内审会计岗位职责_内审的岗位职责

2024-08-30 岗位职责 下载本文

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内审会计岗位职责(精选12篇)由网友“一只飞鱼”投稿提供,以下是小编收集整理的内审会计岗位职责,希望对大家有所帮助。

篇1:内审会计岗位职责

负责对所有涉及的审计事项,形成内部审计报告并提出改进意见;

协助各部门完成公司管理相关制度的制定及监督执行;

负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;

配合完成集团审计流程的相关准备工作;

执行临时的、特定的审计/控制项目。

篇2:内审会计岗位职责

1、负责集团账务处理、申报情况的汇总和分析;

2、内部控制流程、制度的整理、汇总、审查;

3、协助各事业部进行集团预算编制工作;

4、负责专项审计的前期和现场工作底稿,以及审后跟踪;

5、协助部门工作管理和资源配合工作等。

篇3:内审会计岗位职责

1、对经营活动及相关事项的合法性、合规性进行审计评价及监督;

2、对经营成果及财务收支的真实性、完整性、准确性进行审计评价及监督;

3、对内部控制的健全性及有效性进行审计评价及监督;

4、对公司内可能存在的舞弊行为进行审计评价及监督。

篇4:内审会计岗位职责

1. 及时解答客户提出的股权转让、股息红利、税收政策等常规性财税问题,并将非常规性财税问题,及时提交给部门负责人;

2. 配合审计经理检查代账代税业务的合规性和合理性;

3、核对客户的财务报表、纳税申报表等财税资料,并及时提醒客户缴纳相关税费;

4. 对接客服财务资料的整理和归档;

5. 其他临时交办事情。

篇5:内审会计岗位职责

1、库存及成本的账务处理;

2、银行账务处理,制作记帐凭证,银行对帐;

3、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

4、编制财务报表、财务综合分析报告等;

5、负责与银行、税务、工商等部门的对外联络;

6、协助主管完成其他日常事务性工作。

篇6:财务内审岗位职责

1. 区域个人报销单据审核,入账。

2. 区域个人报销项目和申请人沟通,强化报销单据合规性。

3. 个人报销项目进项发票账务处理

4. 协助管理个人报销团队,包括审核团队成员单据,确认入账,培训。

5. 个人报销项目BS 科目清理,重点项目追踪。

6. 维护个人报销员工基本信息。

7. 协助更新报销政策,

8. 协助区域新员工报销培训。

9. 纸质凭证整理装订。

10. 其他财务部相关工作,或部门主管指定工作。

篇7:财务内审岗位职责

1、负责财务报销系统设计、优化工作;

2、围绕财务咨询、财务报销制度宣贯、财务流程等2行财务报销的运营,时间能够洞察员工的诉求和痛点,不断通过运营提升报销的满意度;

3、定期进行报销数据的分析,识别成本变动的原因和合理性,针对不提倡的支出行为,能够联动公司的业务和财务其他部门,一起推进解决,以此降低公司不必要的费用支出。

篇8:财务内审岗位职责

1、 负责编制集团财务分析报告,真实准确反映各业务板块经营状况、现金流情况并结合预算目标、行业动态、业务信息进行综合分析,提出专业分析建议,支撑业务决策;

2、 负责对经营数据的质量管理,完善核对及勾稽逻辑,洞察各类数据偏差原因,积极与业务部门沟通,提出优化建议并持续跟进改进状况,促进信息质量持续提升;

3、 结合分析结果重点向管理层及业务部门揭示潜在经营风险,针对异动指标,结合业务需求开展专题研究并出具专项报告;

4、 优化和完善财务分析体系,优化数据分析报表,协助收集、修订和制定公司内部相关财务管理制度并监督执行。

篇9:财务内审岗位职责

(1)据国家、集团及公司的有关规章制度,负责公司财务核算和预算控制工作;

(2)负责公司费用审核和控制,各类费用和支出单据复核;

(3)负责编制公司财务报表及相关报表,并确保其及时性和准确性;

(4)负责会计凭证、会计账簿的装订及归档;

(5)协助处理公司及所属项目公司年度审计、工商年检等工作。

篇10:财务内审岗位职责

1. 根据集团总部的统一安排,及时高效地完成年度预算;

2. 负责制定全面的预算管理制度和预算管理体系;

3. 负责集团预算执行情况的跟踪分析,准备预算分析会议的相关资料,推进各业务部门预算使用和管理规范;

4. 负责月度/季度/年度预算执行和总结报告;

5. 根据管理层需求,提供各种财务分析报表以供决策;

6. 研发费用加计扣除及规划;

7. 及时准确完成月度税务申报工作及年度所得税汇缴;

8. 与税务局保持紧密高效联系,配合税务局完成各类稽查工作,确保无外部税务风险;

9. 上级交代的其他工作。

篇11:财务内审的岗位职责

财务内审的岗位职责

1、年度财务收支的执行情况;

2、重大经济事项的决策与执行情况;

3、债权债务的增减情况;

4、固定资产的管理情况;

5、职工工资的发放和离退休人员费用支付情况;

6、车辆费用、招待费用、业务费用的支出情况;

7、上年度财务内审时提出的问题整改情况;

8、本单位需要说明的其他事项。

财务审计工作职责范文

(一)、部门描述

财务审计部是公司经营管理的重要职能部门,主要任务 是制定、执行公司的各项财务管理制度、成本控制制度、财 产管理制度,对公司各部门涉及财务方面的一切工作实行统 一管理,定期对公司的财务、经营状况进行分析,为公司的 经营决策、工程项目投资控制提供重要的依据和建议。

(二)、具体职责

一、负责组织贯彻执行《会计法》、《公司法》 、 企业会计 准则等财经法律法规,建立健全公司财务管理的各项规章制 度。

二、在总经理的直接领导下,严格执行公司财务管理规 章制度。

三、负责搞好公司的财务核算工作,负责按时做账、报 表,做到手续齐备、内容真实、数字准确、账目整洁,按时 做财务分析,及时为相关部门提供准确、齐全、完整的会计 信息。

四、加强财务管理,做好财务结算,正确合理调度使用 资金,提高资金使用效率,为公司发展积累资金。

五、负责与财政、税务、国资委、审计局、金融部门的 联系, 协助总经理处理好与相关部门的关系, 及时掌握财政、 税务及融资动向。

六、遵守、维护国家的财经法律法规,严格费用开支,认真执行成本费用开支的审批权限、费用报销制度。

七、参与公司的经营管理,围绕提高公司的管理水平和 经济效益,当好公司的理财、经营参谋。

八、督促、检查公司固定资产、低值易耗品、物料用品 等财产、物资的保管、使用情况,注意发现和提出财产、物 资管理、使用过程中存在问题的处理意见,确保公司财产、 物资的合理使用和安全管理。

九、督促有关人员作好工程欠款的清理工作,为公司提 供准确的财务资料。

十、严格按照《国有建设单位基本建设会计制度》规定 对投资项目进行财务核算,做到单独建账、单独核算、账目 真实准确,每月按时填报基建报表,随时接受各级检查。保 证专项资金的“专户储存、专账核算” ,坚持建设项目的五 制要求,做好专项资金的预算、资金划拨、效益分析管理。

十一、负责定期组织召开财务分析会,考核经营成果, 分析经营管理中存在的问题,及时向领导提出建议,促进公 司不断提高管理水平。

十二、严格按《会计档案管理制度》的要求,保管公司 财务工作方面的文件、资料、合同和协议,督促本部门完整 地保管公司的会计凭证、会计账薄、财务报告、其它会计核 算资料。

十三、负责完成公司安排的其他工作。

财务审计工作职责

1. 负责制定集团财务制度和财务管理办法, 并组织实施; 并贯彻、 执行《会计法》等国家财经法规。

2. 负责组织做好财务预算或财务收支计划,并监督、检查和评价 预算或财务收支计划执行情况。

3. 负责组织集团会计核算工作,真实、完整反映集团财务状况和 经营成果,并进行分析,提出改善建议。

4. 负责制定并严格执行资金管理制度,合理调配使用资金,监控 资金的投入,提高资金使用效率。

5. 负责对拟投资项目进行资金筹措、 经济效益预测等财务方面的 可行性分析,作为集团决策参考。

6. 负责编制、审核集团月财务报表及年度财务决算报告。

7. 负责建立健全财务档案管理制度,保证会计资料的安全与完 整。

8. 负责收集整理统计资料,制定和提供统计分析报告。

9. 负责做好审计工作,检查、指导各子公司的财务工作,监督其 财务运行并对其经营业绩进行考核、评价。

10. 负责搞好部门建设,不断改进内部控制等管理工作。

11. 负责对财务人员进行统一管理, 做好财务人员的后续教育和专 业培训工作,提高人员专业素质和部门工作绩效。

12. 协助和支持其他部门的工作,保持部门之间良好的沟通。

13. 完成集团领导交给的其他工作。

篇12:会计岗位职责

1、 在部长领导下,按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定,负责拟订公司各处成本核算实施细则,在上级批准后组织执行。

2、 主动和有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划,提供有关的成本资料。

3、 当公司推行全面成本核算管理和内部银行何等制时,协助有关主管制定总体方案和实施办法,确定各类成本定额、标准,并协助各部门和下属企业的推广培训。

4、 不断监督、调查各部门执行成本计划情况,并就出现问题及时上报。

5、 学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作,提出降低成本的控制措施和建议。

6、 做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。

7、 完成财务部部长临时交办的其他任务。

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