家具工厂财务岗位职责(精选5篇)_工厂财务部岗位职责
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第1篇:工厂财务部岗位职责
第二章财务部岗位职责
财务经理岗位职责
1、财务经理职责
1.1编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金。
1.2进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
1.3建议健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析,及时向总经理提出合理化建议。
1.4根据公司方针目标展开要求,负责本部门方针目标的展开、检查、诊断和落实工作。
1.5负责建立和完善公司已有的财务核算体系,按照生产管理制度流程,成本归集分配制度。
1.6负责组织起草财务方面的管理制度及有关规定。
1.7组织领导财务部门的工作,分配和监督其他人员的工作任务,编制岗位职责,制定考核奖惩指标。
1.8负责与财务有关的公司外部单位机关的沟通协调,公司内部部门之间的沟通。
1.9承办公司领导交办的其他工作。
2、财务经理职权
2.1对公司厂内各项资金和费用的使用有检查、监督权。有权根据厂内生产经营情况发生的变化,对资金、费用的使用提出调整方案。
2.2对违反国家政策、财经制度、财经纪律的收、支款项有权劝阻、制止。
2.3对公司集中申辩的有关财经方面的规定和管理制度有权提出修改意见。
2.4有权对各仓库和工程、生产作业项目的节约和浪费情况进行检查并提出奖惩意见。
2.5有权组织召开经济活动分析会,并向各部门索取有关资料和报表。
2.6有权要求有关部门提供编制年、季、月度财务成本计划所需的各种有关资料。
财务副经理岗位职责
1.1日常考评:按照财务部考核制度进行考评。每月6号前完成上月的考核及财务部绩效工资的核算。
1.2凭证审核:对总账进行考核,错误凭证第一时间修改。次月5号前完成凭证审核。
1.3进料加工核算:对已发货完手册,15日内完成台账整理;对现有产品,进行进料数量测算并及时上报,每月15日前上报一次;对进料数量每月核对,整理入库单。
1.4组织进料销售开票:对合同和开票通知单进行整理;按照合同和开票通知单要求及时安排开票和邮寄;所有邮寄前进料发票要进行审核。
1.5参与财务报告编制:对财务报告中的难点及时给出解决方案和指导,不影响财务报告上报时间。
1.6付款审核:仔细、认真核对付款金额、名称、用途、付款计划;审核有误,必须退回重新办理。当天签完付款手续,当天组织完成付款,最迟不得超过第二天。
1.7工资表审核:工资表做好后第二天完成。
1.8财务部权利证书维护和保管:税务登记证、海关登记证、进出口贸易备案登记表、生产能力证明;关注年检时间,安排总账按照法定时间及时办理。
1.9其他财务资料保管:入档前要检查一次;有档案室全部财务部资料清单。6月30日和12月31日各整理一次。
1.10报表合并:财务报告完成后,及时编制。每月8日前完成。
1.11财务部绩效工资核算:严格按照公司绩效工资制度合理核算,1.12组织安排备品备件、超市等盘点工作:对盘点异常情况要进行检查和分析,形成分析报告。备品备件,每两个月抽查一次;对超市每月20日前抽查盘点一次。
1.13高新企业数据维护:按照国家高新技术企业的要求及时办理。
1.14领导安排的其他工作。
总账会计岗位职责
1.1凭证复核:对已做完凭证要及时复核,错误凭证当时修改,自己做凭证不需要复核;对错误情况进行考核。每周复核完当周凭证。
1.2往来处理:异常情况,积极沟通处理;对处理不了的超过三个月的往来要形成“异常往
来专项报告”。每月10号前,整理一次,并上报。
1.3往来审核:除了特别付款外,其他经营性预付款必须有合同;账面欠款要统计准确;原则上前期预付款,发票未到情况不予审核;积极与业务部核对客户和供应商的往来。第一时间完成付款审核。
1.4应收款:对应收款期准确统计和关注;对超期未能收回的货款,及时催要,并形成书面或邮件进行汇报。随时关注。
1.5零星和项目工程统计:公司项目合同、发票、付款要及时统计,合同按照项目单独装订;零星工程参照项目合同管理,年度装订。公司项目,每周汇报一次;零星工程每月20日汇报一次。
1.6统计工作:按照统计部门要求及时上报。
1.7固定资产记账:卡片要关注入账金额、折旧方法和期限、供应商、残值等;每月结账前检查一次卡片信息;季度进行折旧测试。
1.8财务报告: 组织完成财务报告编制;仔细检查逻辑关系;财务分析要保持真实性。次月7号前完成,遇法定假日顺延。
1.9经营性预测:数据要接近真实性,费用、折旧等变动要及时调整。每月20日前报给财务经理。
1.10税款奖励、申报:要与账面数据保持一致;熟悉奖励政策。按照法定时间办理。
1.11组织非进料开票和税款测算:整理销售合同和开票通知单,安排开票后,第一时间审核、安排邮寄;税款根据实际情况进行测算。开票后及时审核和邮寄;月末最后一天上午向财务经理汇报税款实现情况。
1.12工资审核:严谨,据实审核。工资表做好当天审核完,最迟不得超过第二天。
1.13组织材料装订工作:进项抵扣联次月5号前按照顺序装订好;销项存根一次购买的存根进行装订,当天用完当天装订;结账后两个工作日内装订完;项目合同按照项目装订,其他按照年度装订;税务资料、财务报告年度装订。
1.14财务资料整理、保管:凭证、合同、进项、销项、财务报告、税务资料;归档材料要有电子版清单,归档前必须先整理清单。每年6月30日前和12月31日前各一次。
1.15成本核算单耗测算审核:对异常单耗要查明原因,再次落实原因;对成本会计单耗核算进行考核。月末前必须上报。
1.16相关证书办理:海关登记证、生产能力证明、进出口贸易登记备案表、税务登记证;要有证书到期日的统计表.按照法定时间及时办理
1.17领导安排的其他工作。
成本会计岗位职责
1.1材料统计:掌握原料属性;掌握材料领用相关数据;出现异常情况要及时沟通解决、汇
报。每天完成当天原料日报表统计工作,最迟不得超过第二天。
1.2材料记账:入库单、发票、记账单要保持一致,不一致情况要据实入账;原始单据保持完好、整齐、不得乱涂乱改;当天记账当天打印凭证。当天签收发票,当天记账,最迟不得超过第二天。
1.3合同统计:合同要合理分类,公司项目及零星工程合同总账负责统计;按照时间顺序,编号一经确定,不得更改。当天收到合同当天统计,最迟不得超过第二天。每周六上报一次。
1.4增值税专用发票销项:购票、红字、发票及设备保管,按照相关规定执行。开票,严格执行合同及开票通知单规定内容;第一时间按照采购提供的信息邮寄给客户;当天开票当天记账,最迟不得超过第二天。发票开好,第一时间邮寄;当天记账,最迟不得超过第二天。
1.5进项:每月20号起开始认证;认证进项要与账面进项保持一致;对已认证原件未到发票要及时催要。当天认证当天核对;次月5日前将未到原件要回。
1.6成本核算:原料、在产品、包装物、成品的盘点;每月25日准时盘点。26日完成盘点调整数据;月末前第二天独立完成成本分析报告。
1.7工资核算:严格按照审批后工资资料核算(审核);对错误事项要认真记录,次月调整。工资资料齐全,2天内核算(审核)完。
1.8估价入账:月末前两天,备品备件开始估价入账;所有估价入账必须在月末前完成。月末最后一天完成所有材料估入。
1.9领导安排的其他工作。
出纳会计岗位职责
1.1资金报表编制:正确、反应实际资金使用情况;实际结存、报表、账面保持一致;千分符,格式固定。
1.2记账:原始单据保存完好;凭证附件折叠整齐。当天收付款当天记账,最迟第二天。
1.3收款(现金、支票、承兑等):必须有经办人签字;必须给经办人回执;收付实现体现在报表中,日清月结。收款与记账时间间隔不能超过一天。
1.4付款(现金、支票、承兑等):必须经财务经理或授权人签字;不得开具空头支票;付款后必须及时给请款人电话或纸质回复。收款与记账时间间隔不能超过一天。
1.5银行印鉴人名章保管:妥善安全摆放,保持印鉴完好;对外使用必须经财务经理批准;财务部以外人员不得持有印鉴。
1.6现金、支票、汇票、承兑等票据保管:收支必须有记录、签字;支票登记簿及时登记;账、资金报表、实际结存保持一致。每天核对。
1.7现金周报表:正确、反应实际现金使用情况;实际结存、报表、账面保持一致;千分符,格式固定。每周六上报一次。
1.8个人往来分析报告:真实反映个人欠款原因,催促报账;解决不了的,向主管反映。每月15日上报一次。
1.9银行余额调节表:月末核对银行存款,与账面不一致要找出具体原因。每月初第二个工作日前核对完。
1.10贷款卡、银行账户年检:必须知道上次年检日期;必须会背诵基本户账号。按照人行要求办理。
1.11领导安排的其他工作。
处罚办法:按照未完成工作指令处罚50元/次。
第2篇:家具公司财务部岗位职责
乐家诺家具制造股份有限公司财务部岗位职责一、部长 付斌(兼):负责财务部全面工作。工作重点: 资金调度监管,确保资金调度科学,运行安全受控;
公司物料、人力资源成本控制,监控公司经营损益核算,保证财务
监控数据全面、准确、及时;
公司对外投融资工作,为公司提供资金和盈利支撑。
二、总账会计张琼娥:负责公司总分类账及报表工作。
三、资产及总账会计李碧莲:负责总分类账及报表工作,公司固定资产核算工作,汇总提交“资产负债表”、“损益表”、“固定资产明细表”。四、成本及往来会计夏洪富:负责公司成本核算及往来核算工作,汇总提交成本核算明细表,往来明细表。
五、收入及费用会计付思思:负责公司营业收入、出口退税及费用核算,汇总提交收入明细表、费用明细表。
六、出纳会计付方湧:负责办理公司资金管理和公司投融资工作,汇总提交现金流量表。
第3篇:家具公司财务部岗位职责
乐家诺家具制造股份有限公司财务部岗位职责
一、部长 付斌(兼):负责财务部全面工作。工作重点:
资金调度监管,确保资金调度科学,运行安全受控;
公司物料、人力资源成本控制,监控公司经营损益核算,保证财务监控数据全面、准确、及时;
公司对外投融资工作,为公司提供资金和盈利支撑。
二、总账会计张琼娥:负责公司总分类账及报表工作。
三、资产及总账会计李碧莲:负责总分类账及报表工作,公司固定资产核
算工作,汇总提交“资产负债表”、“损益表”、“固定资产明细表”。
四、成本及往来会计夏洪富:负责公司成本核算及往来核算工作,汇总提
交成本核算明细表,往来明细表。
五、收入及费用会计付思思:负责公司营业收入、出口退税及费用核算,汇总提交收入明细表、费用明细表。
六、出纳会计付方湧:负责办理公司资金管理和公司投融资工作,汇总提
交现金流量表。
公司规定每月财务结账日为25日,财务各报表汇总提交时间为每月30日。
第4篇:家具工厂各部门职责
各部门职责
一、厂部
1、厂长职责:
①、负责编制年度生产经营计划,保证生产能按计划的顺利进行;
②、负责工厂的技术、质量、管理,保证符合国家标准及客户要求;
③、组织各部门进行生产、质量等管理;
④、做好职工的思想工作;
⑤、做好全厂的安全防火工作;
2、厂长权限:
①、有权向所属部门发布指令和下达命令;
②、在规定权范围内有权任免、调动、奖惩所属职员;
③、发现下所属部门出现错误问题时,有权提出修改意见;
④、有权组织新产品、新工艺、新材料的应用和设计试制;
⑤、对修改补充、完善各种技术文件,有批准权,在权仲裁技术质量问题;
⑥、组织职工的技术教育及考核工作;
⑦、为保证生产任务的完成,有权做出临时决定;
⑧、有领导组织制订各部门的经济责任制,单项经济责任制,并按月、季、年进行考核审批;
⑨、组织对新入厂职工的培训工作;
二、生产统计员职责:
①、负责全厂的生产统计与制品管理工作,并制订制品管理办法,经主管仳准惯彻实施;
②、建立建全在制品管理台帐填表,做好生产的周表、月表,做好日常的生产统计和管理;
③、深入现场检查制品管理制度进行情况,发现问题及时纠正;
精品资料
④、组织全厂制品盘点工作;
⑤、负责江总与下达制品的增减数表,审核增减数原始凭证;
⑥、保管好生产统计资料;
三、采购员职责:
①、根据采购计划,千方百计按质按量,按时要购的所需的原辅材料,外购件等采购工作,并做到三及时:采购调济及时,反映问题及时,财务报销及时; ②、采购物资应了解规格、型号、标准、性能、用途、用量和一般技术要求; 对购进的物资质量、数量不符时,要及时办理退换手续;
③、四、设计员的职责:
①、负责本厂所下生产单的产品结构图,生产产品分析单及辅料单的制作工作;
②、做好产品的质量标准,编制新产品的试制规程;
④、负责整理保管产品的工艺图纸及相关技术资料归档工作:
负责制定工艺方案,确定工艺路线,工时,材料消耗定额,确保工艺文件的正确,⑤、完全统一
五、质检员职责:
①、对有质量问题的产品及成品进行检测,者;
②、对使用不合格的原辅材料,有权拒绝验收;
对出现质量问题的要及时分析,找出原因和责任
③、对产品质量出现的问题,有奖惩建议权;
④、负责厂内外质量的信息收集,登记、分析和处理工作;
⑤、协助厂部处理好所发生的质量问题;
⑥、对质量措施计划执行有监督检查权;
精品资料
六、文书档案员职责:
①、负责起草全厂年、季、月工作计划表及工作报告及工作总结;
②、组织安排全厂行政工作会议,整理好有关记录;
③、负责文件的收发、传递、归档、做到分类立卷,查阅方便;
④、负责本厂的规章制度的打印,整理分发工作;
⑤、做到文件传递不丢失,不损坏,保守厂内机密;
七、仓库保管员职责:
①、严格按照本厂规定物资管理制度进行管理;
②、各种材料入库要过目点数,经过检验合格后,认真点数,检斤检尺,上架归位,填卡登记,发现问题及时解决;
③、严格按照定额预算,限额发料,领料单必须有主管的签字,发料要及时减数销账,保证数量准确;
④、保持库存物资定位存放,码放整齐,经常保养,做好防锈、防腐、防变质;
⑤、做好防水、防火、防盗工作,掌握库存定额;
⑥、建立台账,设立卡片,做到账卡物相符;
⑦、搞发库内清洁卫生,做到料架无灰尘,库内无垃圾;
八、车间主任职责:
①、在厂部领导下,负责本车间的全面工作,按时完成上级下达的生产、技术、经济指标各项任务;
②、执行安全生产、设备操作规程,设备维护保养制度,经常检查设备情况,保证正常使用;
③、开展班组经济核算,最大限度发挥经济效益;
④、做好本车间职工的思想工作;
精品资料
⑤、对完不成上级下达的生产任务负责;
⑥、有权调整班组人员,保证生产完成;
⑦、对严重违反劳动纪律,不遵守各项管理制度的,违反操做规程,提出批评,严重者提出意见或报告上级处理;
九、工人岗位责任:
①、提前十分钟到岗,严格遵守安全操作规程;
②、生产前先检查原材料和上工序转来的半成品是否符合标准要求,核对元误后方进行生产;
③、生产过程中要自检产品,做到自检与互检;
④、坚守工作岗位,执行定额工作制;
⑤、下班前十分钟,做好卫生清洁工作,每周末要提前对所用设备维护和保养,做到文明生产,安全生产;
十、电工职责:
①、坚持对变压器、电压、电源及开关设备进行巡视检查,发现问题及时解决;
②、遇停电时及时切断开关,经常掌握用电情况,生命安全;
③、坚持工作岗位,确保本厂电器设备正常运行,及时排除故障,一般故障不过夜;
对不安全因素在权切断电源,确保职工的④、坚持严格遵守电器设备的运行规程,认真执行厂部的规章制度;
十一、机加工车间主任:
①、向操作工人进行技术指导,做好思想工作;
②、每周负责车间的考勤,活件数量的定额;
③、有权对违反操作规程的人员进行处理;
④、负责车间的安全生产及防火安全;
精品资料
十二、组装车间主任:
①、根据下达的任务,组织安排生产,能按时、按量、按质完成,负责全车间的考勤记录,配合质检员把职工每月生产情况上报生产部;
②、对全车间负责技术指导,同时负责产品过程所需辅料的计划工作;
③、负责车间的安全生间及防火安全;
④、有权对违反操作规程的人员进行处理;
十三、划线员职责:
①、看清图纸,充分利用机器,增加生产能力,按操作规程操作;
②、对不清之处及时和设计人员联系,要勤问勤思考;
十四、油工车间主任职责:
①、负责安排全车间全体人员的生产安排,底料调色及部分辅料的发放;
②、负责油漆质量检验工作,将工作人员的生产产品数量及核算单上报生产部;
③、负责考勤及报表,搞好安全生产及防火工作;
④、有权对违反操作规程的人员进行处理;
十五、沙发车间主任
①、将工作人员的生产产品数量及核算单上报生产部;
②、责考勤及报表,搞好安全生产及防火工作;
③、权对违反操作规程的人员进行处理;
十六、贴皮工岗位:
①、按图纸要求贴好各种形状的木皮饰面;
②、做好裁皮配图案等项工作;
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第5篇:家具工厂各部门职责
各部门职责
一、厂部
1、厂长职责:
①、负责编制年度生产经营计划,保证生产能按计划的顺利进行;
②、负责工厂的技术、质量、管理,保证符合国家标准及客户要求;
③、组织各部门进行生产、质量等管理;
④、做好职工的思想工作;
⑤、做好全厂的安全防火工作;
2、厂长权限:
①、有权向所属部门发布指令和下达命令;
②、在规定权范围内有权任免、调动、奖惩所属职员;
③、发现下所属部门出现错误问题时,有权提出修改意见;
④、有权组织新产品、新工艺、新材料的应用和设计试制;
⑤、对修改补充、完善各种技术文件,有批准权,在权仲裁技术质量问题; ⑥、组织职工的技术教育及考核工作;
⑦、为保证生产任务的完成,有权做出临时决定;
⑧、有领导组织制订各部门的经济责任制,单项经济责任制,并按月、季、年进行考核审批; ⑨、组织对新入厂职工的培训工作;
二、生产统计员职责:
①、负责全厂的生产统计与制品管理工作,并制订制品管理办法,经主管仳准惯彻实施; ②、建立建全在制品管理台帐填表,做好生产的周表、月表,做好日常的生产统计和管理; ③、深入现场检查制品管理制度进行情况,发现问题及时纠正;
④、组织全厂制品盘点工作;
⑤、负责江总与下达制品的增减数表,审核增减数原始凭证;
⑥、保管好生产统计资料;
三、采购员职责:
①、根据采购计划,千方百计按质按量,按时要购的所需的原辅材料,外购件等采购工作,并做到三及时:采购调济及时,反映问题及时,财务报销及时;
②、采购物资应了解规格、型号、标准、性能、用途、用量和一般技术要求; ③、对购进的物资质量、数量不符时,要及时办理退换手续;
四、设计员的职责:
①、负责本厂所下生产单的产品结构图,生产产品分析单及辅料单的制作工作; ②、做好产品的质量标准,编制新产品的试制规程;
④、负责整理保管产品的工艺图纸及相关技术资料归档工作:
⑤、负责制定工艺方案,确定工艺路线,工时,材料消耗定额,确保工艺文件的正确,完全统一
五、质检员职责:
①、对有质量问题的产品及成品进行检测,对出现质量问题的要及时分析,找出原因和责任
者;
②、对使用不合格的原辅材料,有权拒绝验收;
③、对产品质量出现的问题,有奖惩建议权;
④、负责厂内外质量的信息收集,登记、分析和处理工作;
⑤、协助厂部处理好所发生的质量问题;
⑥、对质量措施计划执行有监督检查权;
六、文书档案员职责:
①、负责起草全厂年、季、月工作计划表及工作报告及工作总结;
②、组织安排全厂行政工作会议,整理好有关记录;
③、负责文件的收发、传递、归档、做到分类立卷,查阅方便;
④、负责本厂的规章制度的打印,整理分发工作;
⑤、做到文件传递不丢失,不损坏,保守厂内机密;
七、仓库保管员职责:
①、严格按照本厂规定物资管理制度进行管理;
②、各种材料入库要过目点数,经过检验合格后,认真点数,检斤检尺,上架归位,填卡登
记,发现问题及时解决;
③、严格按照定额预算,限额发料,领料单必须有主管的签字,发料要及时减数销账,保证数量准确;
④、保持库存物资定位存放,码放整齐,经常保养,做好防锈、防腐、防变质; ⑤、做好防水、防火、防盗工作,掌握库存定额;
⑥、建立台账,设立卡片,做到账卡物相符;
⑦、搞发库内清洁卫生,做到料架无灰尘,库内无垃圾;
八、车间主任职责:
①、在厂部领导下,负责本车间的全面工作,按时完成上级下达的生产、技术、经济指标各项任务;
②、执行安全生产、设备操作规程,设备维护保养制度,经常检查设备情况,保证正常使用; ③、开展班组经济核算,最大限度发挥经济效益;
④、做好本车间职工的思想工作;
⑤、对完不成上级下达的生产任务负责;
⑥、有权调整班组人员,保证生产完成;
⑦、对严重违反劳动纪律,不遵守各项管理制度的,违反操做规程,提出批评,严重者提出意见或报告上级处理;
九、工人岗位责任:
①、提前十分钟到岗,严格遵守安全操作规程;
②、生产前先检查原材料和上工序转来的半成品是否符合标准要求,核对元误后方进行生产; ③、生产过程中要自检产品,做到自检与互检;
④、坚守工作岗位,执行定额工作制;
⑤、下班前十分钟,做好卫生清洁工作,每周末要提前对所用设备维护和保养,做到文明生产,安全生产;
十、电工职责:
①、坚持对变压器、电压、电源及开关设备进行巡视检查,发现问题及时解决;
②、遇停电时及时切断开关,经常掌握用电情况,对不安全因素在权切断电源,确保职工的生命安全;
③、坚持工作岗位,确保本厂电器设备正常运行,及时排除故障,一般故障不过夜; ④、坚持严格遵守电器设备的运行规程,认真执行厂部的规章制度;
十一、机加工车间主任:
①、向操作工人进行技术指导,做好思想工作;
②、每周负责车间的考勤,活件数量的定额;
③、有权对违反操作规程的人员进行处理;
④、负责车间的安全生产及防火安全;
十二、组装车间主任:
①、根据下达的任务,组织安排生产,能按时、按量、按质完成,负责全车间的考勤记录,配合质检员把职工每月生产情况上报生产部;
②、对全车间负责技术指导,同时负责产品过程所需辅料的计划工作;
③、负责车间的安全生间及防火安全;
④、有权对违反操作规程的人员进行处理;
十三、划线员职责:
①、看清图纸,充分利用机器,增加生产能力,按操作规程操作;
②、对不清之处及时和设计人员联系,要勤问勤思考;
十四、油工车间主任职责:
①、负责安排全车间全体人员的生产安排,底料调色及部分辅料的发放;
②、负责油漆质量检验工作,将工作人员的生产产品数量及核算单上报生产部; ③、负责考勤及报表,搞好安全生产及防火工作;
④、有权对违反操作规程的人员进行处理;
十五、沙发车间主任
①、将工作人员的生产产品数量及核算单上报生产部;
②、责考勤及报表,搞好安全生产及防火工作;
③、权对违反操作规程的人员进行处理;
十六、贴皮工岗位:
①、按图纸要求贴好各种形状的木皮饰面;
②、做好裁皮配图案等项工作;
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