ERP系统管理制度(物资管理模块)_物资管理erp系统

2020-02-28 章程规章制度 下载本文

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ERP系统管理办法

(物资管理模块)

二〇一三年十月总则

1.1 为配合ERP系统物资管理模块的上线使用,保证系统的正常运行,特制定本管理办法。1.2 本管理办法自ERP系统物资管理模块上线试用起开始执行,随着ERP系统的推行而逐步完善。

1.3 ERP系统物资管理模块包括物资需求、采购、库存、物资编码等子模块。1.4 所有进入ERP系统物资管理模块的用户根据其岗位和工作性质的不同都有明确的授权,只能从事跟自己业务有关的操作。其账户和密码由个人妥善保管和维护,任何违法的操作在系统内都有记录,其责任将直接追究到账户责任人。

1.5 用户在执行业务流程时应采用系统提供的通讯方式或电话联系,保证流程的正常进行。必需了解本管理办法和具体操作手册的内容。

1.6 ERP物资模块正式运行后物资采购申请、采购业务(含发票移交等)全部在ERP系统中单轨运行,取消书面审批业务。(付款审批流程除外)1.7 K3系统原有仓库业务维持不变,ERP系统库存业务与K3系统保持同步。1.8 公司各部门人员在系统中办理业务时要确保录入系统的各种数据信息准确无误。

1.9 库管员在物资下发时要及时打印实物交接单,按月汇总装订存档,以备查询。1.10需用部门在ERP系统中填写材料申请单时,要确保预过账项目准确无误且与K3系统相一致。职责

2.1 物资采购部提供系统运行的基础数据,如库存表、物资编码明细、供应商明细、暂估物资明细、审批流程等内容;

2.2 ERP项目核心组负责基础数据库存表、物资编码明细、供应商明细等信息导入工作,暂估物资由采购部各业务员依照采购订单的形式录入。

2.3 在系统投运后,物资采购部负责物资管理模块基础数据的维护和完善,并对实施中存在的问题提出意见和建议,经营管理部负责技术实施。

2.4 物资部根据授权及操作流程规定使用本系统处理业务,并对使用中存在问题及时以书面形式向经营管理部反馈。管理内容

3.1 系统建立

3.3.1.2 物资编码创建

需用部门在提交物资编码申请单之后物资部物资编码管理员必须在规定时间内(在考核细则中)完成物资编码的创建工作,以便需用部门及时填写材料申请单。物资编码管理员在创建物资编码前要确认零件行大中小分类、会计组等信息正确无误后;方可创建编码,若大中小类、会计组填写有误,则要对责任人对出考核意见。

3.3.2 材料申请模块使用管理规定

3.3.2.1 采购代码维护

ERP系统物资模块在上线之前已经创建了各部门所需的采购代码,各部门计划员负责定期维护即可,维护内容包括:

1、采购代码按时申请采购;

2、采购代码的有效期维护。具体操作流程如下:

 需用部门有急需物资的材料申请单产生之后部门计划员在一个工作日内要完成申请采购流程,并且采购代码到期之前两个工作日内要完成采购代码的汇总申请采购流程;

 需用部门计划员在采购代码到期之前一个工作日内要完成采购代码的有效期维护,以便部门人员在填写材料申请单时能够随时使用该采购代码;  采购代码在维护时要注意采购代码的状态,采购代码只有在“下达”状态时才能使用,所以在维护采购代码有效期时必须要注意转换其状态;  需用部门计划员在维护采购代码时只能更改其有效期范围,不容许更改会计组等其它内容。

3.3.2.2 填写材料申请单(申请物资计划)

申报物资计划时系统会自动预留该物料申请单中所列所有材料给申请部门(或专业),这些材料采购入库后只有申请部门(或专业)才能领用,如果申请部门没有全部领用,且剩余材料全部或有部分取消预留,这种情况下其他部门(或专业)才可以申请领用已经取消预留的这部分材料,需用部门材料申请人一定要明确这一点。

 根据物资用途正确填写“申请物资描述”文本框;

 根据所在部门和所属专业真确填写部门文本框和专业文本框;

 根据物资用途和物资所属会计科目正确填写内部目的地标识和采购代码;  申请行中到期数量字段为物资所需数量,申请行保存之后可用数量字段中会

步办理采购业务;(含发票匹配和申请付款)

 采购订单在进入审批流之前,采购员一定要核准零件行中物资单价和合同单价一致。

3.3.4 采购订单到货登记验收入库

采购订单中所列物资全部到货之后由库管员在系统中办理到货登记手续,在办理入库手续时一定要注意系统入库数量和实际入库数量一致。 采购订单登记之后,库管员联系需用部门验货员到仓库验货;

 验收员验收结束之后,必须登录本人或者班组账户将验收人姓名录入“QC分析员”文本框中,并且要告知库管员验收结果;

 库管员要对已接收的物资移入库存时必须核对好移入库存数量与实际入库数量一致;

 物资模块正式上线之后仓库的退货业务也要在系统中执行。3.3.5 物资领用和退库

物资采购入库之后在系统中有两种状态,一类是已预留的,这类库存件在需用部门填写材料申请单时系统自动预留,领料时只有申请部门(或专业)才能领用,库管员直接在系统中执行一部下发操作即可;另一类是未预留的,这类库存件在系统中的来源有二,其一是物资系统上线前存在的库存件,其二是其他材料申请单取消预留的库存件,这类库存件没有对应的材料申请单,任何部门(或专业)都可以领用。

 在K3系统与ERP系统双轨运行期间,需用部门未在K3系统和ERP系统同步办理物资出入库业务;

 物资到货后,需用部门(或专业)应在三日内领用出库,否则申请人应取消预留;

 库管员在物料下发时要确认领料人是否为材料申请单中所示部门、专业人员,若非材料申请单中所示专业人员,则要拒绝下发;

 库管员在办理退库流程之前要准确找到需退库物资所对应的材料申请单号,以免引起库存混乱。考核细则

4.1 物资编码的申请和创建

入采购流程,一般物资必须在7个工作日内进入采购流程,如果急需物资未按规定时间办理,每次考核责任人200元,如果一般物资未按规定时间办理,每次考核责任人50元,异常情况需说明不考核原因。

 每个供应商报价单附件中必须挂接供应商报价传真,另外采购订单附件中也必须挂接中标供应商的报价传真或者采购合同(总金额大于5万,必须挂接采购合同),如果有会议纪要,也需要同时挂接到采购订单中。如未按要求挂接相应的文档,则每次考核责任人100元。

 采购员在“订单询价核准”界面选定中标供应商之后,需在“评审结果”文本框中录入中标供应商理由,如有特殊情况(未选最低价等),需挂接附件详细说明(含评审报告等内容),若果没有中标供应商理由,则每次考核50元;

 在ERP系统和K3系统双轨运行期间,采购员必须在ERP系统和K3系统中同步办理采购业务(含发票匹配和申请付款),若未同步,导致两系统运行数据出现偏差,每次考核责任人100元;

 物资采购符合流程规范,价格录入准确、发票移交、付款等各项数据填写无误者,奖励50-100元。4.5 采购订单到货登记验收入库

 库管员应严格把关,确保K3系统和ERP系统物资入库、验收工作同步进行,若由于保管员把关不严,导致K3系统和ERP系统物资账目不同步情况出现,考核责任人100元/次;

 物资到货验收之后,库管员在办理入库流程时要核对清楚需要入库的物资数量跟实际入库数量一致,若出现偏差,每次考核50元。

 物资到货登记之后,需用部门(或专业)应按时(大型重要物资在7个工作日内,一般物资三日内)完成验收工作,若逾期未验收,则考核需用部门(或专业)50元/天;

 物资入库、验收工作及时进行,且完成质量较好者,奖励50-100元。4.6 物资领用与退库

 在K3系统与ERP系统双轨运行期间,需用部门未及时在K3系统和ERP系统同步办理物资出入库工作,考核100元/次;

 在K3系统与ERP系统双轨运行期间,需用部门在K3系统和ERP系统同步办理物资出入库工作出现错误,未及时整改(1天)而影响系统双轨运行,考核100元/次;

 物资到货后,需用部门(或专业)应在三日内领用出库,否则申请人应取消预留,若超过三日未领用出库且未取消预留的,则超出时间每个工作日考核需用部门(或专业)30元;

 库管员在物料下发时要确认领料人是否为材料申请单中所示部门、专业人员,若出现冒名领用情况,每次考核冒领部门(或专业)200元,考核下发库管员50元;

 库管员在办理退库流程之前要确保需退库物资所对应的材料申请单,若选择需退库的材料申请单号错误,则考核责任人50元/次;

 物资领用手续办理准确合格,且保持K3系统与ERP系统同步,奖励50-100元。

4.7 库存基础数据

 在K3系统与ERP系统双轨运行期间,库存基础数据不准确,每次考核责任人50元。

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