会计人员职责(全面)_会计人员职责

2020-02-29 岗位职责 下载本文

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会计人员职责

会计员职责

1、根据国家财会法规和公司会计规定,结合公司特点,负责拟定公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。

2、参与拟定财务计划,审核、分析预算和财务计划的执行情况。

3、在财务经理领导下,准确、及时地做好账务和结算工作,正确进行会计核算,填制会计凭证,登记明细账和总账,对款项的收付,财物的收发、增减和使用,资产基金增减和经费收支进行核算。

4、正确计算收支、费用、成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制利润表、汽车运输成本表、管理费用表,公司月度、年度会计报表和日报表等,年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

5、负责核算外挂、外调车辆的运费。严格执行用转账支票结运费的手续。

6、负责各业务往来单位的挂账、对账,协助有关部门收账等财务往来。

7、负责公司固定资产的财务管理,按月或按年正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核算工作。

8、负责公司税金的计算、申报和缴纳工作,协助有关部门开展财务审计和年检。

9、根据规定的成本、费用、开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审计费用发生的审批手续是否合公司规定。

10、及时做好会计凭证、账册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;妥善保管好有关印章、空白支票(转账)。

11、主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。

12、协助财务部经理做好部门内务工作,完成领导临时交办的其他任务。

总会计师

1、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金;

2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本单位有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

3、建立、健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析;

4、承办单位主要行政领导人交办的其他工作。

5、总会计师负责对本单位财会机构的设置和会计人员的配备、会计专业职务的设置和聘任提出方案;组织会计人员的业务培训和考核;支持会计人员依法行使职权。

6、总会计师协助单位主要行政领导人对企业的生产经营、行政事业单位的业务发展以及基本建设投资等问题作出决策。

7、总会计师参与新产品开发、技术改造、科技研究、商品(劳务)价格和工资奖金等方案的制定;参与重大经济合同和经济协议的研究、审查。

会计机构负责人

1、遵守国家法规,制定企业财务会计制度。

2、组织筹集资金,节约使用资金

4、认真研究税法,督促足额上缴

5、组织分析活动,参与经营决策。

6、参与审查合同,维护企业利益

7、提出财务报告,汇报财务工作

8、组织会计人员学习,考核调配人员

主管会计

1、严格执行国家财经法律法规和公司制定的各项规章制度,做好会计核算工作,确保准确、及时报送会计资料。

2、负责审核原始凭证,做到原始凭证内容准确完整(户头是否正确、字迹是否清晰、数量*单价与金额是否相符、大小写金额是否一致,印鉴是否齐全清晰,辨别凭证是否真实合法),内部自制的原始凭证,做到审批和签字手续齐全,如发现问题及时纠正。

3、按时编制记帐凭证(经济业务分类、会计科目使用及科目的方向做到准确,摘要简明扼要),做到日事日清。对于编制好的记帐凭证及时传递给审核人进行审核,对于审核有误的凭证,及时更正。

4.及时登记帐薄,总帐与各明细帐、日记账及时核对,做到准确无误。

5、按月清理往来帐项,银行未达帐项,杜绝呆死帐发生,以保证足够的流动资金,强化资金风险意识,合理安排资金需要量。

6、每月月末提前2天结帐,准确计提各项费用和应交税金,确保足额解缴(次月10日前完成报税)。

7、负责编制月(次月5日前报完)、季、年(次月10日前报完)的财务报表,保证帐帐、帐证、帐实、帐表相符,及时准确对内、外部门提供财务信息。此外,根据企业内部管理的需要,不定期编制管理费用明细表;每月编制往来账项表。

8、协助行政部门定期做好固定资产、低值易耗品、材料物资等清查盘点工作。

9、不定期抽查出纳现金实际与账面余额相符情况,及时清理公司内部人员的备用金。

10、负责整理保管好各项目合同书、票据及各种财务资料。

11、定期装订会计凭证、帐簿、银行余额表、表册等,妥善保管并归档。

12、监督和分析企业的财务收、支状况,及时反馈变动因素和实际存在问题,当好领导的参谋。

13、按时完成领导交办的其他工作。

出纳

1、做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法 性。

2、每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行 核对,填写《奖金日报表》,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

3、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和 收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项 目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。

4、根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的 内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。

5、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账 凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及 时准确,不得无故延误。

6、负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

7、及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。8.出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工 作和会计档案保管工作。

9、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于 现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要 负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄 登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。

10、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪 用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。

11、负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的 领取和支付现金。

12、根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情 况。

13、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种 完整的原始凭证。

14、根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。

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