财务管理内控制度调查报告内容框架_财务管理及内控制度

2020-02-27 章程规章制度 下载本文

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财务管理内控制度调查

报告内容框架

一、财务管理内控制度审计开展情况

该部分重点描述审计目的、审计范围、审计组织开展情况、被审计单位基本情况等。

二、财务管理内控制度执行情况

该部分围绕审计内容和重点分别对财务管理内控制度情况进行描述与说明。

三、财务管理内控制度评价

该部分通过具体的事例、数据等总结提炼财务管理内控制度方面好的管理模式及主要措施,并对财务管理内控制度情况进行总体评价。

四、存在的主要问题及原因分析

该部分描述审计过程中发现的财务管理内控制度方面存在的主要问题,并对存在问题进行分析,查找产生问题的根源。

五、建议

该部分针对财务管理内控制度方面存在的主要问题,提出建议措施。

(说明:报告内容包括但不限于上述内容)

财务管理内控制度

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