公司差旅标准制度_公司差旅制度

2020-02-27 章程规章制度 下载本文

公司差旅标准制度由刀豆文库小编整理,希望给你工作、学习、生活带来方便,猜你可能喜欢“公司差旅制度”。

出差制度及补助标准细则

目的:为了加强公司的出差管理和费用支出,进一步加强财务管理。合理使用资金,提高资金使用效益,现结合本公司实际情况制定本规定。

第一条 员工出差依下列程序办理:

(一)出差前,当事人部门应填写“出差申请单”写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由派遣负责人、财务总监、董事长视情况需要事前予以核定天数。

(二)出差人凭核准的“出差申请单”可向财务总监暂支相当数额的旅差费,原则是前账不清,后账不借;未向财务暂支费用的,返回后7日内报。

第二条 出差审核权限:

(一)当日往返的市内出差由财务总监、总经理核准。

(二)2日(含2日)以上出差的由董事会秘书处备案后报财务总监、董事长批准。

第三条 出差延误处理。出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要延误回程的应及时与相关董事会秘书处电话联系。除请示批准的延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销旅差费额外部分外,依情节轻重作出处理。

第四条 出差费用补助标准: 1.补助标准

(1)出差补助分为住宿补助和其它补助(含餐费及市内交通费)。(2)住宿补助按地区划分为三类。

一类地区,北京、上海、广州、深圳,100元/天; 二类地区,省会城市,80元/天;

三类地区,除一类二类以外的其它地区,50元/天。(3)其它补助为50元/天,按照出差自然天数核发。

2、住宿标准:一类城市200元/天,其他150元/天。

2.交通:飞机、火车、长途汽车(财务总监根据出差人职务和出差事由核准交通工具选择)

3.公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机,凭车、船、机票等相应票据据实报销;员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票,否则不予报销(超出部分由个人承担)。

4下列费用不得报销:(1)健身娱乐美容费用

(2)酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用(3)差地商场等地方发生的任何私人购物费用(4)公司指定审批人认为不得报销的相关费用 第五条 费用报销程序:

所有报销单据报销有效期为7日。当天出差的费用7日内必须交至财务部审核;

短期出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写《费用报销单》。报销单应填写规范,报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数,并附原始单据和发票。经财务总监审核签字后,交财务部审核签字,总经理或者董事长审批。

财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。

《公司差旅标准制度.docx》
将本文的Word文档下载,方便收藏和打印
推荐度:
公司差旅标准制度
点击下载文档
相关专题 公司差旅制度 公司 差旅 制度 公司差旅制度 公司 差旅 制度
[章程规章制度]相关推荐
    [章程规章制度]热门文章
      下载全文