资阳质监局内审工作总结_质监局半年工作总结
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质量技术监督局关于报送
2010年度内部审计工作的情况报告
省质监局:
今年以来我局内部审计工作在省局、市委、市政府的正确领导下,我局始终坚持把加强内审工作作为纪检监察工作的重点,并取得了一定的成效,使全市质监系统的财管理进一步规范,收支两条线管理得到了全面落实,有效地预防不正之风的滋生。我们的主要做法是:
一、主要工作情况
(一)提高认识,狠抓内审工作的组织领导。市局党组高度重视内部审计工作,始终坚持把内部审计作为全年工作的重要组成部分,并充分认识到抓好内审工作,对提高质监系统队伍质量和提升质监系统形象的重要意义。根据《中华人民共和国审计条例》和审计署《关于内部审计工作的规定》,市局专门制定下发了《质监系统财务内部审计制度》。同时,成立了资阳质监系统内部审计领导小组,在质监局党组的直接领导下,接受审计局的业务指导,履行内部审计职责。内部审计工作小组由市局纪检组长负责,监审科牵头,抽调相关财务人员组成,坚持每年对本单位及下属单位进行一次内部审计监督,形成了工作有人抓,指导有人管,检查有人评,-1-
事务有人做的良好局面。
(二)注重实效,确保内审工作落到实处。近年来,我局进一步增强内审理念、强化内审意识,确定了“项目必审、离任必审、交办必审”的原则。坚持“有离必审”和“先审后离”的经济责任审计方针,通过经济责任审计,不仅达到了客观评价离任干部工作业绩,确保国有资产和资金不流失,也为局党组考核和任用干部提供了参考依据。坚持每年组织审计系统各单位财务收支情况。今年3月对市局下属9各单位进行了审计,同时,对计量检定测试所、特检所所长进行了离任审计。通过审计,提出了适合单位和行业的管理意见,规范了行业管理,强化了内部监督,有效的规范了财务管理为领导的管理和决策提供了依据。
(三)加强培训,不断提升人员素质。为有效提高内审人员的财务业务工作能力,加强对财务收支的监督,进一步规范财经行为,市局党组决定,每月利用1天时间组织对市局纪检监察人员和财务人员进行一次集中学习,重点学习审计工作新知识、新技能,并组织大家对开展内审工作过程中发现的普遍问题进行交流。培训不仅提高了内审人员业务综合能力,而且还加强了内审工作的横向交流,增强了内审人员认识问题、分析问题和解决问题的能力,有效推动了我局内审工作的发展。
二、存在的问题和不足
一是对内审工作宣传不够,部分单位和部门对内审工作的积极作用认识不到位。
二是对内审人员业务培训不够,在实际操作过程中存在法律法规把握不够,可能存在定性不准等问题。
三是对内审工作指导缺乏相应的经费支持,使内审工作宣传不到位。
三、下步工作打算
一是要加强对内部审计工作和经验的宣传。宣传内审工作涌现出的先进典型,总结内审工作中好的做法和经验,使之交流、推广,进一步扩大内审工作影响,为开展内审工作创造良好的环境。
二是要进一步加强对内部审计工作的指导。重视运用内部审计力量,在检查单位财务收支情况的同时,注意检查内审工作开展情况,促进建立健全内审制度。
三是要争取一定的资金,加强对内审人员的业务培训,加强内审机构的基础建设,加强对内部审计工作和经验的宣传及交流,保证内审工作的正常开展。
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二〇一〇年十一月九日