财务内控管理部岗位职责(精选7篇)_内控管理部岗位职责
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第1篇:内控管理部岗位职责
内控管理部岗位职责
一、部门职责 部门概述: 从内控组织保障、内控意识、内控目标、流程控制、稽核改进等方面建立内控体系,强化企业管理健全自我约束机制,促进公司规范运作和健康发展,有效落实公司各部门专业系统风险管理和流程控制,保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性,在公司的日常经营运作中防范和化解各类风险,对员工渎职和贪污受贿行为进行调查和审议,保护公司合法权益,促进现代企业制度的建设和完善,保障公司经营战略目标的实现。
部门职责:
1、建立健全企业内控制度,强化企业内部业务和费用预算等的事前审核(预 防)、事中控制、事后审计工作,把企业风险降低最低程度;
2、制定《内部控制制度》,明确公司内部控制体系职责分工和监督机制;
3、负责内部稽核管理制度的制定及风险控制;
4、组织对公司各部门开展内部控制的审计和评估工作,审核公司内控制度 及其执行情况,监督检查公司的内部审计制度及其实施;
5、持续完善内部控制机制,积极推进《内部控制制度》的实施;
6、明确公司内部控制的审计和评估流程;、对公司及其所有子公司、分公司特殊案件的调查及审议。
二、岗位职责 岗位名称:内控部总经理 所在部门:内控管理部 直接上司:总经办 直接下级: 法务主管、稽查主管、审计主管 岗位定员: 1名 岗位概述: 组织和领导内控部的部门整体工作,协调内控部与公司各部门、子公司及分公司的工作关系,确保公司各项制度的顺利实施,促进现代企业制度的建设和完善。岗位职责
1、基于公司内控框架,依据公司业务流程需要并结合行业发展设计内控管理框架、政策,建立和完善流程、方法和工具,构建内控体系;
2、整体营造公司良好的内控环境,及时、正确地传递内控的高层基调,提供公司内控的知识共享与咨询培训,提升公司整体内控管理能力;
3、负责各部门、子公司及分公司的内控管理,与业务部门沟通,跟进内控问题改进建议的落实;收敛内外风险,为企业级风险的识别和管理提供方案;
4、负责监督、报告各部门内控工作执行情况,向公司审计委员会和董事会报告公司整体内控状况。任职资格:
1、本科及以上学历,法律、财会、审计、经济管理等相关专业;
2、3-5年内控、审计、或法务工作经验,有上市公司或事务所经验优先;
3、熟悉内审准则、内控体系及相关业务流程;
4、具备独立开展相关工作能力;
5、具备良好的职业素养与职业道德,敬业、诚信、务实,具备较强的逻辑、分析能力,良好的组织、沟通、协调与文字表达能力。岗位名称:法务
所在部门:内控管理部 直接上司:内控部总经理 直接下级: 法务专员 岗位定员:主管1名,法务专员2名
岗位概述: 依照法律和公司章程维护企业合法权益,监督公司各部门业务运作合法合规,预防和防范企业各类法律风险。
岗位职责:
1、参与公司层面如规章制度建设、内控开展等事务性工作,确保公司各项工作的合法、合规、有效与可执行;
2、参与公司重大经营决策法律论证与重大合同合约文件的起草,参与企业的投资、融资、租赁、并购、上市等涉及企业权益的重要经济活动与重大经营决策的制定,并提供法律意见撰写法律文书;
3、向公司管理层提供法律方面的合理化建议,规避公司内部运营方面的法律风险;
4、编制和修改公司标准化及规范化合同样本;
5、负责对公司业务法律事务提供法律支持,审核相关部门提交的合同、协议等文件的法律合规,并提出建议;
6、负责合同的起草、审核、修改、履行、归档全部流程的跟进;
7、参与处理公司各类纠纷、仲裁、诉讼等案件;
8、公司内部法律知识普及法律合规方面工作的咨询;
9、负责与外部顾问律师事务所及相关机构的沟通与对接。
任职资格:
1、法律专业本科以上学历,通过国家司法考试; 2、3年以上律所或公司法务工作经验;
3、精通《公司法》、《合同法》、《证券法》等法律法规,专业功底扎实;
4、擅长法律文书文档的撰写,具有起草、修改各类法律文书经验;
5、有较强的法律逻辑思维能力、判断与决策能力、商务谈判能力、人际沟通及语言表达能力;
6、良好的沟通、组织和协调能力,成熟稳重,思维敏捷,工作踏实,能全面管理公司法律相关工作。
稽查部岗位职责
岗位名称:稽查 所在部门:内控管理部 直接上司:内控部总经理 直接下级: 稽查专员
岗位定员:主管1名 稽查专员1名 岗位概述:
通过稽核,有效监督公司公司各部门和所有员工的行为规范,对重点事项进行稽查,促进公司严肃、清廉、正直风气的形成和保持,为公司员工提供健康良好的工作环境。岗位职责:
1、对各部门费用使用、工作流程和制度执行进行常规稽查。
2、对部门、员工及客户的重大投诉进行调查,组织相关部门妥善解决;
3、对公司员工的贪污受贿行为进行调查;
4、召集被稽核部门和员工参与调查座谈会;
5、对公司及其所有子公司、分公司重大事项以及特殊案件的调查及审议;
任职资格:
1、法律、审计、侦查等相关专业本科以上学历,;2、2、2年以上相关工作经验;
3、思维敏捷、有较强的逻辑思维能力、判断与决策能力、人际沟通及语言表达能力;
4、良好的沟通、组织和协调能力,成熟稳重,工作踏实。
审计部岗位职责
岗位名称:审计
所在部门:内控管理部
直接上司:内控部总经理
直接下级: 审计专员
岗位定员:主管1名 审计专员2名 岗位概述:
执行审计制度,健全审计管理,保证公司审计工作的顺利开展;通过高效、有序的审计工作,为公司业务正常开展提供服务。岗位职责:
1、规划审计部的自身发展,全面负责部门内部的日常事务管理,并协调部门内各岗位人员的分工合作。;
2、负责组织编制年度审计工作计划,并对实际完成情况进行检查、总结;
3、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,并监督有关规章制度实施;
4、负责开展常规审计(包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计);
5、负责协助外部审计开展工作;
6、负责协调审计部与各子公司、分公司的关系。任职资格:
1、财务、会计、审计等相关专业本科以上学历,熟悉审计相关理论和专业知识,熟悉审计业务;
2、掌握国家有关财经法律、法规、政策以及有关规章制度;
3、熟悉审计方法和审计程序,经过专门的审计业务培训,具备胜任业务的能力;
4、熟悉财务会计、税务会计等相关财会专业知识;
5、具有较强的分析与判断能力,有一定语言文字表达能力;
6、从事财务工作5年或审计工作2年以上,具有中级以上会计职称。
7、客观公正,廉洁清正。
第2篇:内控管理部岗位职责
内控管理部岗位职责一、部门职责 部门概述: 从内控组织保障、内控意识、内控目标、流程控制、稽核改进等方面建立内控体系,强化企业管理健全自我约束机制,促进公司规范运作和健康发展,有效落实公司各部门专业系统风险管理和流程控制,保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性,在公司的日常经营运作中防范和化解各类风险,对员工渎职和贪污受贿行为进行调查和审议,保护公司合法权益,促进现代企业制度的建设和完善,保障公司经营战略目标的实现。
部门职责:
1、建立健全企业内控制度,强化企业内部业务和费用预算等的事前审核(预 防)、事中控制、事后审计工作,把企业风险降低最低程度;
2、制定《内部控制制度》,明确公司内部控制体系职责分工和监督机制;
3、负责内部稽核管理制度的制定及风险控制;
4、组织对公司各部门开展内部控制的审计和评估工作,审核公司内控制度 及其执行情况,监督检查公司的内部审计制度及其实施;
5、持续完善内部控制机制,积极推进《内部控制制度》的实施;
6、明确公司内部控制的审计和评估流程;、对公司及其所有子公司、分公司特殊案件的调查及审议。二、岗位职责 岗位名称:内控部总经理 所在部门:内控管理部 直接上司:总经办 直接下级: 法务主管、稽查主管、审计主管 岗位定员: 1名 岗位概述: 组织和领导内控部的部门整体工作,协调内控部与公司各部门、子公司及分公司的工作关系,确保公司各项制度的顺利实施,促进现代企业制度的建设和完善。岗位职责 1、基于公司内控框架,依据公司业务流程需要并结合行业发展设计内控管理框架、政策,建立和完善流程、方法和工具,构建内控体系; 2、整体营造公司良好的内控环境,及时、正确地传递内控的高层基调,提供公司内控的知识共享与咨询培训,提升公司整体内控管理能力; 3、负责各部门、子公司及分公司的内控管理,与业务部门沟通,跟进内控问题改进建议的落实;收敛内外风险,为企业级风险的识别和管理提供方案; 4、负责监督、报告各部门内控工作执行情况,向公司审计委员会和董事会报告公司整体内控状况。任职资格: 1、本科及以上学历,法律、财会、审计、经济管理等相关专业; 2、3-5年内控、审计、或法务工作经验,有上市公司或事务所经验优先; 3、熟悉内审准则、内控体系及相关业务流程; 4、具备独立开展相关工作能力; 5、具备良好的职业素养与职业道德,敬业、诚信、务实,具备较强的逻辑、分析能力,良好的组织、沟通、协调与文字表达能力。岗位名称:法务
所在部门:内控管理部 直接上司:内控部总经理 直接下级: 法务专员 岗位定员:主管1名,法务专员2名
岗位概述: 依照法律和公司章程维护企业合法权益,监督公司各部门业务运作合法合规,预防和防范企业各类法律风险。
岗位职责:
1、参与公司层面如规章制度建设、内控开展等事务性工作,确保公司各项工作的合法、合规、有效与可执行;
2、参与公司重大经营决策法律论证与重大合同合约文件的起草,参与企业的投资、融资、租赁、并购、上市等涉及企业权益的重要经济活动与重大经营决策的制定,并提供法律意见撰写法律文书;
3、向公司管理层提供法律方面的合理化建议,规避公司内部运营方面的法律风险;
4、编制和修改公司标准化及规范化合同样本;
5、负责对公司业务法律事务提供法律支持,审核相关部门提交的合同、协议等文件的法律合规,并提出建议;
6、负责合同的起草、审核、修改、履行、归档全部流程的跟进; 7、参与处理公司各类纠纷、仲裁、诉讼等案件; 8、公司内部法律知识普及法律合规方面工作的咨询; 9、负责与外部顾问律师事务所及相关机构的沟通与对接。
任职资格:
1、法律专业本科以上学历,通过国家司法考试; 2、3年以上律所或公司法务工作经验;
3、精通《公司法》、《合同法》、《证券法》等法律法规,专业功底扎实; 4、擅长法律文书文档的撰写,具有起草、修改各类法律文书经验;
5、有较强的法律逻辑思维能力、判断与决策能力、商务谈判能力、人际沟通及语言表达能力;
6、良好的沟通、组织和协调能力,成熟稳重,思维敏捷,工作踏实,能全面管理公司法律相关工作。
稽查部岗位职责
岗位名称:稽查 所在部门:内控管理部 直接上司:内控部总经理 直接下级: 稽查专员
岗位定员:主管1名 稽查专员1名 岗位概述:
通过稽核,有效监督公司公司各部门和所有员工的行为规范,对重点事项进行稽查,促进公司严肃、清廉、正直风气的形成和保持,为公司员工提供健康良好的工作环境。岗位职责:
1、对各部门费用使用、工作流程和制度执行进行常规稽查。
2、对部门、员工及客户的重大投诉进行调查,组织相关部门妥善解决; 3、对公司员工的贪污受贿行为进行调查;
4、召集被稽核部门和员工参与调查座谈会;
5、对公司及其所有子公司、分公司重大事项以及特殊案件的调查及审议;
任职资格:
1、法律、审计、侦查等相关专业本科以上学历,; 2、2、2年以上相关工作经验;
3、思维敏捷、有较强的逻辑思维能力、判断与决策能力、人际沟通及语言表达能力;
4、良好的沟通、组织和协调能力,成熟稳重,工作踏实。
审计部岗位职责
岗位名称:审计
所在部门:内控管理部
直接上司:内控部总经理
直接下级: 审计专员
岗位定员:主管1名 审计专员2名 岗位概述:
执行审计制度,健全审计管理,保证公司审计工作的顺利开展;通过高效、有序的审计工作,为公司业务正常开展提供服务。岗位职责:
1、规划审计部的自身发展,全面负责部门内部的日常事务管理,并协调部门内各岗位人员的分工合作。;
2、负责组织编制年度审计工作计划,并对实际完成情况进行检查、总结;
3、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,并监督有关规章制度实施;
4、负责开展常规审计(包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计);
5、负责协助外部审计开展工作;
6、负责协调审计部与各子公司、分公司的关系。任职资格:
1、财务、会计、审计等相关专业本科以上学历,熟悉审计相关理论和专业知识,熟悉审计业务;
2、掌握国家有关财经法律、法规、政策以及有关规章制度;
3、熟悉审计方法和审计程序,经过专门的审计业务培训,具备胜任业务的能力;
4、熟悉财务会计、税务会计等相关财会专业知识;
5、具有较强的分析与判断能力,有一定语言文字表达能力;
6、从事财务工作5年或审计工作2年以上,具有中级以上会计职称。
第3篇:内控管理部岗位职责
内控管理部岗位职责
内控管理部岗位职责
一、部门职责
部门概述:
流、标目控内、识意控内、障保织组控内从理管业企化强,系体控内立建面方等进改核稽、制控程
全健效落实公司各部门专业系统风险管有,展发康健和作运范规司公进促,制机束约我自
在公司的日常保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性,理和流程控制,经营运作中防范和化解各类风险,对员工渎职和贪污受贿行为进行调查和审议,保障公司经营战略目标的促进现代企业制度的建设和完善,保护公司合法权益,实现。
部门职责:、建立健全企业内控制度,强化企业内部业务和费用预算等的事前审核(预1 防)、事中控制、事后审计工作,把企业风险降低最低程度;、制定《内部控制制度》,明确公司内部控制体系职责分工和监督机制;2、负责内部稽核管理制度的制定及风险控制;3、组织对公司各部门开展内部控制的审计和评估工作,审核公司内控制度4/ 6
内控管理部岗位职责
及其执行情况,监督检查公司的内部审计制度及其实施;、持续完善内部控制机制,积极推进《内部控制制度》的实施;5、明确公司内部控制的审计和评估流程;6 岗 岗位职责二、分公司特殊案件的调查及审议。对公司及其所有子公司、直接下级: 直接上司:总经办 所在部门:内控管理部 位名称:内控部总经理
组织和领导内 岗位概述: 名 1岗位定员: 法务主管、稽查主管、审计主管
控部的部门整体工作,协调内控部与公司各部门、子公司及分公司的工作关系,、1岗位职责 促进现代企业制度的建设和完善。确保公司各项制度的顺利实施,基于公司内控框架,依据公司业务流程需要并结合行业发展设计内控管理框架、、整体营造公司良好 2政策,建立和完善流程、方法和工具,构建内控体系;
提供公司内控的知识共享与咨正确地传递内控的高层基调,及时、的内控环境,3询培训,提升公司整体内控管理能力;、负责各部门、子公司及分公司的内
控管理,与业务部门沟通,跟进内控问题改进建议的落实;收敛内外风险,为企/ 6
内控管理部岗位职责
报告各部门内控工作执行情况,负责监督、4业级风险的识别和管理提供方案;、本科及以: 1任职资格 向公司审计委员会和董事会报告公司整体内控状况。
年内控、审计、或3-5、2上学历,法律、财会、审计、经济管理等相关专业;、熟悉内审准则、内控体系及 3法务工作经验,有上市公司或事务所经验优先;、具备良好的职业素养与 5、具备独立开展相关工作能力; 4相关业务流程;
职业道德,沟通、良好的组织、分析能力,具备较强的逻辑、务实,诚信、敬业、岗位名称:法务 协调与文字表达能力。
所在部门:内控管理部
直接上司:内控部总经理
法务专员 直接下级:
名2名,法务专员1岗位定员:主管
监督公司各部门业务运作依照法律和公司章程维护企业合法权益,岗位概述:
合法合规,预防和防范企业各类法律风险。
岗位职责:、参与公司层面如规章制度建设、内控开展等事务性工作,确保公司各项工作1 的合法、合规、有效与可执行;/ 6
内控管理部岗位职责
参与企业的投参与公司重大经营决策法律论证与重大合同合约文件的起草,、2 资、融资、租赁、并购、上市等涉及企业权益的重要经济活动与重大经营决策的制定,并提供法律意见撰写法律文书;
规避公司内部运营方面的法律风向公司管理层提供法律方面的合理化建议,、3 险;、编制和修改公司标准化及规范化合同样本; 4、负责对公司业务法律事务提供法律支持,审核相关部门提交的合同、协议等5 文件的法律合规,并提出建议;、负责合同的起草、审核、修改、履行、归档全部流程的跟进; 6、参与处理公司各类纠纷、仲裁、诉讼等案件; 7、公司内部法律知识普及法律合规方面工作的咨询;8、负责与外部顾问律师事务所及相关机构的沟通与对接。9 任职资格:、法律专业本科以上学历,通过国家司法考试; 1、2 年以上律所或公司法务工作经验;3、精通《公司法》、《合同法》、《证券法》等法律法规,专业功底扎实; 3、擅长法律文书文档的撰写,具有起草、修改各类法律文书经验; 4/ 6
内控管理部岗位职责、有较强的法律逻辑思维能力、判断与决策能力、商务谈判能力、人际沟通及 5 语言表达能力;、良好的沟通、组织和协调能力,成熟稳重,思维敏捷,工作踏实,能全面管6 理公司法律相关工作。
稽查部岗位职责
直接下 直接上司:内控部总经理 所在部门:内控管理部 岗位名称:稽查
稽查专员 级:
岗位概述: 名1稽查专员 名1岗位定员:主管
对重点事项进行稽有效监督公司公司各部门和所有员工的行为规范,通过稽核,查,促进公司严肃、清廉、正直风气的形成和保持,为公司员工提供健康良好的 工作环境。岗位职责:
对各部门费用使用、工作流程和制度执行进行常规稽查。、1、对部门、员工及客户的重大投诉进行调查,组织相关部门妥善解决;2、对公司员工的贪污受贿行为进行调查;3、召集被稽核部门和员工参与调查座谈会;4、对公司及其所有子公司、分公司重大事项以及特殊案件的调查及审议;5 任职资格:/ 6
内控管理部岗位职责、法律、审计、侦查等相关专业本科以上学历,;1 年以上相关工作经验;2、2、2、思维敏捷、有较强的逻辑思维能力、判断与决策能力、人际沟通及语言表达3 能力;、良好的沟通、组织和协调能力,成熟稳重,工作踏实。4 审计部岗位职责
岗位名称:审计
所在部门:内控管理部
直接上司:内控部总经理
审计专员 直接下级:
岗位概述: 名2审计专员 名1岗位定员:主管
执行审计制度,健全审计管理,保证公司审计工作的顺利开展;通过高效、有序
岗位职责: 的审计工作,为公司业务正常开展提供服务。、规划审计部的自身发展,全面负责部门内部的日常事务管理,并协调部门内1 各岗位人员的分工合作。;/ 6
第4篇:内控部岗位职责
内控管理部岗位职责 一、部门职责?
部门概述:?从内控组织保障、内控意识、内控目标、流程控制、稽核改进等方面建立内控体系,强化企业管理健全自我约束机制,促进公司规范运作和健康发展,有效落实信息系统集成、电子与智能化工程、软件开发过程风险管理和流程控制,保障公司经营管理的安全性和信息系统建设开发的可靠性,防范和化解建设项目各类风险,?保护公司合法权益,促进现代企业制度的建设和完善,保障公司经营战略目标的实现。?? 部门职责:?
1、建立健全企业内控制度,强化建设开发项目企业内部业务和费用预算等的事前审核(预?防)、事中控制、事后审计工作,把企业风险降低最低程度;??
2、制定《内部控制制度》,明确公司内部控制体系职责分工和监督机制;??
3、负责建设项目、软件开发内部稽核管理制度的制定及风险控制;?? 4、组织对建设项目、软件开发开展内部控制及评估工作,审核项目过程及其执行情况,监督检查项目管理及其实施;?
5、持续完善内部控制机制,积极推进《内部控制制度》的实施;?? 6、明确公司内部控制的审计和评估流程; 二、岗位职责?? 岗位名称:内控部经理? 所在部门:内控管理部? 直接上司:总经理??
直接下级:??审计稽查管理岗、内控员(建设项目方向)、内控员(软件开发方向)岗位定员:?1名?
岗位概述:??组织和领导内控部的部门整体工作,协调内控部与公司各部门的工作关系,确保公司各项制度的顺利实施,促进现代企业制度的建设和完善。? 岗位职责??
1、基于公司内控框架,依据公司业务流程需要并结合行业发展设计内控管理框架、政策,建立和完善流程、方法和工具,构建内控体系;?? 2、整体营造公司良好的内控环境,及时、正确地传递内控的高层基调,提供公司内控的知识共享与咨询培训,提升公司整体内控管理能力;??
3、负责公司的内控管理,与业务部门沟通,跟进内控问题改进建议的落实;收敛内外风险,为企业级风险的识别和管理提供方案;? 4、负责监督、报告内控工作执行情况,报告公司整体内控状况。5、负责根据公司总体发展规划起草内控审计发展规划和年度计划,包括内部控制体系建设规划(年度计划)、能力发展规划(年度计划)、团队发展规划(年度计划)等,提交总经理审批;执行经审批的各项规划和年度计划。
任职资格:??1、本科及以上学历,法律、财会、审计、经济管理、计算机等相关专业;?
2、2-5年内控、审计、或法务工作经验,有上市公司或事务所经验优先;?
3、熟悉内审准则、内控体系及相关业务流程;? 4、具备独立开展相关工作能力;??
5、具备良好的职业素养与职业道德,敬业、诚信、务实,具备较强的逻辑、分析能力,良好的组织、沟通、协调与文字表达能力。??
岗位名称:审计稽查管理?
所在部门:内控管理部?直接上司:内控部经理? 岗位定员: 1名??
岗位概述:??执行内部审计制度,健全审计管理,保证公司内部审计工作的顺利开展;通过高效、有序的审计工作,为公司业务正常开展提供服务。通过稽核,有效监督公司各部门和所有员工的行为规范,对重点事项进行稽查,促进公司严肃、清廉、正直风气的形成和保持,为公司员工提供健康良好的工作环境。? 岗位职责:??
1、负责组织编制年度部门工作计划,并对相关内控实际完成情况进行检查、总结;???
2、负责组织制定、修改和更新内控规范和管理制度,并监督有关规章制度实施;
3、?对部门费用使用、工作流程和制度执行进行常规稽查。??? 4、对公司各部门、员工及客户的重大投诉进行调查,组织相关部门妥善解决;
5、召集被稽核部门和员工参与调查座谈会; 任职资格:??
1、法律、审计、侦查、行政管理等相关专业本科以上学历,;? 2、2年以上相关工作经验;???
3、思维敏捷、有较强的逻辑思维能力、判断与决策能力、人际沟通及语言表达能力;??
4、良好的沟通、组织和协调能力,成熟稳重,工作踏实,客观公正,廉洁清正。
岗位名称:内控员(建设项目)?
所在部门:内控管理部?直接上司:内控部经理? 岗位定员: 1名??
岗位概述:??参与起草内控审计发展规划和年度计划中工程审核有关的部分,执行内控审计稽核制度,保证公司内控工作的顺利开展;通过高效、有序的工作,为公司业务正常开展提供服务。熟练掌握公司各项与工程项目管理有关的内控制度及标准,参与拟定工程审核质量 监督制度及标准体系。负责检查公司与工程管理有关的内部控制的年度风险自我评估工作,分析工程项目管理风险,提出改进建议。具体实施工程审核工作,形成审核意见,出具审核报告并上报内控部经理核准,监督审核处理意见的执行情况。岗位职责:
1、了解公司工程项目建设目标、计划、预算,掌握工程管理要点,分析公司工程管理人员、制度建设和工程管理现状,对比差距,确定控制要点,针对性制定或参与制定工程审核工作规范、工作程序、工作底稿编制、审核结论形成、征求意见和审批、审核结果跟踪督办、审核工作总结等制度和标准。??
2、拟定与工程管理有关的内控评价范围、要点、频率、要求、报告标准模式和报送要求。根据确定的业务流程、控制要点、节点,拟定工程审核工作方法、审核要点、节点;拟定审核工作程序、工作频率和报告模式。
3、协调工程项目管理内部控制自我评价,搜集、汇总项目管理内控自我评价报告,形成分析报告,提出改善建议。
4、组织收集各类立项、可行性分析、设计、概预算、招投标评标中标、合同、开工许可、工程进度报告、变更设计与签证、结算资料、调查材料用量、价格信息等,查找异常指标,分析原因,汇总形成内控部工程管理内部报告;审核内部报告,根据报告调整工程审核工作重点和工作计划,安排实施专项调查,形成专项调查报告。跟踪专项调查报告结果落实情况,形成跟踪报告并上报。
5、组织实施工程审核计划。按审核计划要求参与项目可行性研究、立项审批、规划、初步设计和概算、设计和预算、招投标、合同审批、施工进度质量造价管理、结算、竣工验收与决算、外部审计机构选择与结果处理、工程保修、工程变更质量异议、法律纠纷每个环节,审核实施情况并形成报告。报告上报审批、审核跟踪报告。
岗位名称:内控员(软件开发)?
所在部门:内控管理部?直接上司:内控部经理? 岗位定员: 1名??
岗位概述:??参与起草内控审计发展规划和年度计划中工程审核有关的部分,执行内控审计稽核制度,保证公司内控工作的顺利开展;通过高效、有序的工作,为公司业务正常开展提供服务。熟练掌握公司各项与软件开发项目管理有关的内控制度及标准,参与拟定软件开发审核质量监督制度及标准体系。负责检查软件开发项目有关的内部控制的年度风险自我评估工作,分析项目管理风险,提出改进建议。具体实施项目审核工作,形成审核意见,出具审核报告并上报内控部经理核准,监督审核处理意见的执行情况。岗位职责:
1、了解公司软件开发项目建设目标、计划、预算,掌握项目管理要点,分析公司项目管理人员、制度建设和工程管理现状,对比差距,确定控制要点,针对性制定或参与制定工程审核工作规范、工作程序、工作底稿编制、审核结论形成、征求意见和审批、审核结果跟踪督办、审核工作总结等制度和标准。??
2、拟定与软件开发项目有关的内控评价范围、要点、频率、要求、报告标准模式和报送要求。根据确定的业务流程、控制要点、节点,拟定工程审核工作方法、审核要点、节点;拟定审核工作程序、工作频率和报告模式。
3、协调软件开发内部控制自我评价,搜集、汇总项目管理内控自我评价报告,形成分析报告,提出改善建议。
4、组织收集各类立项、可行性分析、设计、概预算、招投标评标中标、合同、工程进度报告、变更设计与签证、结算资料等,查找异常指标,分析原因,汇总形成内控部软件开发项目内部报告;审核内部报告,根据报告调整项目审核工作重点和工作计划,安排实施专项调查,形成专项调查报告。跟踪专项调查报告结果落实情况,形成跟踪报告并上报。
5、组织实施项目审核计划。按审核计划要求参与项目可行性研究、立项审批、规划、初步设计和概算、设计和预算、招投标、合同审批、施工进度质量造价管理、结算、竣工验收与决算、外部审计机构选择与结果处理、工程保修、工程变更质量异议、法律纠纷每个环节,审核实施情况并形成报告。报告上报审批、审核跟踪报告。
第5篇:内控部岗位职责
内控管理部岗位职责
一、部门职责
部门概述: 从内控组织保障、内控意识、内控目标、流程控制、稽核改进等方面建立内控体系,强化企业管理健全自我约束机制,促进公司规范运作和健康发展,有效落实信息系统集成、电子与智能化工程、软件开发过程风险管理和流程控制,保障公司经营管理的安全性和信息系统建设开发的可靠性,防范和化解建设项目各类风险,保护公司合法权益,促进现代企业制度的建设和完善,保障公司经营战略目标的实现。部门职责:
1、建立健全企业内控制度,强化建设开发项目企业内部业务和费用预算等的事前审核(预 防)、事中控制、事后审计工作,把企业风险降低最低程度;
2、制定《内部控制制度》,明确公司内部控制体系职责分工和监督机制;
3、负责建设项目、软件开发内部稽核管理制度的制定及风险控制;
4、组织对建设项目、软件开发开展内部控制及评估工作,审核项目过程及其执行情况,监督检查项目管理及其实施;
5、持续完善内部控制机制,积极推进《内部控制制度》的实施;
6、明确公司内部控制的审计和评估流程;
二、岗位职责 岗位名称:内控部经理 所在部门:内控管理部 直接上司:总经理
直接下级: 审计稽查管理岗、内控员(建设项目方向)、内控员(软件开发方向)岗位定员: 1名
岗位概述: 组织和领导内控部的部门整体工作,协调内控部与公司各部门的工作关系,确保公司各项制度的顺利实施,促进现代企业制度的建设和完善。岗位职责
1、基于公司内控框架,依据公司业务流程需要并结合行业发展设计内控管理框架、政策,建立和完善流程、方法和工具,构建内控体系;
2、整体营造公司良好的内控环境,及时、正确地传递内控的高层基调,提供公司内控的知识共享与咨询培训,提升公司整体内控管理能力;
3、负责公司的内控管理,与业务部门沟通,跟进内控问题改进建议的落实;收敛内外风险,为企业级风险的识别和管理提供方案;
4、负责监督、报告内控工作执行情况,报告公司整体内控状况。
5、负责根据公司总体发展规划起草内控审计发展规划和年度计划,包括内部控制体系建设规划(年度计划)、能力发展规划(年度计划)、团队发展规划(年度计划)等,提交总经理审批;执行经审批的各项规划和年度计划。
任职资格:
1、本科及以上学历,法律、财会、审计、经济管理、计 算机等相关专业;
2、2-5年内控、审计、或法务工作经验,有上市公司或事务所经验优先;
3、熟悉内审准则、内控体系及相关业务流程;
4、具备独立开展相关工作能力;
5、具备良好的职业素养与职业道德,敬业、诚信、务实,具备较强的逻辑、分析能力,良好的组织、沟通、协调与文字表达能力。
岗位名称:审计稽查管理
所在部门:内控管理部 直接上司:内控部经理 岗位定员: 1名
岗位概述: 执行内部审计制度,健全审计管理,保证公司内部审计工作的顺利开展;通过高效、有序的审计工作,为公司业务正常开展提供服务。通过稽核,有效监督公司各部门和所有员工的行为规范,对重点事项进行稽查,促进公司严肃、清廉、正直风气的形成和保持,为公司员工提供健康良好的工作环境。岗位职责:
1、负责组织编制年度部门工作计划,并对相关内控实际完成情况进行检查、总结;
2、负责组织制定、修改和更新内控规范和管理制度,并监督有关规章制度实施;
3、对部门费用使用、工作流程和制度执行进行常规稽查。
4、对公司各部门、员工及客户的重大投诉进行调查,组织相关部门妥善解决;
5、召集被稽核部门和员工参与调查座谈会; 任职资格:
1、法律、审计、侦查、行政管理等相关专业本科以上学历,;
2、2年以上相关工作经验;
3、思维敏捷、有较强的逻辑思维能力、判断与决策能力、人际沟通及语言表达能力;
4、良好的沟通、组织和协调能力,成熟稳重,工作踏实,客观公正,廉洁清正。
岗位名称:内控员(建设项目)
所在部门:内控管理部 直接上司:内控部经理 岗位定员: 1名
岗位概述: 参与起草内控审计发展规划和年度计划中工程审核有关的部分,执行内控审计稽核制度,保证公司内控工作的顺利开展;通过高效、有序的工作,为公司业务正常开展提供服务。熟练掌握公司各项与工程项目管理有关的内控制度及标准,参与拟定工程审核质量 监督制度及标准体系。负责检查公司与工程管理有关的内部控制的年度风险自我评估工作,分析工程项目管理风险,提出改进建议。具体实施工程审核工作,形成审核意见,出具审核报告并上报内控部经理核准,监督审核处理意见的执行情况。岗位职责:
1、了解公司工程项目建设目标、计划、预算,掌握工程管理要点,分析公司工程管理人员、制度建设和工程管理现状,对比差距,确定控制要点,针对性制定或参与制定工程审核工作规范、工作程序、工作底稿编制、审核结论形成、征求意见和审批、审核结果跟踪督办、审核工作总结等制度和标准。
2、拟定与工程管理有关的内控评价范围、要点、频率、要求、报告标准模式和报送要求。根据确定的业务流程、控制要点、节点,拟定工程审核工作方法、审核要点、节点;拟定审核工作程序、工作频率和报告模式。
3、协调工程项目管理内部控制自我评价,搜集、汇总项目管理内控自我评价报告,形成分析报告,提出改善建议。
4、组织收集各类立项、可行性分析、设计、概预算、招投标评标中标、合同、开工许可、工程进度报告、变更设计与签证、结算资料、调查材料用量、价格信息等,查找异常指标,分析原因,汇总形成内控部工程管理内部报告;审核内部报告,根据报告调整工程审核工作重点和工作计划,安排实施专项调查,形成专项调查报告。跟踪专项调查报告结果落实情况,形成跟踪报告并上报。
5、组织实施工程审核计划。按审核计划要求参与项目可行性研究、立项审批、规划、初步设计和概算、设计和预算、招投标、合同审批、施工进度质量造价管理、结算、竣工验收与决算、外部审计机构选择与结果处理、工程保修、工程变更质量异议、法律纠纷每个环节,审 核实施情况并形成报告。报告上报审批、审核跟踪报告。
岗位名称:内控员(软件开发)
所在部门:内控管理部 直接上司:内控部经理 岗位定员: 1名
岗位概述: 参与起草内控审计发展规划和年度计划中工程审核有关的部分,执行内控审计稽核制度,保证公司内控工作的顺利开展;通过高效、有序的工作,为公司业务正常开展提供服务。熟练掌握公司各项与软件开发项目管理有关的内控制度及标准,参与拟定软件开发审核质量监督制度及标准体系。负责检查软件开发项目有关的内部控制的年度风险自我评估工作,分析项目管理风险,提出改进建议。具体实施项目审核工作,形成审核意见,出具审核报告并上报内控部经理核准,监督审核处理意见的执行情况。岗位职责:
1、了解公司软件开发项目建设目标、计划、预算,掌握项目管理要点,分析公司项目管理人员、制度建设和工程管理现状,对比差距,确定控制要点,针对性制定或参与制定工程审核工作规范、工作程序、工作底稿编制、审核结论形成、征求意见和审批、审核结果跟踪督办、审核工作总结等制度和标准。
2、拟定与软件开发项目有关的内控评价范围、要点、频率、要求、报告标准模式和报送要求。根据确定的业务流程、控制要点、节点,拟定工程审核工作方法、审核要点、节点;拟定审核工作程序、工作 频率和报告模式。
3、协调软件开发内部控制自我评价,搜集、汇总项目管理内控自我评价报告,形成分析报告,提出改善建议。
4、组织收集各类立项、可行性分析、设计、概预算、招投标评标中标、合同、工程进度报告、变更设计与签证、结算资料等,查找异常指标,分析原因,汇总形成内控部软件开发项目内部报告;审核内部报告,根据报告调整项目审核工作重点和工作计划,安排实施专项调查,形成专项调查报告。跟踪专项调查报告结果落实情况,形成跟踪报告并上报。
5、组织实施项目审核计划。按审核计划要求参与项目可行性研究、立项审批、规划、初步设计和概算、设计和预算、招投标、合同审批、施工进度质量造价管理、结算、竣工验收与决算、外部审计机构选择与结果处理、工程保修、工程变更质量异议、法律纠纷每个环节,审核实施情况并形成报告。报告上报审批、审核跟踪报告。
第6篇:内控岗位职责的财务岗位
内控岗位职责有关的财务岗位
一、财务部经理
1.1职责描述
1、制定公司财务岗位职责,进行岗位考核,指导并监督部门内各岗位工作,保证公司财务工作落到实处。
2、根据国家相关管理制度的要求,在公司范围内建立和健全有关财务管理与会计核算制度及实施细则,并组织落实。
3、掌握公司的整体资金状况,对资金的运作提出相应建议。
4、明晰对外投资产权关系,保护公司投资安全。
5、对公司实施风险监控,指导公司开源节流,优化资金配置。定期对公司的经营状况做出财务分析,为公司决策层提供决策支持。
6、负责与财政、税务等相关部门的协调工作。
7、负责协调与公司其他部门的关系,处理部门之间特殊问题。
8、对成本会计、综合会计、财务出纳检查、考评、管理。
9、主持召开本部门的部门工作例会。
1.2 任职资格与任免
1、知识教育水平要求:大专以上学历,中级以上会计职称;熟悉国家有关政策及财经法律、法规等有关知识;熟悉掌握国家规定的会计准则制度;熟悉企业生产及各项业务流程方面的知识。
2、岗位技能要求:有较强的组织管理能力、沟通协调能力、写作和语言表达能力、良好的人际交往能力。
3、素质要求:身体健康、精力充沛,有较强的责任心和创新精神,无特殊 性别与年龄要求。
4、任免:本岗位人员由公司总裁任免。
1.3 垂直与横向关系
1、垂直关系:上级:总裁、主管副总裁;下级:本部门各岗位负责人。
2、横向关系:各管理部门负责人、各分(子)公司负责人。
第7篇:财务管理部岗位职责
财务管理部定岗7人,其中部长1人,副部长2人,总账1人,会计2人,出纳1人。
(一)财务管理部部长:
◆岗位职责:
1、在公司总经理和财务总监的领导下,负责财务管理部的全面管理工作;
2、认真贯彻执行国家和上级有关财经工作的方针、政策、法令、法规和各项制度;
3、负责公司的财务管理、会计核算、财务报表和会计监督等方面的工作,参与公司有关财经问题的决策;
4、负责组织年度财务预算和财务决算报告的落实,;
5、负责资金的管理和使用,保证公司有效合理使用资金;
6、负责定期组织开展财务经济活动分析,对经营管理中存在的问题,及时提出改进措施,并向领导提出整改建议;
7、负责起草财务工作报告,及时向领导汇报公司财务情况;
8、建立健全财务规章制度和各项财务工作标准;
9、参与生产经营活动管理,严格控制各项成本费用开支;
10、负责组织并做好基础工作检查和管理,审查财务电算化账簿、凭证、报表;
11、负责推广会计电算化的应用,制定相关的管理制度并组织实施;
12、负责会计人员的培训、聘用及考核,支持会计人员依法行使职权;
13、负责组织会计档案的整编工作,按规定要求及时归档;
14、组织会计检查工作,接受审计、税务、财政和上级主管部门的财务检查;
15、协调财务部门与公司其它部门之间的业务工作关系;
16、协助党建部门做好本部门职工的政治思想工作以及队伍的稳定工作;
17、负责本部门职工的考核工作和“三岗制”动态运行管理的实施工作;
18、全面贯彻公司的一体化管理方针,实施公司的质量目标、环境管理目标和指标、职业健康安全管理目标,以及公司的一体化管理体系文件;
19、负责本部门环境和职业健康安全运行控制、监测和测量、事故报告及应急准备和响应控制管理;
20、为公司一体化管理体系正常有效实施提供必要的资金保证;
21、完成领导交办的其它工作任务。
(二)财务管理部副部长:
◆岗位职责:
1、在部长领导下,完成稽核、内控、资产等相关工作;
2、参与财务日常报销工作;
3、贯彻执行国家和上级主管部门有关财经方面的方针、政策、法令、法规和各项制度;
4、参与编制年度财务预算和财务决算报告,制定落实措施,定期检查完成情况;
5、组织指导日常账务处理工作,每月按时正确结账;定期检查各会计科目,作到账证相符、账账相符、账表相符;
6、负责公司工会账务系统的管理,按照规定及时编制工会财务报告,作到数据计算准确,内容完整,说明清楚,报送及时;
7、负责向工会相关部门提供工会各种财务资料和会计数据;
8、负责定期与银行进行对账;
9、全面贯彻公司的一体化管理方针,实施公司的质量目标、环境管理目标和指标、职业健康安全管理目标,以及公司的一体化管理体系文件;
10、负责本部门环境和职业健康安全运行控制、监测和测量、事故报告及应急准备和响应控制管理;
11、为公司一体化管理体系正常有效实施提供必要的资金保证;
12、负责资金的管理和使用,保证公司有效合理使用资金;
13、建立健全财务规章制度和各项财务工作标准;
14、参与生产经营活动管理,严格控制各项成本费用开支;
15、完成领导交办的其他工作任务。
(三)财务管理部副部长:
◆岗位职责:
1、在部长领导下,完成稽核、内控、资产和报表等相关工作;
2、贯彻执行国家和上级主管部门有关财经方面的方针、政策、法令、法规和各项制度;
3、负责财务凭证、报表、账簿等财务专业技术资料的审核工作;
4、参与编制年度财务预算和财务决算报告,制定落实措施,定期检查完成情况;
5、根据国家和上级主管部门的有关规定使用会计科目,负责中油财务电算化管理工作,定期(每周)备份财务数据,保证财务电算化的安全运行;
6、定期向公司领导及各部门各项目提供公司收支动态情况表,及时为公司经营决策提供相关财务数据;
7、负责增值税发票的购买、开具、登记、交付等工作,对开具增值税发票项目的收入成本及时入账;
8、按照国税局的相关规定定期进行增值税和所得税的申报,并保证所申报数据的真实合法性;
9、负责月末年末结账工作,根据上级主管部门的要求及时编制年、季、月度财务报告,作到数据计算准确,内容完整,说明清楚,报送及时;
10、配合相关部门做好公司职工工资总额的控制,负责公司所有人员工资发放及相关成本结转的账务处理;
11、负责本部门人员考勤的上报及本部门员工的绩效考核;
12、负责向相关部门和上级部门提供各种财务资料和会计数据;
13、年度终了,负责公司财务电算化会计账簿的打印和装订工作,年初初始建帐工作;
14、组织指导日常账务处理工作,每月按时正确结账;定期检查各会计科目,作到账证相符、账账相符、账表相符;
15、负责对本部门发生的涉税业务进行监督和审核,不定期组织部门员工学习国家最新的财税理论;
16、完成领导交办的其他工作任务;
(四)总账岗:
◆岗位职责:
1、贯彻执行国家和上级主管部门有关财经方面的方针、政策、法令、法规、固定资产管理办法和财务制度;
2、负责财务凭证、报表、账簿等财务专业技术资料的审核工作;
3、参与编制年度财务预算和财务决算报告,制定落实措施,定期检查完成情况;
4、根据国家和上级主管部门的有关规定使用会计科目,负责中油财务电算化管理工作,定期(每周)备份财务数据,保证财务电算化的安全运行;
5、负责固定资产增减、报废、清理的会计核算,按时正确计提固定资产折旧和无形资产摊销,会同资产管理人员作好固定资产的清理盘点工作,做到账账相符、账实相符;
6、负责提供与固定资产和无形资产有关的经济活动分析数据及明细资料;
7、负责固定资产盘点清册的保管;
8、组织指导日常账务处理工作,每月按时正确结账;定期检查各会计科目,作到账证相符、账账相符、账表相符;
9、按照规定及时编制年、季、月度财务报告,作到数据计算准确,内容完整,说明清楚,报送及时;
10、负责会计数据的查询,提供经营管理所需要的财务资料;
年度终了,负责公司财务电算化会计账簿的打印和装订工作;
12、负责办理营业收入的确认和工程合同进度款的结算及催收跟踪,负责债权债务结转和清理,各往来帐项的跟踪和核对往来确认函并及时与有关部门、单位核对账目;
13、负责根据工程收入情况及公司有关部门提供的付款手续,按照合同要求支付外委费,正确处理代扣代缴税金的帐务处理;
14、完成领导交办的其他工作任务。
(五)综合岗:
◆岗位职责:
1、在部长领导下,负责各种税金缴纳和管理、发票管理、合同、收入、外委费、涉外财务、项目成本经济效益考核的管理等工作,参与财务日常报销工作;
2、贯彻执行国家和上级主管部门有关财经方面的方针、政策、法令、法规和各项制度;
3、负责公司固定资产台帐的管理及固定资产报表的出具工作;
4、负责公司各部门各项目资金计划的审核及统计,定期上报资金计划月报及周报,并保证资金计划报表数据的准确性;
5、负责根据工程合同,编制合同、收入、外委费等明细台帐并及时进行动态跟踪,保证提供最新的财务信息;
6、负责填写各种纳税申报资料和公司所有税金的缴纳和管理工作;
7、负责与税务部门进行有关税法的解释、沟通、联系工作;
8、负责公司所有发票的购买、领用、登记核销工作;
9、负责保管所有已经用完、正在使用和未使用的发票;
10、负责动态跟踪发票领用情况,及时与收入核对,保证随时提供已领发票,收入未到情况;
11、正确核算各项目收入与成本的配比,要按会计准则的要求办理各项经济活动的账
务处理;
12、随着公司业务的不断扩大,境外业务不断增多,负责境外的财务管理和会计核算工作,了解学习相关国家的各项财务税收制度,搜集相关信息,配合公司的对外投标相关商务部分的有关信息;
13、根据公司的经济责任制对公司各项目部进行成本项目核算及对公司各部室的成本核算;
14、对境外各项目的成本费用进行核销,正确使用汇率,科学准确进行本位币与外币核销,避免产生误差;
15、负责财务部以外的各项事务性联络工作
16、认真贯彻执行公司一体化管理方针、质量目标、HSE目标、指标及公司一体化管理体系文件;
17、完成领导交办的其他工作任务。
(七)出纳岗:
◆岗位职责:
1、在部长领导下,负责现金、银行存款的收付、工程保函、担保的办理以及会计凭证的装订等工作;
2、认真贯彻执行国家和上级主管部门有关财经方针、政策、法令、法规和财务规章制度;
3、按照货币资金管理要求,办理现金收付和银行结算业务,及时跑行;
4、负责登记现金、银行存款、有价证券日记账及库存现金盘点表,做到日清月结,账款相符,账账相符;
5、负责定期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,及时清理未达款项;
6、负责空白支票、其他空白票据、财务资质资料、银行开户许可证及财务印鉴之一的保管和使用,确保其安全;
7、负责签发转帐支票,严格执行支票领用手续,及时登记、清理、注销;
8、负责会计凭证的顺序连号和交审前的安全保管,及时将记账凭证交审核人员,作好传递;
9、要保证库存现金和各种有价证券的安全;
10、每日库存现金不得超过核定的限额;
11、负责及时索要企业与银行之间的各种单据,经常保持企业与银行资金往来的核对,保证资金的安全使用;
12、对违反国家财经纪律和违反规定的现金开支,拒绝办理;
13、负责公司各项保函和担保的办理,建立台帐登记并将保函复印件和相关支持文件留存备案,按期回收及清理;
14、按照《会计基础工作规》要求,负责会计凭证的日常整理,检查凭证附件是否相符、凭证是否顺序正确并装订和保管;
15、负责凭证汇总表的打印;
16、负责有关发放明细表的收集、整理,并装订成册,妥善保管;
17、认真贯彻执行公司一体化管理方针、质量目标、HSE目标、指标及公司一体化管理体系文件;
18、完成领导交办的其他任务工作。