办公室财务报销制度完成_一般公司财务报销制度

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东北大学工商管理学院团委学生会财务报销制度

为了更好的开展学生会的活动以及进行经费报销,院学生会办公室对财务制度作了以下规定:

一、经费管理制度:

1.学生会日常开支,由团委老师或主席审核、批准报销。

2.学生会大型活动经费由活动主管部门负责人担任财务主管,整个活动经费由该活动负责人批准:活动主管部门应当在活动前制作经费预算表交给学生会办公室备案并由主席批准,活动结束后应将制作经费结算表并附发票和收据交学生会办公室,由主席团进行审核。

3.对违反财务制度,犯有错误的干部,视其情节轻重分别给予会内警告处分;上报有关部门给予处分。

二、报销制度

1.各部门报销一律到院学生会办公室,每月1号为报销时间,其他时间不予报销。

2.报销时应上交收据、发票、财务报表(纸质、电子版)

3.报销一律以正规发票为准,仅凭收据不给予报销。

4.详细填写财务报表的内容,注明活动项目、物品、单价、数量、总价,购物单位为东北大学工商管理学院,一律不可以更改,否则不给予报销。

5.报销发票必须有报销人、分管主席两人签名方可报销,并由主席定期核实。

6.各部门要购买相关物品,必须先告知分管的上级部门,经同意方可,若事先未告知,发票一律不给予报销。

7.无关食品、危险物品(如:酒精)发票不可以报销

8.各部门若自己外出购买物品,交通费用以车票为准,打的费一般不给予报销(特殊情况除外)。

9.办公室做好报销单据的整理和保管,并且做好登记。

10.需报销者未严格执行以上报销制度导致报销延误或报销不成功者后果自负。

东北大学工商管理学院学生会办公室

2011年9月17日

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