药品(器械)购进验收制度执行情况自查报告_制度执行情况自查报告
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药品(器械)购进、验收制度执行情况
自查报告
根据上级主管部门要求,结合我中心的实际情况,根据“两个规范”管理的要求,积极开展了细致彻底的自查自纠工作,在检查中发现了部分问题。针对存在的问题,我药房及时组织人员逐一进行整改纠正,现将整改情况报告如下 :
一、严格按照医院药品、器械购进及验收制度开展工作,未存在违法违规购进药品、器械。
二、加强相关人员的业务培训,保证购进、验收环节药品质量可靠。
三、明确相关人员责任,填写购进、验收记录,保证每次购进药品都有据可查,验收的药品合格可用。
四、加强药品、器械购进票据管理,未发现丢失、损毁现象。
五、加强各环节管理,避免出现购进记录重复、数字不相符等由于粗心导致的错误出现。
六、重点加强化验室试剂购进、验收及疫苗购进、验收的督查力度。
安宁禄脿医院(安宁市禄脿社区卫生服务中心)
2014年6月
《药品(器械)购进验收制度执行情况自查报告.docx》
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