费用报销管理制度_报销费用管理制度
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费用报销管理制度
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为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度。
1、借支、报销的审批权限
供应部采购员借支注明事由、所用工程,供应部采购员有1万元的定额备用金,该备用金须在当月报销平帐。采购员采购报销期限为借支之日起7天之内。采购员的采购款尽量做到专款专用,非紧急情况和特殊情况不得转借其他员工,且限额不得超过1000元。
安装售后部员工的差旅费由安装售后部主管审批,经审批后,安装售后部员工方可到财务借支。
安装售后部员工的差旅费借支金额超过1000元的,还须另报经理审批。安装售后部员工的差旅费报销由安装售后部经理审批。
销售部员工的差旅费借支由销售部经理审批,差旅费借支金额超过1000元的,还须另报经理审批。
销售部员工差旅费、业务费的报销由销售部经理审批后报财务。
部门经理的借支报销,交财务后由总经理审批。
不得将同批次费用肢解申报、审批。
2、员工差旅费报销标准。
2.1 员工出差分 “长途”和 “短途”两种,即当天能往返的为 “短途”,出差时间在一天以上住宿在外地的为 “长途”。
2.2 出差地点区分为1类区,2类区,即:二类区:特区、上海、北京、广州等地; 一类区:除二类区以外的地区。
2.3 出差住宿费、伙食补贴报销标准:
一类区 50元/人/天(住宿补贴30元/人/天、伙食补贴10元/人/餐、交通补贴10元)
二类区 90元/人/天(住宿补贴50元/人/天、伙食补贴15元/人/餐、交通补贴10元)
二人以上的出差,则每增加1人,相应增加20元/人/天的住宿费、伙食补贴。由其中一人统一报销。
员工出差报销住宿补贴应提供住宿费单据,住宿费单据是报销住宿补贴的唯一凭证。
如客户提供住食宿,则没有该项报销;如客户提供住宿,不提供伙食,则按10元/人/餐报销伙食补贴;如客户提供伙食,不提供住宿,则按30元/人/天报销住宿补贴,二人以上的出差,则每增加1人,相应增加15元/人/天的住宿补贴。由其中一人统一报销;
交通补贴是对乘坐公汽、麻木等短途交通的补贴,票面金额小于5元的车票,视为短途交通,不再报销。2.4 出差补助标准
2.4.1 员工没有住宿的短途出差视同出勤,不再享受出差补贴。(武汉市外的短途出差,可享受10元/人/天的中午餐伙食补贴;
武汉市内的因公外出,尽量回公司食堂就餐,不能回公司食堂就餐发 元/人/餐的中午餐伙食补贴,晚餐不补贴。
安装售后部武汉市内的因公外出,享受10元/人/餐的中午餐伙食补贴,晚餐原则上不补贴,尽量回公司食堂就餐,但在工地加晚班赶工期的除外。2.5 员工出差交通报销标准
2.5.1员工出差乘坐交通工具:乘坐火车座票(20小时以上购买硬卧)、轮船四等舱、乘 坐飞机需报总经理批准。
2.5.2员工长途出差交通费,陆路交通费必须凭票实报实销;员工原则上不得随意乘坐出租车,如有特殊情况需乘坐出租车时,需经总经理批准后,方可报销,陆路交通费报销的票据最好是车站打印票,如是手撕票应在报销时注明实际金额及行使线路,手撕票除二人以上同行以及金额确实较大外均不得连号。
2.5.3 不得为获得较大金额的报销而拼票、凑票。
2.5.4 员工在本市内出差,只报销公交车票,公交车票除二人及以上同行外均不得连号。无特殊情况,不得报销出租车票。
在本市内出差,提供公交车票并注明事由。
在市外出差,乘坐公交车报销时,必须提供车票。
销售部员工在外出长途差,凭住宿单据报销每天15元/人/天的车贴。同时,单次在5元以内的车票不再报销。
3、员工差旅费报销规定:
3.1 住宿费,交通费按规定标准执行,超标自付(如有特殊情况需总经理批准方可报销),节约归已。
3.2 公关费用由领导核定并填写客餐报销单,经总经理批准方可报销。
3.3 短途出差不享受住宿补助。
3.4 员工出差返回后于5日内报销,不按规定时间报销的,每逾期一日,按报销金额的1%支付罚款,到工资发放日时仍未报销的,财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费。
4、财务部门要加强对备用金和预付款项的管理和监督。
4.1 公司员工因公借款,必须办理借款申请单。会计根据内容填写 齐全、完整的借款申请单,编制会计凭证,会计、出纳、收款 人必须在付款凭证上签字。
4.2 公司预付款项,必须根据合同或协议办理付款申请单,经财务审核并报总经理审签后办理付款;付款手续不齐备的,会计不得编制付款凭证,也不得付款。
4.3 备用金和预付款的使用,必须依照下列规定:
4.3.1 具有规定的用途,期限及限额;
4.3.2 在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销;用现金 或支票进行零星采购的7天内报销;不按规定时间报销的,每逾期一日,按报销金额的1%支付罚款,财务部门应于当月工资中扣回预借的费用。
4.3.3超过15个工作日以上的出差单据或假票据、无票据、拼票、凑票、虚报金额等恶意报销,经审核属实,审核人有权将该次报销全部退回,对退回的报销票据,报销人不得再次报销,该批费用全部由其自行承担。4.3.4 以上各项支出,原则上前款不报,后款不借。
4.3.5 所有报销原则上不得跨月、跨年,跨月、跨年的单据不得报销。
4.3.6 在工程施工中,需要购买的材料、工具以及大额开支,不能入库的,必须经项目销售员同意,并且在报销购买单据上先由其签字,方可按正常程序报销,如是工具的,在报销前必须先办理入库手续。
除工程施工中以外的采购,必须经库管员验收入库后方可报销,没有库管员签字,不得报销。
库管员没有验收货物,不得开具入库单,开具出库单后仓库没有该货物,则由库管员承担责任。
采购单据与入库货物的型号、数量不符的,不得开具入库单,开具入库单后则由库管员承担损失责任。
4.3.7 对违反规定用途和不符合开支标准的支出,财务不予借支、报销。
4.3.8 报销单据应按时间顺序粘贴整齐,报销单据应注明报销事由的明细和单据张数。
4.3.9 在同一事由的报销时,应将报销中的发票和收据分开粘贴报销,混合报销的,财务部予以退回。
5、原始凭证的审核
各项报销的原始凭证,经各部门经理审签后,报财务审查其合法性。
财务部门必须审核采购单据是否办理入库手续,没有办理入库手续的单据不予报销,同时,由财务对报销的采购单据的金额进行复核。
材料、设备采购单据的报销,财务部门必须审核入库单(采购清单)上载明的材料、设备的型号、数量是否和报销的采购单据一致。
安装售后部的工程现场采购报销,应和差旅费分开报销,工程现场采购报销,应在报销单据上注明“工程现场采购”,有同行员工的,应由同行员工签字,后由安装售后部经理审批, 安装售后部经理审查真实性、合理性,安装售后部经理审批后,由供应部审批,供应部依据发货清单核对工程现场采购的合理性,有无重复购买和审批采购价格是否合理。供应部审批后交由财务审批。
为能清楚统计工程成本,对能分别不同工程的销售差旅费、工程材料采购、工程安装差旅报销,报销人必须按单个工程分开报销,注明费用所用的工程名称,财务部门应建立单个工程的成本统计档案。
6、原始凭证应具备的内容:
6.1 凭证名称;
6.2 填制凭证的日期;
6.3 填制凭证单位的名称或填制人的姓名;
6.4 经办人的签名或盖章;
6.5 接受凭证的单位名称;
6.6 经济业务的内容;
6.7 数量、单价和金额;
6.8 各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章;从个人取得的原始凭证,必须有填制人员的签名或盖章;对外开出的原始凭证,必须加盖单位公章,其中办理收 款业务的要加盖本单位财务专用章。
6.9 员工在外的支出尽量领取发票,不能领取发票的,必须领取收据,收据上必须有收款单位的收款印章,无印章的,必须有收款单位的电话号码,以供公司核实。
餐饮费必须出具发票,并且该发票的刮奖处必须完好。如没有发票,则必须提供收据、收款单位电话。
7、对原始凭证的技术性要求:
7.1 凡填有大小写金额的原始凭证,大写与小写必须相符。
7.2 购买实物的原始凭证,必须有手续完备的验收证明。需入库的物资,必须填写出入库验收单,由实物保管人员按计划或合同 验收后,在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资,除经办人在凭证上签章外,必须交给实物保管人员或使用人员 ,进行验收,并在凭证上签章。
7.3 支付款项的原始凭证,必须有收款单位或个人的收款证明以及签字,有审批人签字,并有付款的依据。
7.4 职工因公出差借款的借据,必须附在记账凭证上。收回款项时应另开收据,不得退还原借款借据。
7.5 预付性汇款,由经办人填制付款申请单,作为原始凭证,不得以汇款回单代替。
7.6 属于现金发放性质的原始凭证,原则上应由本人领取签名。有委托他人代领的,由代领人签名;由一人代领多人的,须逐个签章,不得通栏划大括号签一个章。
7.7 自制原始凭证应设计科学、格式规范、计算清楚。要列名称、计提基数、提取率、提取额等.分配工资及费用时,要列分配标准、分配率、分配额。
7.8 凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者,应予退回或重新补正。
8、记账凭证的内容及填制要求:
8.1 凭证日期:一般应按实际受理经济业务的日期填列。
8.2 凭证编号:应按月编制自然数列顺序。
8.3 凭证摘要:应简明扼要,真实反映经济业务的内容,不得含混不清,过于简略。
8.4 会计科目:应按有关规定设置。
8.5 凭证金额:必须与原始凭证相符。
8.6 所附原始凭证张数,要与原始凭证相符。
8.7 有关人员的签名或盖章:出纳、会计、交款人必须在相关会计 凭证上签名或盖章。
8.8 会计人员填制记账凭证时,必须附有内容完备的原始凭证。
9、本制度所指的由批准的事项,如因审批人出差等原因在外,均由财务电话告知审批人,审批人同意后即可办理,但审批人回公司后须补办审批手续。
10、为能及时让出差员工收到差旅费,公司会将相应的差旅费汇到个人银行卡上,公司汇给个人银行卡上的差旅费回单,就视为该员工的借支单。
11、本制度由公司制定并负责解释。
12、本制度从2009年8月1日起执行。