抓好经济责任审计

经济责任审计是深化干部制度改革,加强党风廉政建设,强化对权利制约监督的重要举措。我们仍然坚持防范风险,稳步推进的原则,加强领导、统一认识,把经济责任审计与财政财务审计、专项资金审计紧密地结合起来,努力实现审计资源的合理利用。不断完善领导干部履行经济责任情况评价指标体系,提高审计质量,完善工作制度,促进审计成果的利用。

(四)继续为经济发展提供服务

坚持审计为发展服务的工作思路,按照科学发展观和构建和谐社会的目标要求,围绕全区经济社会发展大局,进一步加强审计监督。按发展的需要安排审计工作重点,把执收执罚的执法部门、专项资金投资的重点部门和社会关注的热点部门列入年度审计对象。严肃查处“三乱”,维护我区良好经济秩序,净化市场发展环境,为全区经济社会发展营造宽松条件。关注工商企业动态,在企业重组、改制、破产过程中确保国有资产安全完整,提高资金使用效益。

(五)继续努力提高审计工作质量

进一步加强审计质量控制。按照审计署要求,全面贯彻执行审计署发布的《审计机关审计项目质量控制办法》,进一步规范审计程序,实施对审计质量的全程控制。努力改进审计组长、分管领导、主要领导分级把关制度,重大问题集体研究制度。从机制和制度上保证审计项目重点突出,实施准确,处理恰当,程序合法。

(六)继续加快审计信息化建设步伐

按照审计署“金审工程”规划和上级审计机关要求,结合我局实际情况,量力而行,适度超前,继续加大投入,加强审计信息化基础设施建设。要在继续推广审计现场实施软件应用的同时,按照上级统一部署,分布启动审计管理系统软件的应用。大力加强计算机培训,把普及性学习与骨干培训有机结合起来,切实提高广大审计人员运用计算机开展审计工作的能力。努力造就一支既懂审计,又能熟练运用计算机审计技术,适用审计工作需要的复合型审计队伍。为促进我区建设做出应有的贡献。

二〇〇九年十二月

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