公司物资的集中采购制度_大学物资集中采购制度
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公司物资集中采购的管理制度
为了规范公司资产采购行为,保证日常办公需求,提高资金使用效益,加强资产管理和成本控制,促进公司有序经营和持续发展,公司研究决定对所属各店面、部门的办公用品实行集中采购,分级管理的管理办法。
一、集中采购和管理的原则
1、财务部是全公司办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门,凡涉及办公用品事宜均由财务部负责。
2、财务部要设专人负责,加强管理,为各部门提供质价相符的物品保证办公需要。
3、公司所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理,并按照本办法的要求,做好计划编制、物品领用和保管工作,4、各店面领取办公用品须由门店或部门主管签字方可。
5、人力资源部根据考核指标对各部室、门店实施考核。
二、审批权限
购置办公用品、维修配件等,财务部主管对各部门物品领用计划进行预审,通过后书面汇总,报总经理审批。
三、办公用品集中采购的范围
办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及公司范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。
四、集中采购程序
1、各部室、门店根据本部门的实际需要,使用统一表格《物品领用计划表》编制次月物品领用计划,经主管部长审核批准后,于每月25日送达财务部。
2、财务部根据各单位的申请计划、预算指标、进行审核汇总,并上报总经理审批。
3、财务部根据领导批准的内容,会同办公室负责人对价值在5万元以上的成批大宗物品以招标的形式采购,其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购。
4、财务部采购用品后,由各店面、各部室到财务部一次性登记领用。
五、实施中注意事项
1、计划内采购须填制《物品领用计划表》。
2、物品领用计划需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签字。
3、各门店、各部室临时急用和超预算需购置的办公用品,需写出书面请示,报总经理审批,由财务部负责采购,并履行本制度第四项集中采购程序。
4、书面请示需写清楚原因、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。
5、部分特殊专业用品原则上由财务部购置,财务部委托相关部门自行采购的,自采购后3日内需到财务部办理相关登记报销手续。
6、各部部长、门店店长为实物负责人。本着节俭的原则做好本部门、店面物资的管理与使用。
六、具体要求
1、各单位的计划要依据实际需求和费用预算编制,不得虚做冒估超预算。
2、按照先审批后购置的原则,未经审批购置的将不予报销。
3、当月计划当月有效。本月未购置须次月重做计划。
4、各单位和个人对管理的物品不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。
5、财务部采购所需用品时,须本着质优价廉的原则,经招标或审批同意,逐步建立资信度高的采购基地,建立互惠合作伙伴关系,长期合作。
本办法适用于公司所属各门店、各部室,从2012年4月20日起实施,由财务部负责解释。