国家粮食储备库制度(五财务部分)_新五煤矿财务管理制度

2020-02-27 章程规章制度 下载本文

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沁阳国家粮食储备库规章制度

财务管理制度暂行办法

一、为适应中央储备粮油经营管理业务发展的需要,规范企业财务行为,加强则‘务管理,确保国有资产保值增值,提高企业经济效益,依照《会计法》、《企业财务通则》、《商品流通企业财务制度》、《中国储备粮管理总公司财务管理暂行办法》、《中储粮总公司郑州分公司直属库财务会计工作管理规范》,并结合本单位的实际情况,特制定本办法。

二、本单位办理经济业务,进行会计核算、财务管理工作、必须遵照本办法执行,国家法律、法规及财务制度有具体规定的,从其规定。

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帐 务 处 理 程 序

一、根据国家统一会计制度的规定,确定会计科目、明细科目的设臵和使用范围。

二、单位发生的经济业务必须有合法的原始凭证,由稽核人员对原始凭证的真实性、完整性进行审核。

三、出纳根据审核无误的原始单据编制记帐凭证并签章,会计人员根据单位经济事项,按照权责发生制的原则编制记帐凭证并签章。

四、汇总时(每十日一汇总)根据审核后的记帐凭证进行汇总记帐,月末进行结帐。

五、按照规定的报表种类、格式和要求,编制会计报表,并做到内容真实、完整、清晰且编报及时。

六、定期对经济业务进行分析、对比,并提出合理化建议。

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原始记录管理制度

一、原始记录的格式、内容,必须按照有关规定设臵,必须符合总公司和分公司的有关规定。

二、各项原始记录的填制、签章、传递、汇集、反馈必须符合单位内部制定的手续传递程序和有关规定的要求。

三、财务负责人要对各项原始记录认真审核,看其格式是否正确,内容是否完整,项目是否齐全、传递程度是否符合规定,对审核中发现的问题,应及时反馈给有关部门或人员,并及时整改。

四、资料保管人员对各项原始记录要妥善保管,确保安全、完整,如有保管不善,造成原始记录丢失、损毁,额承担相应责任。

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财产清查盘点制度

一、财产清查盘点的范围包括固定资产、库存商品、包装物、材料物资、低值易耗品、往来帐项和货币资金等。

二、财产清查盘点工作应由主管领导,则务部门会同职能部门共同进行。

三、财产清查盘点工作应定期或不定期的进行,对于货币资金应做到日清月结,并不定期的抽查。

四、对库存商品、包装物、材料物资等流动资产,要对其实际库存,半年盘点一次,确保账实相符。

五、对固定资产、低值易耗品等长期使用资产,一年至少要进行一次全面清查。

六、在财产清查中发现盘亏、毁损或报废的财产,应分清责任及时处理,资产损失金额超过5万元的(包括坏账损失、存货损失、固定资产及在建工程损失等),需书面向单位领导报告;对于盘盈的财产物资,应查明原因,及时报单位负责人处理。

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定 额 管 理 制 度

一、定额管理的范围包括:各项利润计划完成定额,各项成本费用开支定额,工资定额等。

二、定额指标的编制要坚持实事求是的原则,参照以前各期的定额水平和本期应考虑的具体情况,做到有效、科学、可行、合理。

三、加强对成本费用的定额管理,努力做到降低成本费用的耗费,增收节支。

四、自觉做好工资总量管理工作,自觉检查本单位工资总量使用和工资内收入分配情况,强化自我约束机制。

五、根据企业具体情况,每季末要分别对定额指标进行全面或者有重点的考核,及时处理定额指标在完成中出现的新问题。

六、年度终了,应根据单位定额完成的实际情况对定额指标进行全面考核,同时修改制定下一年度定额指标,使之更加合理。

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收购数量和累计收购数量,并与业务科收发员和保管员分仓号汇总的数量进行核对,与结算员核对每日的收购数量和累计数量。核对中出现差错,及时查明原因,并及时反馈相关人员,进行纠正。

四、资金结算

1、个人结算粮款时,送粮者凭收购凭证第二联(结算联)到财务科进行收购票据核对,核对无误后,将收购凭证第二联(结算联)留存,由结算员根据核对无误的收购票据,开具收购发票,并将发票联交售粮者,记帐联交付款员付款,统计联义统计员留存,农发行留存联由结算员上报农发行信贷员;付款员根据结算员开具的收购发票审核计算是否正确,审核无误后付款。

2、单位结算粮款时,送粮单位凭收购凭证第二联(结算联)和开具的销售发票到财务科进行收购票据核对,核对无误后,将收购凭证第二联(结算联)留存,并将收购凭证第三联(售粮者留存)交售粮单位。销售发票由结算员复印三份,一一份交统计员留存,一份由结算员留存,一份上报农发行信贷员,原件交由付款员付款;付款员对售粮单位开具的销售发票

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财务基础工作管理办法

一、会计核算形式:本单位的会计核算组织体系实行集中核算,根据《中华人民共和国会计法》并结合本单位经营规模、特点,具体核算内容如下:

1、款项和有价证券的收付;

2、财务的收发、增减和使用;

3、债权债务的发生和结算;

4、资本、基金的增减;

5、收入、支出、费用、成本的计算;

6、财务成果的计算和处理;

7、需要办理会计手续、进行会计核算的其他事项。

二、原始凭证的管理:

1、原始凭证的格式设臵,除以固定格式外,结合财务核算的要求,可根据《规范》第四十八条规定内容,灵活设臵原始凭证格式;

2、原始凭证的填制应做到真实可靠、内容完整、填制及时、书写清楚、顺序使用;

3、原始凭证的审核首先应对其合法性、真实性进行审核,55

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上应由财务科编造移交清册交本单位的档案部门保管;

4、会计档案应设臵归档登记簿、目录登记簿、借阅登记簿,严防毁坏损失、散失和泄密;

5、需要须经单位负责人,主管会计工作负责人批准。外部借阅时,应持有单位正式介绍信,经单位负责人或主管会计工作负责人批准后,方可办理借阅手续;单位内部人员借阅时,经会计机构负责人批准后,方可办理借阅手续。借阅人应认真填写会计档案借阅登记簿,将借阅人姓名、单位、日期、数量、内容、归期等情况登记清楚;借阅人员不得在案卷中乱画,拆散原卷册,也不得涂改抽换、携带外出或复印原件(如有特殊情况,须经单位负责人批准后方能携带外出或复印原件);借出的会计档案,会计档案管理人员要按期如数收回,并注销借阅手续;

6、会计档案保管期限按照《会计档案管理办法》规定期限保管;

7、会计档案保管期满,需要销毁时由综合科提出销毁意见,会同财务科共同鉴定、严格审查,编造会计档案销毁清册,经单位负责人审查;会计档案保管期满,但其中未了结的债权

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现 金 管 理 制 度

一、本单位下列情况可用现金支付:

1、职工工资及津贴;

2、个人的劳务报酬;

3、根据国家、单位规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等奖金;

4、劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出;

5、收购粮食价款;

6、出差人员必须携带的差旅费;

7、一千元结算起点以下的零星支出;

8、中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。

二、除上述现金使用范围外,其他款项确需支付现金的由主任签批后,方可办理。

三、库存现金不能超过开户银行核定的限额。若因特殊情况,库存现金超过限额时,现金出纳应及时向会计机构负责人反映,由会计机构负责人通知保安公司,做好安全工作。

四、收入的现金应及时送交银行,不准坐支。

五、支取大额现金时,出纳人员应向会计机构负责人汇报,59

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银行存款管理办法

一、出纳员负责办理银行存款的收付、保管和签发支票,其他人员一律不得签发支票。

二、单位开立的账户不能出租、出借或转让给其他单位及个人。

三、办理收付款业务,必须如实填明款项来源或用途,不得巧立名目、弄虚作假,套取现金。

四、单位银行账户应由足够资金保证支付,不得签发空头支票和远期支票。

五、出纳员必须妥善使用和保管各种支票和付款凭证,及时编号顺序登记,支票或付款凭证一旦丢失,应及时向银行申请挂失。

六、出纳必须按月编制银行存款余额调节表,与银行对账单相核对,发现未达账项,及时查找原因,确保账实相符。

七、建立支票领用簿,用以登记支票的领用、签发、核对、清查等情况,支票领用人办理完经济业务后,应及时报账或归还未使用支票,出纳每日应对支票领用情况进行核对、清查。

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粮油收购结算凭证,给付价款,并与统计相核对,确保会统数字相符。

三、粮油销售:业务人员负责与客户签订售货合同,并将其中一份送交财会人员。业务人员根据财务人员开具的出仓通知单,填写出库计划单,内容包括仓号、出仓数量、发往地点、货位号等,交发粮人员。对外单位带车购粮,由司磅人员开具出库磅码单,内容包括:仓号。皮重、车号。对非标包过磅的,司磅人员开具出库磅码单净重后,由业务人员按照此净重开具发货交验单,司磅人员然后将出库磅码单转收发粮人员。对标包过磅的,司磅人员按照净重折算每包重量,核对是否有误,对有问题的,及时通知业务人员。司磅人员每日将出库数量打印一份,交财务人员,并对过磅车辆做好原始记录。业务人员每日填写出库日报,交统计人员,并记录出仓数量、金额。财务人员根据业务人员的销售合同,做到款到发货,并认真核对客户所送的汇票,确认无误后,计算出库数量,开具出仓通知单,交业务人员。财务人员负责审核每日业务人员及发粮人员所送的日报表是否相符,发现问题,及时查找原因,分清责任,核对无误后,填写汇总日报表送有关领导,财务人员负责与客

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低值易耗品管理制度

一、低值易耗品是指不能作为固定资产的、价值较低的、使用期时间短、容易破损的各种用具物品。

二、低耗品的计价方法采用实际成本计价。

三、低值易耗品摊销方法根据具体情况采用一次摊销法或分次摊销法。

四、低值易耗品购进,由使用部门根据需要提出书词申请,单位负责人批准后由综合科具体负责购进。低值易耗品由综合科统一管理,财务科和综合科同时设臵低值易耗品明细账。领用时,综合科负责填制一式二份的出库单,财务科和综合科各存一份,并凭此登记低值易耗品明细账,每月月末保管员填报低值易耗品领用明细表,报财务科进行核对,每一会计年度末由财务科牵头会同有关部门对低值易耗品进行盘点,核对库存实物是否和账面一致,做到账账相符、账实相符。

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固定资产管理制度

一、固定资产主要包括使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;不属于经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上,并且使用年限超过2年的,也作固定资产管理。

二、固定资产的计价按《商品流通企业会计制度》的规定执行。

三、固定资产折旧年限:国家投资新建的固定资产折旧年限房式仓60年、浅圆仓70年、立筒仓80年、铁路专用线20年;其他通用设备、专用设备平均按l4年、汽车8年;电脑、复印机、传真机、电传机、打印机、移动电话3年;其他固定资产折旧年限按照《商品流通企业会计制度》规定的折旧年限执行。

四、固定资产实行统一领导,归口管理,财务科侧重固定资产价值形态的管理,对固定资产的增减变动,折旧计提等进行核算与管理,并建立固定资产明细账(包括固定资产卡片和固定资产登记簿)。

五、财务科月末根据应计提折旧的固定资产原值采用平均年限法提取折旧费;固定资产净残值率、固定资产折旧年限按照财务制度并结合单位实际情况,确定固定资产计提折旧年限。

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财务费用开支标准及审批制度

一、为进一步加强和完善财务管理,严格控制财务制度,特制定本标准及程序。

二、出差开支标准及报销审批

1、沁阳市内一天5元。

2、焦作市出差补8元/人,住宿l2元/人。

3、郑州市出差补20元/人,住宿30元/人。

4、焦作地区以外小县市出差补15元/人,住宿20元/人。

三、费用单据标准及审批程序

1、报销费用必须有税务部门的正式发票,发票项目填写要齐全,填开单位发票章要清晰,金额分明无涂改。

2、审批程序

①经手人签名注明用途事项; ②科室负责人审核签字; ③分管领导签字审阅是否属实; ④廉政监督小组会审盖章; ⑤单位负责人签批;

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内部手续传递程序

一、现金使用程序

1、经主管会计批准由出纳员签发现金支票,出纳从农发行提取现金,进行支付。

2、收购期间,现金出纳从农发行提取收购资金交由结算员进行付款,并填制现金交接单。结算员每日收购结束凭收购单付款联向出纳员报帐,并结出当日现金余额,报主管会计签章确认,应做到收购资金日清月结;保证专款专用,不得互相挤占挪用。

3、现金收入应由出纳员开具收款收据,并报主管会计,凭此编制现金收入凭证。

4、出纳员应每3天结出现金余额,并报主管会计签字确认。

二、器材出入库手续

1、器材入库由采购人员凭器材保管员开具的入库单到营业会计处登记入帐并经会计人员审核原始单据无误后,交仓储科负责人签字确认,主管主任审核,主任审批后,方可报销。

2、外单位或个人借用器材须经主管主任或主任同意后,71

沁阳国家粮食储备库规章制度

财务科安全制度

为了保证财务科各项工作的顺利进行,确保国家财产和单位利益不受侵害,特制定本制度。

一、科室人员要自觉遵守单位和财务科制定的各项规章制度。

二、不准闲人随便进入微机室。

三、下班后必须关好门窗,打开防盗器。

四、所有会计资料未经领导同意不准外借。

五、银行取现或存现超过1万元以上时,必须有二人以上同去。

六、库存现金不得超过规定数额,收购期间确需超过规定的,需向保安公司打报告。

七、严格遵守保密制度,任何人不得泄漏财务机密。

沁阳国家粮食储备库规章制度

内 部 审 计 制 度

一、为保证会计核算和会计监督工作依法有序进行,为进一步控制各项费用的开支,切实提高资金周转率,特制定本制度。

二、内审人员必须具有高度的责任心和保密意识,对不符合规定的费用开支及铺张浪费要积极制止并及时向领导汇报,不得玩忽职守走过场。

三、内审人员的审核范围是每月开支和各种费用,主要对费用开支的合理性、真实性进行审计。

四、有权要求有关经办人员对内容记载不准确、不完整的原始凭证进行补充和更正,对违法的原始凭证和财务收支必须予以制止并扣留违法的原始凭证,并书面报告单位负责人追究当事人的责任。

五、每次的审计时间为次月5号,审计结束后要对当月的费用开支情况做出审计报告,并在例会中予以公布。

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