采购员岗位职责考核标准(精选8篇)_采购员岗位职责表格

2021-05-15 岗位职责 下载本文

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第1篇:采购员岗位职责、工作标准及考核

采购员岗位职责及工作标准

一、日常工作

文体用品、保洁用品统一采买的通知要求,每按照办公用品、1.日收齐学校各部门根据物资采买需求模板上报的采买计划(电20月,并做好月汇总表,报请学校领子版、部门领导签字确认的纸质版)

导签批后实施。

自觉接受纪检严格采购工作程序,根据领导签批的采买计划,2.保质保量完成采购任务,保证不影响各部门的正常监察监督,按时、使用。

与各部门做好入库和出库等相关手续,做好物资采购的验收、3.交接工作,并签字确认,将验收、入库、出库和交接工作产生的所有

资料整理归档,建立采购工作台账。

做好物资供应商的信息收集工作,做好供应商信誉度的评估、4.物品价格的对比,优化采买的选择,建立起牢靠的物资供应网络,做

到价格合理、保证质量、服务水平高的供应商标准。

负责物资使用部门的协调、5.做好对采买物资的退货、联络工作,换货工作,确保让使用部门满意。

日之前,将负责的部门各项开支情况统计出来,与部19每月6.门做财务预算的人员进行核对开支情况及下月开支计划情况。

并于每年做好学期的采购情况统计表,按照每月的采购计划,7.1月和7的 月上报给分管校领导,整理资料存档。

做好电费及时缴纳学校的电费,每月负责协调供电局的工作,8.的报账工作,建立完善的电费开支台账,并依据本年开支,做好学校

下年的电费预算。

每月做好学校承包经营户的电表的查抄工作,依据查抄数据,9.做好电费报表,并建立学校承包经营户的电费消耗工作台账。每月按时抄报学校公共用水及总务处负责区域的公共用水,10.依据抄报数据,做好水费报表,按时缴纳学校水资源费用,建立完善的水费开支台账,并依据本年开支,做好学院下年的水费预算。

每月按照学校办公电话费用开支标准,做好办公电话的缴费11.确保学校各部门办公电话按时交纳学校的办公电话费用,统计报告,正常使用,并将缴费资料整理归档。

按年度做好学校有线电视费用的缴费工作,并将缴费资料整12.理归档。

所有缴费资料和统计汇总表做到无失误和无差错。13.二、年度工作

微笑服务、衣着整洁、语言文明,举止得体、服务到位。1.无违法违纪行为,无迟到早退现象,按时上下遵守工作纪律,2.班,不迟到早退。记录资料齐全、建档规范、程序合规。3.完成领导交办的其他工作。4.采购员考核办法

一、日常工作

日收齐各部门、专业系根据物资采买需求模板上报的20每月1.并做好月汇总表,部门领导签字确认的纸质版)(电子版、采买计划

分。3分,未报扣1报请学校领导签批后实施。未及时上报扣

严格采购工作程序,按时、保质保量完成采购任务,保证不影2.分。3分,影响工作扣1响各部门的正常使用。未按程序进行一次扣

做好物资采购的验收、3.与各部门做好入库和出库等相关手续,交接工作,并签字确认,将验收、入库、出库和交接工作产生的所有

1资料整理归档,建立采购工作台账。每项工作未按程序进行一次扣

分。2分,归档资料不全扣

分。2未建立供应商信誉度的评估(每月更新)扣4.做好对采买物资的退货、联络工作,负责物资使用部门的协调、5.分。3未处理扣分,1未及时处理扣确保让使用部门满意。换货工作,每月6.日之前结清当月货款,将负责的部门各项开支情况统19 与部门做财务预算的人员进行核对开支情况及下月开支计划计出来,分。1分,未对接扣1情况。一项未及时结账扣

并于每年做好学期的采购情况统计表,按照每月的采购计划,7.分,1未及时统计扣整理资料存档。月上报给分管校领导,1月和7的分。3未统计扣

每月负责协调供电局的工作,8.做好电费及时缴纳学校的电费,的报账工作,建立完善的电费开支台账,并依据本年开支,做好学校

分。3分,未缴纳扣1下年的电费预算。未及时缴纳扣

依据查抄数日做好学校承包经营户的电表的查抄工作,1每月9.据,做好电费报表,并建立学校承包经营户的电费消耗工作台账。未

分。3分,未建立台账扣2分,未查抄扣1及时查抄扣

每月按时抄报学校公共用水及总务处负责区域的公共用水,10.依据抄报数据,做好水费报表,按时缴纳学校水资源费用,建立完善

第2篇:采购员岗位职责、工作标准及考核

采购员岗位职责及工作标准

一、日常工作

1.按照办公用品、文体用品、保洁用品统一采买的通知要求,每月20日收齐学校各部门根据物资采买需求模板上报的采买计划(电子版、部门领导签字确认的纸质版),并做好月汇总表,报请学校领导签批后实施。

2.根据领导签批的采买计划,严格采购工作程序,自觉接受纪检监察监督,按时、保质保量完成采购任务,保证不影响各部门的正常使用。

3.做好物资采购的验收、入库和出库等相关手续,与各部门做好交接工作,并签字确认,将验收、入库、出库和交接工作产生的所有资料整理归档,建立采购工作台账。

4.做好物资供应商的信息收集工作,做好供应商信誉度的评估、物品价格的对比,优化采买的选择,建立起牢靠的物资供应网络,做到价格合理、保证质量、服务水平高的供应商标准。

5.负责物资使用部门的协调、联络工作,做好对采买物资的退货、换货工作,确保让使用部门满意。

6.每月19日之前,将负责的部门各项开支情况统计出来,与部门做财务预算的人员进行核对开支情况及下月开支计划情况。

7.按照每月的采购计划,做好学期的采购情况统计表,并于每年的7月和1月上报给分管校领导,整理资料存档。

8.每月负责协调供电局的工作,及时缴纳学校的电费,做好电费的报账工作,建立完善的电费开支台账,并依据本年开支,做好学校下年的电费预算。

9.每月做好学校承包经营户的电表的查抄工作,依据查抄数据,做好电费报表,并建立学校承包经营户的电费消耗工作台账。

10.每月按时抄报学校公共用水及总务处负责区域的公共用水,依据抄报数据,做好水费报表,按时缴纳学校水资源费用,建立完善的水费开支台账,并依据本年开支,做好学院下年的水费预算。

11.每月按照学校办公电话费用开支标准,做好办公电话的缴费统计报告,按时交纳学校的办公电话费用,确保学校各部门办公电话正常使用,并将缴费资料整理归档。

12.按年度做好学校有线电视费用的缴费工作,并将缴费资料整理归档。

13.所有缴费资料和统计汇总表做到无失误和无差错。

二、年度工作

1.微笑服务、衣着整洁、语言文明,举止得体、服务到位。2.遵守工作纪律,无违法违纪行为,无迟到早退现象,按时上下班,不迟到早退。

3.记录资料齐全、建档规范、程序合规。4.完成领导交办的其他工作。

采购员考核办法

一、日常工作

1.每月20日收齐各部门、专业系根据物资采买需求模板上报的采买计划(电子版、部门领导签字确认的纸质版),并做好月汇总表,报请学校领导签批后实施。未及时上报扣1分,未报扣3分。

2.严格采购工作程序,按时、保质保量完成采购任务,保证不影响各部门的正常使用。未按程序进行一次扣1分,影响工作扣3分。

3.做好物资采购的验收、入库和出库等相关手续,与各部门做好交接工作,并签字确认,将验收、入库、出库和交接工作产生的所有资料整理归档,建立采购工作台账。每项工作未按程序进行一次扣1分,归档资料不全扣2分。

4.未建立供应商信誉度的评估(每月更新)扣2分。

5.负责物资使用部门的协调、联络工作,做好对采买物资的退货、换货工作,确保让使用部门满意。未及时处理扣1分,未处理扣3分。

6.每月19日之前结清当月货款,将负责的部门各项开支情况统计出来,与部门做财务预算的人员进行核对开支情况及下月开支计划情况。一项未及时结账扣1分,未对接扣1分。

7.按照每月的采购计划,做好学期的采购情况统计表,并于每年的7月和1月上报给分管校领导,整理资料存档。未及时统计扣1分,未统计扣3分。

8.每月负责协调供电局的工作,及时缴纳学校的电费,做好电费的报账工作,建立完善的电费开支台账,并依据本年开支,做好学校下年的电费预算。未及时缴纳扣1分,未缴纳扣3分。

9.每月1日做好学校承包经营户的电表的查抄工作,依据查抄数据,做好电费报表,并建立学校承包经营户的电费消耗工作台账。未及时查抄扣1分,未查抄扣2分,未建立台账扣3分。

10.每月按时抄报学校公共用水及总务处负责区域的公共用水,依据抄报数据,做好水费报表,按时缴纳学校水资源费用,建立完善的水费开支台账,并依据本年开支,做好学校下年的水费预算。未及时抄报扣1分,未抄报扣2分,未建立台账扣3分。

11.每月按照学校办公电话费用开支标准,做好办公电话的缴费统计报告,按时交纳学校的办公电话费用,确保学校各部门办公电话正常使用,并将缴费资料整理归档。未及时统计处理扣1分,未处理扣3分。

12.按年度做好学校有线电视费用的缴费工作,并将缴费资料整理归档。未及时缴费扣1分,未缴费扣3分。

13.所有缴费资料和统计汇总表做到无失误。根据情况扣分。

二、年度工作

1.微笑服务、衣着整洁、语言文明,举止得体、服务到位。2.遵守工作纪律,无违法违纪行为,无迟到早退现象,按时上下班,不迟到早退。迟到早退(上下班时间15分钟前后)一次2分,请病假一天0.5分,事假一天1分,三天以上按学校考勤制度执行。会议请假一次1分,未请假未到会一次3分。

3.记录资料齐全、建档规范、程序合规。

4.完成领导交办的其他工作。未按要求完成视情况考核。

第3篇:岗位职责考核标准

岗位职责考核标准

【篇1:各类岗位职责考核标准】

各类岗位职责考核标准

一、总经理工作标准(一)、职权

在董事会授权下,主持公司全面工作。1.组织指挥公司的日常经营管理工作

2.以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。

3.决定组织体制和人事编制,决定公司员工的聘请、辞退、任免、薪酬、奖惩。

4.审批各项财务支出。

5.审批公司方针、目标、发展规划和各部门业务计划、规划;.原材料计划和大型设备购置计划;审批采购物质价格。

6.审批公司产品标准、管理手册、管理程序、公司行政公文和有关人事、财务的管理制度。

(二)、职责

1.主持制订公司中长期发展规划和年度经营计划并组织实施,保证经营目标的实现。

2.指导协调公司各职能部门工作,考核教练各职能部门负责人,完善公司各项管理制度,保证公司管理体系科学、有效、高速运行。

3.致力于培育公司核心竞争力,建设保证公司永续经营的企业文化。4.主持办公例会、管理评审会议、年终总结会议、厂庆大会。5.及时处理好职权范围内的各项日常事务

二、副总经理兼管理者代表工作标准

(一)、职权:经总经理授权

1.协助总经理主持公司日常行政管理工作,直线领导生产部、技术质保部、人事部、综合办公室。

2.审核分管部门的工作计划,人员配置方案。审核管理手册、程序文件、行政公文、人事管理制度

3.审批技术文件、质量记录、除人事、财务外的管理文件;审批生产用品用具申购。

4.提名所分管部门人员的任免、奖惩。

(二)、职责 1.协助总经理制定公司中长期

发展规划和年度经营计划及实施。

2.在总经理领导下,负责公司质量管理体系的策划、运行、维护、监控、持续改进。

3.组织制(修)订公司各种管理手册、程序文件、技术文件、管理文件并监督执行。

4.组织协调生产、技术品保部工作,保证生产计划和质量目标的实现;组织协调人事部、综合办工作,推动企业文化建设和员工综合素质的提高。

5.检查指导、帮助所分管部门主管工作。6.督导人事部做好劳动工资、绩效考核工作 7.组织筹备各种会议、庆典、文体活动 8.完成总经理交办的其它工作

三、技术质保部经理(兼工艺师)工作标准

(一)、职权

1.受副总经理委托,组织领导全公司技术工作、质量管理工作。2.主持技术质保部日常工作。对部门员工有工作分配、指挥调度、绩效考核、奖惩建议的权力。

3.审核、审批技术文件、本部门文件报表,依据质量奖罚文件做出质量奖罚决定。

4.公司有关管理制度授予的权力(二)、职责

1.组织指挥、指导督促技术质保部全体人员忠于职守、努力工作,全面履行技术质保部职能,完成各项本职工作任务。

2.根据公司发展规划和年度经营目标,结合行业发展动向,主持制定年度工作计划(含新产品开发计划、技术改造计划、质量改进计划),并组织实施;根据年度工作计划和公司生产经营实际需要制定月度工作计划并组织实施。

3.主持制订修订、审核(审批)、宣传贯彻、监督执行出厂产品、工序产品、原辅材料、工装设备、工位器具、计量器具企业标准和操作规程、作业指导书等技术文件。

4.审核助理工艺师所编制的工票(配方)、工艺流程、作业指导书;跟进助理工艺师日常工艺、工序质量问题的处理。

5.密切监控质量管理体系的适宜性和有效性,组织内审和管理评审;主持修改质量管理体系三层文件;持续改进公司质量管理体系。6.协助经营部、出口部了解市场需求,评审订货合同和供应商,处理客户投诉;协助人事部技术培训工作;协助生产部设备管理工作。7.跟进原辅材料检验员、质量检验员的工作,主持重大质量事故的调查处理;主持制定纠正、预防措施并监督执行和评估。8.设计各种技术试验方案并组织实施。

9.分析日常监视测量数据和技术试验数据,不断改进配方、工艺、原材料控制指标、工艺控制参数。

10.按人事部要求对本部门员工进行月度考核和年度考核。

(三)、工作考核评分标准 1.制定计划

⑴要求每年元月十五日前报送年度工作计划,每月第一个工作日报送月度工作计划。每迟交1天扣2分。

⑵要求对照本部门工作职责、公司有关管理规定,根据公司生产经营需要应安排的工作都已做了安排,没有大的遗漏,每有一项遗漏视重要程度分五档(2、4、6、8、10)扣分。

⑶要求计划的工作目标合适,责任人、完成时间明确,方法步骤和所需资源得当,对可能出现的问题和困难有足够的估计和克服解决方案,酌情分五档(1、2、3、4、5)扣分。

2.完成月工作计划(包括办公例会研究决定事项和总经理交办工作)

要求保质保量、按时完成部门月工作计划和每月例会研究决定事项和总经理指派的临时任务;每有1项当月应完成工作任务没有完成扣5分(属于下属负责的工作负监管跟进不力责任扣2分);每有1项工作任务没按计划进度完成扣2分(属于下属的工作扣1分);工作质量不高,酌情分五档(1、2、3、4、5)扣分。每出现一次失职和工作差错,视造成公司损失大小和对其它部门工作的影响程度分五档(5、10、15、20、25)扣分;若没有造成损失只扣2分。3.内部管理

⑴要求分工明确,办事程序清楚;作风民主正派,内部团结合作,人际关系和谐正常;纪律严明,令行禁止,步调一致;模范带头,及时和经常关心、帮助、指导下属工作。

考评时,走访员工,根据员工意见酌情扣0-5分。

⑵要求客观、公正,按时完成对所属员工的绩效考核工作。每迟完成1天扣2分;人事部复核抽查发现有明显的不客观、不公正现象,每有1例扣2-5分。4.部门协作 要求顾全大局,全力协助、支持相关部门工作。平日每有1次其它部门合理投诉扣2分;考评时走访相关部门,根据其它部门反映情况酌情扣2-5分。5.组织纪律

要求模范遵守公司各项规章制度,每有1次违反酌情扣1-5分。

6.在改进工艺、提高产品质量上有显著成绩视成绩大小加5-20分。

四、助理工艺师工作标准(一)、职权

在工艺师领导下,有权根据生产实际现场调整润结比、投料克数等工艺参数(但应做好记录并向工艺师报告);有权现场纠正违反操作规程的行为和对违反操作规程的员工进行批评教育;有权对原辅材料检验员、质量检验员下达检验、试验指令;有权要求原辅材料检验员、质量检验员提供质量信息。

(二)、职责

1.根据部门负责人的指令,编写出厂产品、工序产品、原辅材料、工装设备、工位器具、计量器具企业标准制(修)订草案,报工艺师审核。

2.根据生产制单及时制订工艺,填写工票并指导、监控生产运行,现场处理生产中出现的质量、工艺技术问题。对于出口产品和新产品,必须进行型式试验,完成工艺验证,写出试验验证报告报工艺师,并向经营部提供原辅材料清单(含技术要求),向生产部提供作业指导书、原辅材料清单(含技术要求)。

3.收集、整理、分析材料检验、质量检验、试验数据,向工艺师提供改进工艺的建议。4.管理技术档案

5.完成部门负责人、工艺师交办工作

(三)、绩效考核评分标准 1.填写工票

⑴要求在收到生产部送来的工票后2小时内完成计算填写交工艺师审核。每有一次推迟扣2分。

⑵要求工票填写正确、齐全。每有一次错误扣2分。2.现场处理问题

⑴要求每天至少两次(分别在白班、晚班刚开工时)到生产现场巡查1小时以上,每少一次扣2分。⑵接到生产部请求技术支持的报告后,要求5分钟内赶到问题现场。每有1次不按时扣1分。

【篇2:岗位职责考核办法】

岗位职责考核办法

(征求意见稿)

为了确保集团公司及其集团建筑公司各级管理人员严格执行公司制定的各项规章制度,切实履行岗位职责,全面实现公司各项管理目标,完成月度及年度工作计划和各项指标,奖励先进处罚落后,特制定本办法。

一、考核对象

集团公司及建筑公司总经理、各部门负责人、各部门管理人员,各项目经理及其所有管理人员。

开发公司、华建公司、物业公司、华恒公司、设备租赁站、模板公司所有管理人员参照本办法执行。

二、考核依据、范围

1、各被考核人员岗位职责及履行岗位职责的实际情况。

2、各被考核人员执行集团公司及建筑公司各项管理制度、董事会的决议和决定、股东会决议的实际情况

3、各被考核人员完成上级领导交办工作任务的实际情况。

4、各被考核人员完成月度、年度工作计划和指标的实际情况。

三、考核领导小组

1、组长由董事长担任,副组长由总经理担任。

2、考核领导小组成员:集团公司监事长、财务总监、法务总监、办公室主任。

3、考核小组秘书由办公室秘书担任。四、考核方式

对所有被考核人实行每月考核评级并与考核工资挂钩奖罚。

1、对每个被考核人员日常工作和履行岗位职责的实际情况每月进行考核打分,满分为100分。

2、对每个被考核人员的月考核结果分为a级、b级、c级和d级。90分以上为a级、85分以上为b级、65分以上为c级、65分以下为d级。

3、项目经理及项目部所有管理人员、机关各部门管理人员每月的考核评级与考核工资(工资的20%提留作为考核工资)挂钩,当月考核奖罚。4、总经理、各部门负责人的考核,每月累计,结合《责任书》与本人年考核薪一次考核奖罚。

5、每月考核评级和年度考核综合评级作为被考核人工资、岗位及职务升降的主要依据之一。

五、考核评级程序

1、各项目部项目经理对本人、本项目部全体管理人员、集团及建筑公司各部门负责人和管理人员打分,当月25日书面报集团公司办公室主任。扣分必须注明具体原因和依据。

2、建筑公司各部门负责人对本人、所有项目部经理及管理人员、本部门管理人员进行考核打分,在当月25日书面报集团公司办公室主任。

3、由考核领导小组对各部门、各项目部进行不定期的检

查考核,并综合项目部、各部门的考核打分情况,对所有被考核人员进行月度考核评级。

4、年度考核以每月度考核为基础,与年度各被考核人员工作任务目标结合确定。

5、考核小组的月度考核评级结论作为对每个被考核人员兑现考核工资或兑现考核年薪及奖罚的依据。

六、考核奖惩办法

(一)考核奖励

1、享有年薪的被考核人以《责任书》结合每月考核评级进行奖励。2、未实行年薪的被考核人员,全年度及每月度考核打分均在95分以上的,奖励本人年度工资的5%。

3、每月考核评级均在a以上,作为评选年度先进和职务、工资晋升的依据之一。

4、项目部经理及项目管理人员在生产、技术、质量、安全、材料、核算、成本控制、工期、变更签证、工程款收取等方面有突出贡献的,按照《项目承包责任书》奖励。

5、总经理及各部门责任人有突出贡献的,按《责任书》奖励。6、机关各部门管理人员有突出贡献的,按以下规定奖励:

(1)、能及时监督、举报他人损害公司利益,查证属实的奖励300元至3000元。

(2)、刻苦钻研业务、考取各项与公司发展相关专业资质 并在公司登记注册的,奖励500元至3000元。(3)、在合同变更、竣工验收、决算、变更签证、材料节约、特殊工程款收取、公司特殊事项的利益等方面为公司争取到合同正常范围以外较大合法利益的,根据公司实现利益的大小给予一次性1000元以上的奖励。

(二)考核扣罚

1、被考核为a级的,全额发放月度考核工资或月度考核年薪。2、被考核为b级的,扣本人当月考核工资或考核月薪的20%。3、被考核为c级的,扣本人当月考核工资或考核月薪的40%。4、被考核为d级的,扣本人当月考核工资的100%。

5、连续六个月被评为d级的,降低岗位分档1个档使用,工资相应减低,全年被评为d级的,岗位降1-2档使用,工资相应减低或辞退。

6、对项目部所有管理人员在依照以上规定考核扣罚20%的考核工资外,同时以《项目承发包责任书》进行经济处罚。

7、对项目部以外的被考核人员在考核扣罚20%的考核工资外,并处一定的经济处罚。

(三)、考核扣分及处罚

1、违反公司各项制度,一次扣1分。

2、不履行或不能履行本岗位职责,一次扣2-3分。

3、上班时间从事于本职工作无关的活动(包括但不限于:打牌、聊天、打私人电话、做工作以外的事),一次扣1分。

4、连续请事假3天扣1分。累计请事假10天扣3分。旷工一天扣2分,每月连续旷工5天以上扣8分,连续旷工15天、累计旷工30天以上的,扣35分并辞退。

5、无故不参加公司各项活动、会议,一次扣2分。

6、违反材料采购程序一次扣2分。采购价格明显高于市场同期价格的扣相关责任人3-5分,因此给公司造成10000元以上损失的,并由责任人赔偿损失。

7、内外串通高价低值采购材料,损害公司利益的经查实一次,扣35分,责任人赔偿公司全部损失,解除劳动合同,交由司法机关处理。

8、违反材料采购程序,导致超前超量采购,造成浪费和损失的,一次扣相关责任人5分,由责任人赔偿浪费额的50%。9、不科学合理节俭使用材料,无计划盲目使用材料,造成浪费和损失的,扣相关责任人3-5分,同时按项目部《承发包责任书》承担经济处罚。

10、材料、设备等丢失一次扣相关责任人5分,并由直接责任人赔偿损失材料额的130%。

11、材料设备等人为损毁一次,扣相关责任人3分,并由相关责任人赔偿全部损失。

12、违反劳务用工制度,无计划盲目用工,造成用工浪费和损失,一次扣相关责任人3-5分。

【篇3:岗位职责、工作标准、考核办法[1]】

仓库岗位职责、工作标准、考核办法 1、仓库主任:谢康廷

(1)岗位职责:负责仓库全面工作。及时向主管领导汇报工作,接受主管领导指挥和交办的各项工作,做好落

实。严格执行公司各项制度及纪律。负责各类仓库物资的收、发、存管理工作。5 负责本部门周、月计划的制定与落实。6 参与公司物资计划的核对。负责与机电科、机电车间、物资科等部门的协调沟通。8 负责仓库所有员工的日常培训学习。9 负责仓库所有员工的日常工作考核。10负责仓库五防工作。

(2)工作标准:每天参加调度会,并召开部门早会,安排部门工作。2 经常深入井下区队,检查各区队小仓库的存货情况。3 每天巡查所属部门一次,发现问题立即解决处理。检查督促本部门人员做好分管范围内的工作并进行日考核。5 每周一组织本部门人员进行业务学习。对各类票据按规定进行催办,确保正常办理。7 每月组织一次内部盘点,年度进行全矿总盘点。8 每周、月下达周、月计划。9 下班对当天安排的工作进行逐项检查,做到有安排、有落实、有检查。

(3)考核办法:

1正常出勤时,少开一次调度会扣1分。2按公司规定少下一次井扣1分。

3每天巡查少一次(处)扣1分,发现问题没有落实整改扣1分。4每天少检查一次工作或没有考核下属扣1分。5每周没有组织学习一次扣3分。

6每份票据不按正常程序办理扣1分。7每月少一次盘点扣3分。

8周、月计划晚报一次扣1分。9下班不检查工作扣1分。2、仓库副主任:郑同防

(1)岗位职责:

1服务一线、爱护公司财产、忠于职守、廉洁奉公、热爱仓库工作、不断提高

管理水平。

2负责仓库的质量、标准化管理。3负责入库物资的验收审核。

4降低成本,减少材料消耗,减少库存积压,及时提供备货信息,全力服务安

全生产。

5负责平面仓库及井下仓库的全面管理,做到防火、防尘、防潮、防盗、防腐

烂,确保物资安全。

6严格按公司规定验收物资并监督材料发放程序。

7搞好本部门人员内部工作职责及监控工作,完善内部考核机制及部门职责、标准和内控指标。

8管理教育内部职工遵纪守法,搞好业务培训。9积极配合物资科做好后勤服务工作

10对仓库职工的纪律、防盗工作负责。11积极完成领导交代的任务。

(2)工作标准:

1严格按照公司各项规章制度及规定管理各项事务。2早上按时出操,按时签到。

3入库物资的验收单必须填写规范、字迹工整、程序符合规定,不符合程序不

入库、质量有问题不入库。

4对发放物资要问清去向、严格审核、做到手续齐全、合理使用。

5对仓库已办票据按照规定时间三天内办理完毕,并严格执接手续。6按照库存物资总账,每年进行二次全面盘点。每月进行一次内部盘点。

7库存物资必须做到帐、卡、物三对照。对夜间入库物资,第二天必须验收入

库;特殊情况如夜间、量大、试用等物资不能及时做到帐、卡、物三对照的,可

向主管领导汇报情况,并尽快完善手续。

8仓库做到全年无火灾事故,物资无丢失现象。

(3)考核办法:

1违反公司规定及管理制度,每次扣1分。3不按程序入库扣1分。

4物资摆放不整齐扣0.5分,有灰尘扣0.5分。5手续不全发料扣0.5分。

6发票办理超过1天扣0.5分。

7少一次年盘点扣3分,少一次月盘点扣1分。8不积极完成领导交办的任务扣1分。

8本人和职工有违纪行为者一次扣5分;发生火灾事故,按公司规定处理。

3、仓库内业员:许晓明

(1)岗位职责:

1认真执行公司及部门的各项规章制度。

2负责仓库所有材料入库、出库单据的入账工作。

3负责协助财务及有关审计部门对仓库账目的审核和稽核。4负责统计和编制仓库材料的各项数据和报表。5配合仓库各位保管员对所管材料的对账工作。6负责编制仓库材料的月、年盘点表。7负责仓库内业及内务管理。

8负责协助仓库主任完成仓库日常各项工作。

(2)工作标准: 1严格执行公司仓库保管制度及细则规定,出、入库要求手续齐全,特殊情况需领导签批。

2做好仓库管理中的出库单、入库单、验收单、原始资料、账册的收集整理和建档工作。

3整理仓库办公室及周围环境卫生,保持屋内桌椅、地面的清洁。4定期对库存物资进行盘点,做好仓库财务账账相符。5保证仓库材料入库、出库单据入账及时准确。6 合理安排库内物资的摆放。

7及时为库管员提供可需资料,做好沟通。

8严格审核保管员已出据的发票单据,确保单据准确无误。9全力完成仓库领导下放的各项内务。

(3)考核办法:

2违反公司制度一次扣1分。

3日报表不及时完成扣0.5分,月报表不及时完成扣1分。4没能及时配合财务部和审计部审核仓库账目,一次扣1分。5仓库账表及财务账表不一致,一次扣1分。6周计划、月计划没及时办理,一次扣1分。7各种票据毁损或丢失一次扣1分。4、木料场会计:郑同山

(1)岗位职责

1负责木料场入库、出库、验收、库存等报表及帐务的统计和填写工作,做到帐物相符,并和财务账一致。

2负责协助场长对购进木材木料的质量、数量的检验、检尺、验收工作。

3负责验收木材木料的验收单、入库单的开具和办理工作,服务好供应商。

4负责协助场长做好木料场文明卫生、防火、防盗、防冻、防洪及木料防腐蚀工作,保证公司财产不受损失。5负责单位内务管理工作。

6负责白天的值班巡逻及发料工作,并认真填写记录。7负责编制仓库材料的盘点表,并协助盘点。8负责协助主任做好内部考核工作。

(2)工作标准;

1做好木材验收的记录及统计,及时做好报表,检尺率应达到100%。2熟悉木材的一般性质,能识别到货常见树种,并能掌握常用木材的尺码的检量、做好材积计算。

3工作中一定要遵循实事求是的工作态度,严把验收质量关,严于律己,廉洁为公,不谋取私利。

4积极参加安全及业务学习、培训和各种安全活动,提高安全生产管理的综合素质。

5积极参加消防培训和演练,确保木料场的消防安全。6按时将木料场日报表出勤表交仓库内业管理员。

7认真做好值班巡逻,值班期间每小时至少巡逻一次,并填写记录。8认真遵守木料场的消防管理,不在木料场内吸烟,并监督好其他人。

9做好木料场木料及坑木制品的发放工作,接到领料单后,按规格、数量发放,不准误发、多发、少发,无领料手续不准发料,不合格产品一律不准发放。(3)考核办法:

1严格遵守公司纪律,违反公司纪律一次扣2分。

2出库日报表及其它各种信息报表上交不及时扣1分。3未按照验收制度验收扣2分,验收记录出错扣1分。4未按领用程序发料扣1分

5值班期间脱岗一次扣2分,未按规定进行巡逻扣1分。

6在木料场内吸烟罚款50元,并扣2分,遇到吸烟情况不制止扣1分。

5、仓库技术员:李宁

(1)岗位职责:

1协助做好机电仓库的各项工作。

2协调车间和机电科,对升井设备进行维修。3协调机电科对维修后设备进行验收。4定期对库内保管员进行业务知识培训。5对各项日常工作进行监督、检查。

(2)工作标准:

1严格遵守公司的各项规章制度。

2经常检查各项日常工作的执行情况。3做好维修后设备的入库记录。

4协助解决日常工作中的各种问题。

5设备发放后出现问题要积极进行处理和汇报。(3)考核办法:

1违反公司制度,收到通报,一次扣一分。

2对设备收发中出现的问题不及时汇报和处理,一次扣一分。3消极怠工,不执行上级交付的任务,一次扣一分。4不按期进行业务培训,一次扣一分。

5对库内卫生差,不检查,不督促整改,一次扣一分。

6对库存设备摆放乱,不检查,不督促整改,一次扣一分。

第4篇:酒店采购员岗位职责采购员岗位职责范本

酒店采购员岗位职责-采购员岗位职

责范本

电子采购员岗位职责

一、负责对公司的原材料、设备、办公、劳保、生产用品、水、暖、电气、基建维修材料等物资的采购工作。

二、根据各办公室需要,制定各类物品的临时采购计划,报请领导审批后及时采购。

三、做好预算工作,计划采购,计划用款,注重质量,注意节俭。

四、加强票据管理,防止丢失,做好物资采购用款申请、报销工作,严格执行财经制度,履行验收入库手续,做到物件、凭证对口,一次借款,一次清帐。

五、对生产急需物品,必须全力以赴积极采购。

六、贵重物品,订制品应会同有关部门看样

品后采购。

七、了解市场行情,进行货源调查,择优选择,做到物优价廉。

八、按生产计划要求到公司规定的供应商处采购。

九、做好供应商的付款申请。

十、严格按照材料计划的数量、规格、型号采购,不得搞计划外的盲目采购。

十一、搞好调查研究,掌握市场信息。

十二、热爱本职工作,忠于职守,按时完成采购任务,树立为生产,工作服务的观点。

十三、完成领导交办的其他工作。

必须走出办公室,用自己的专长,协助其它部门改善、增强功能。也就是说,用自己的优势,服务你的「内部客户」。

所有部门中,最常替企业创造价值的,大概就属研发、营销、企划、销售业务等部门。因为他们替公司创造新产品、创造获利,直接提升了公司的价值。

可是,创造价值,应该没有部门的差别。

不管任何部门,只要能认清楚你在组织中的「内部客户」是谁?合作伙伴是谁?主动出击,让自己和公司组织与供应链紧密地结合在一起,就可以创造价值。

以采购为例,在许多公司里,采购人员通常扮演一个比较被动的角色。不管是采购营运管理所需的设备、工具,或是采购生产所需要的原料、零组件,最大的功能,就是替公司省钱,节省成本。

一般而言,采购商品与服务占公司总成本的比重,可以高达七成。所以,企业主管都知道,采购做的好,可以直接改善基本面。

麦肯锡最新的研究认为,采购人员在组织中的价值,应该不仅止于此。大部份采购人员与公司主管忽略了,其实采购也可以在制定策略、创新、研发,甚至拟定策略上,扮演更积极的角色,替公司创造价值。

像采购部门这种传统上比较被动的部门,该如何扮演更积极的角色?

采购员的岗位职责相对于生产等部门来说,更为的简单,不同的行业会因行业的特殊性而有所不同,但具体上都可以从以下层面去展开。

采购员岗位职责

一、采购员负责原材料等物资的采购工作。

二、采购员必须遵守国家有关财政法规和财务制度,不得徇私舞弊。

三、应及时了解库存情况,熟悉供应渠道,了解市场行情,掌握有关商品信息,根据采购计划及时进行采购。

四、购进物品要办入库手续,及时报账,白条必须有采购员、保管员、证明人的盖章或签名。

五、勤跑、勤问、勤联系货源,货比三家,价比三家,严把价格关、质量关。

六、负责供应商档案的建立、保管、维护等工作,负责合格供应商的评审。

七、完成领导交给的其他任务。

酒店采购员岗位职责

1.认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则,努力提高自身采购业务水平。2.按时按量按质完成采购供应计划指标,积极开拓货源市场,货比三家,选择物美价平的物资材料,完成下达的降低采购购成本的责任指标。3.负责与客户签订采购购合同,督促合同正常如期的履行,并催讨所欠、退货或索赔款项。4.严把采购质量关,选择样品供领

导审核定样,对购进物料均须附有质保书或当场检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。5.负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。6.收集一线商品供货信息,对公司采购策略、产品原料结构调整改进,对新产品开发提出参考意见。7.填写有关采购表格,提交采购分析和总结报告。8.做到以公司利益为重,不索取回扣,馈赠钱物上缴公司,遵守国家法律,不构成经济犯罪。9.完成采购部部长临时交办的其他任务。

1.采购归酒店办公室管理。2.负责根据经营部门物品需求计划,编制与之相配套的采购计划,组织具体的实施,保证经营过程中的物资供应。3.认真贯彻执行酒店采购管理规定和实施细则,努力提高自身采购业务水平。4.按时按质按量完成采购供应计划指标,积极开拓货源市场。5.货比三家,选择物美价平的物资材料,完成下达的降低采购成本的责任指标。6.将采购样品和供货商电话一起上交到酒店办公室,以备

查验。7.负责与客户签订采购合同,督促合同正常如期的履行,并催讨所欠、退货或索赔款项。8.严把采购质量关,选择样品供领导审核定样,对购进物料均须附有质保书或当场检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。9.负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。10.收集一线商品供货信息,对酒店采购策略、产品原料结构调整改进,对新产品开发提出参考意见。11.根据采购数量的多少,由财务配备一定的备用金。12.做到以酒店利益为重,不索取回扣,馈赠钱物上缴酒店,遵守国家法律,不构成经济犯罪。13.完成酒店办公室临时交办的其他任务。

1、经常了解市场最新价格并呈报给采购主管。

2、根据采购申请单询价,做到货比三家,并上报采购主管。

3、依据批准后的有效申购单实施购买,同时完成各项临时性采购工作。

4、配合收货部对仪器、设备等物品的进货严格把关,对不符合要求的物品负责调换退货。

5、主要了解

有关物品、工程配件方面的供货来源情况,同时必须具备酒店所需物品种类品质、种类、用途及其它质量要求等方面知识。

6、与收货部门联系确认订购后到货情况,跟进售后服务。

7、应及时向采购主管报告有关采购工作中货品采购及采购中所发生的情况。

8、协助采购主管外出市场调查,为降低成本提供建设性的意见。

9、严格遵守财务制度,购进的货物办理验收手续,手续办妥后尽快办理报销手续,以保证采购备用金的及时周转。

10、做好采购主管交办的其它工作。

第5篇:采购员岗位职责

新疆百草堂医药连锁有限公司采购员岗位职责

1、认真执行总公司采购管理规定和实施细则,严格按采购计划采购,做到及时、适用,合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符,报帐及时。

2、熟悉和掌握市场行情,按“质优、价廉”的原则货比三家,择优采购。注重收集市场信息,及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序,对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。

3、严把采购质量关,物资选择样品供使用部门审核定样,购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。

4、加强与验收、保管人员的协作,有责任提供有效的物品保管方法,防止物品保管不妥而受损失。

5、完成领导交办的其它各项工作。

我当过好几年的药品采购员,对本工作岗位有一些心得和体会,现与你交流,供你参考:

1.药品采购员,最基本的职责是负责本单位药品的进货计划的制定.合理制定采购计划大有学问,首先要非常熟悉本单位药品销售的情况,根据上个周期(可以自已设定一个星期一个月或一个季度)药品的销售量,科学估计下一周期的用量,提出采购计划单,供分领导审批后执行采购.2.药品采购员,要经常做市场调查,包括本单位药品销售信息的反馈,如哪个药品销得好,疗效好,哪个药品质量经常有问题,疗效不好,不良反应大,这些信息对于今后调整采购计划很有帮助.另外,还应该做药品生产企业和流通企业的信息调查,清楚了解哪些药厂比较规范,有品牌,信誉好,哪些配送企业服务质量高,这些都是以后调整进货渠道的依据.3.药品采购员要掌握药品价格信息,要经常上网查国家或省级物价部门的调价公告,灵敏作出反应.在价格方面,即不能违反物价政策,又要尽量做到有正当的利润可图.4.药品采购人员,进货以后,要会同药品保管员一起认真验收,特别是核对品名规格剂型价格有效期数量包装等是否符合要求,不合格的要尽快向供货方提出退换要求.5.药品采购员要做到清正廉洁,不向药厂或医药公司收受回扣及其他好处,以免范法.说了这么多,总的一句话,药品采购员的重要性是为单位保证药品正常供应保证所采购的药到病品合格保证依法依规办事保证单位有合理的利润

第6篇:采购员岗位职责

深圳市华康太阳能有限公司

采购员岗位职责

直接上级:采购部主管

本职工作:工程所需物资的采购

直接责任:

1、对新产品、新材料供应商的寻找,资料收集;

2、对新供应商品质体系状况(交期、品质、技术等)的评估认定,以保证供应商的优良性;

3、与供应商的比价、议价、谈判、审定;

4、对老供应商的价格、品质、交期的审核,以稳定供应能力;

5、跟踪掌握材料市场价格变化行情及品质情况,以期提升品质,降低采购成本;

6、编制采购计划,进行物料交期控制;

7、及时与供应商及其他部门的沟通与协调;

8、做好各种采购单与报表的收集、整理与统计;

9、做好以上资料的归档与保管工作;

10、完成部门主管布置的其他工作任务。

第7篇:采购员岗位职责

采购员岗位职责

1、严格遵守公司的各项规章制度和有关规定,努力提高自身的业务

水平,树立为生产服务的观点。

2、负责对现有的供应商资料进行整理,归档,建立供应商名册。并

对供应商进行品质,交货期,价格,服务,信用等能力进行评估。

3、根据请购单和公司生产需求制定采购计划,要求其对订单上的采

购品种、数量及交货日期等相关信息进行确认。

4、采购订单如在执行期间需要变更,撤消,图纸更新时,必须和供

应商及时沟通,确保供应商提供物料保证公司的需求。

5、负责跟催采购订单的到货情况交货的前一个星期,要求供应

商针对未交货的订单提供具体的交货安排,如果供应商不能按时交货的,则还需要供应商提供订单推迟交货的原因,和具体推迟交货的名称,数量和日期。

6、负责物料的验收及入库物料到达公司后,根据实际情况,可

以直接入库的物料则下推入库单据;需要质检的物料,则下推请检单据,同时把物料放在待检区。并协助仓管员进行来料清点。如果物料数量或型号不对,及时和供应商联系,得到对方的确认。并修改相关单据。

7、负责对质检不合格物料的处理物料在质检部门检验不合格

时,及时联系供应商。可以现场返工的,要求供应商尽快派人过来解决。必须退货的物料,及时退货,并要求供应商在最短的时间内提供后续的解决方案,在请示后,得到批准立即执行并进行跟踪。

8、采购订单完成后,负责和供应商对账,并要求供应商及时开票。

收到发票后,把采购订单和入库单据整理好一并交给财务人员。

9、根据与供应商协商好的付款条件,要求财务人员及时把货款付给

供应商。如果不能及时支付货款的,应该提前告知供应商情况和推迟的时间。

10、负责新的供应商的开发和培养。对新的供应商进行询价、比价、议价,并上报相关信息:交货周期、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件、付款方式、是否提供票据、退换货条件、可否提供样品等。待确认后,进行物料的试样,做好试样产品跟踪表记录。试样成功后,则把相关的资料整理成册,以确保供应渠道的丰富和宽阔的选择范围。

第8篇:采购员岗位职责

采购员岗位职责

为了有效控制采购成本,规范采购工作,为本酒楼创造更好的效益特定本工作程序。

一、市场调查

1、调查方式:全面采取询问法、报价法、咨询法。

2、商家调查:①鲜活商家主要调查商家实力背景、商家货源(供应商)、是否充足、渠道是否畅通、商家资金实力、经营年限等;②佐料干杂商家调查,除以上几种情况需调查外,还需调查其是否有长期一级供应商。

3、产品调查:根据本公司常期需用品,消耗易比较大的品种(如:鸡精、花椒等),调查原材料品种本身的销售渠道。由此选择某种产品的供应商,产品本身的季节应对价格和货源的影响。

4、价格调查:主要是供应商以外的价格调查,以评估供应商价格高低。

5、区域市场调查:各大市场和周边市场货源和价格调查,以便对采购订价做参考。

6、调查报告:①价格调查(价格变动表)至少每三天出具一次;②商家调查、产品调查、区域市场调查每年(或季度)出具一次;③某项商品(原材料)因季节不等,控制因素影响价格波动较大应及时做出价格变动报告。

二、采购价格组成1、商家报价:商家每月报价一次,主要原材料,大宗原辅材料,受季节影响较大的原材料商家应每十天报一次价。

2、质检、财务、等相关人员组成价格调查小组,不定期的组织市场调查,包括市场价格调查,商家调查等

3、采购要随时对市场进行调查,每周至少要进行一次全面的商品价格调查。

4、商家报价与市场价格小组询价相比由此确定供应商和供应商价格。

5、平时,商家供应价(入库价)要与采购市场调查价相比,发现问题,即时协调供应商,调整当期和后期商品价格,差距较大的,应查明原因,如是供应商原因(欺诈等)立即终止合作,并按协议追回经济损失。

6、平时,市场价格调查小组的市场询价要采购的采购价和供应商的供应价相比较。如有差距,应查明原因,并即时处理,针对不同的情况采取以下两种不同的处理方法:(1)调整价格(2)追究采购责任。

7、所有价格比较要在商品同等同级的情况下进行。同时考虑影响价格的几个主要因素(采购时段、季节因素等)。

三、供应商确定

1、根据以上调查确定商家(考虑综合因素)。

2、市场调查报告(商家)经执总审阅后,确定商家。

3、每类商品最低确定三个供应商(一主、两次)。

4、能签订合同的签订合同,不能起草合同的,质检部门需对供应商加以调查和确认,并做出确认书。

5、签订合同按照合同管理制度执行。所有和供应商均须与公司签订业务承诺书后才能签订供应合同。在供应合同中要有有关于因质量、价格、数量、时效等问题给我方造成损失或负面影响时,商家应承担的责任和赔偿内容。

6、所有供应商原则上采取送货上门,月终结算方式。

7、每半年对供应商调查一次,不行的另选商家,其资格合乎条件的继续签订合同。

四、物资采购

1、根据合同法的申购单,咨询三家报价,选择价低厂家采购,自行购买也需先咨询价格再确定商家采购。

2、商家送货上门的,采购应和质检、保管及验收相关人员一起,对其商品价格、数量作验收,价格、数量不符者要提出退货或补货。

3、相关部门验收合格后,采购应在验收入库单上签字,必须认真核对货物的价格和数量、金额,如有不符,不得签字。

4、平时采购要拟定采购计划,先购急需用品和原材料,后购其他物品,切实保障生产经营正常进行,如影响营业,造成损失的,采购部承担相应责任。

5、平时应主动了解商品库存量及部门需求,当经营用原材料达到最低储备量时(酒水、佐料、一次性餐具、店面消耗大的其他物品),应提醒相关部门办理相关申购手续。

6、供应商因送货时间过长影响到营业为标准和价格与市场价不符者,采购应按合同有关合同规定追究其经济责任或寻求解决办法。

7、如因质量问题与其他验收人员意见不一致的,应已不影响营业为前提,口头汇报执总或相关部门经理,寻求解决方式,事后可书面呈报总经理。

8、采购对购进物资的质量应严格按照有关质量标准检验。

9、如有问题立即退货,不得姑息供应商,如采购和其他验收人员认定物资品质等级有问题的,应按实物等级入库和计算金额。

10、采购的要求:

(1)准确性;数量和价格不得超过或低于申购数量的标准浮动比率。在验收时,相关部门负责人(基地负责人、门店负责人、库管等)要严格把关,不得随意入库或接收货物。(2)质量等因素要严格执行采购执行标准。误差不得超过标准误差率。误差太大要立即退货。质检等相关部门要严格把关,如因质量等问题造成损失的要追究相关部门的责任。(3)及时性:采购过程中,不能出现缺货,供应时间要及时,如因采购不及时造成的经济损失由采购和供应商负责。(4)采购的准确性和及时性做考核采的一个参考。

四、采购结算

1、采购采用备用金制度,备用金管理遵照公司备用金制度。

2、备用金用专用于购买,除送货上门以外的原材料,备用金不得支付送货上门货款。

3、备用金采取每周结算一次根据实际情况确定报账周期。

4、采购结账时应凭合法的单据结账。

①入库单有以下人员签字:质检、仓库管理员、部门负责人; ②发票或收据包括内部费用报销单需经部门负责人、会计、执总、总经理、董事长。

5、结算时,本酒楼出纳应核对其单据和现金是否足额。

6、每月末应协助供应商办理结算手续,对手续不全的,应提醒或协助其办理。每次结算时应核对当次所供应的商品有无价格质量等问题,如有应先处理问题,再按规定的手续结账。

五、采购计划成本制定

1、每月末应清理、整理当月价格变动表,填写价格变动报告。

2、根据区域市场调查,产品调查预测下月价格变动趋势。

3、财务部、品检部、采购部每月末负责制定采购计划成本,计划成本分为两部分,一部分为价格变动不大的,制定平均价,一部分变化大的,制定基准价格,同时制定浮动率或浮动额。

4、每月初根据财务室出具上月采购差异单超支和节约对差异进行分析,书面呈报部门负责人,最后传递财务室归档。

六、供应商洽谈

1、根据调查价格差异,与供应商协商解决。

2、季节性,热销产品的增加和减少应及时提醒供应商我方需求量,以便供应商做好准备。

3、在合同执行过程中,如出现意见分歧,应做好供应商协调工作,确保企业损失降低最低,协调不力而影响营业的,造成的可量化损失由采购部承担相应经济责任。

4、每半年应做出供应商合作评价书,对半年来供应商价格、服务供货服务等做出综合评价,上呈执总,以便确定下半年是否再与其合作。

5、取消合作的供应商,应做好各部门与供应商协调工作,并协助其办理结算手续主要指售后服务。

注:采购部应对代销产品的质量作严格认证和检验。并要求其提供相应的法律文本。

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