物资采购部管理制度_物资采购管理制度
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物资采购部管理制度
一、物资采购管理制度
1、物资采购应遵循的原则
(1)物资采购必须执行计划采购的原则,严禁无审批采购和无计划采购。
(2)物资采购必须符合计划规定的品种、规格、质量和数量要求,按生产进度及时组织进货。
(3)采购的物资质量应按双方签定的合同标准。
(4)采购物资的价格应符合货比三家,质优价廉的原则。
(5)采购物资的渠道,应贯彻先近后远,先厂家,后供应商的原则。
2、物资采购计划的编制、审批
(1)采购人员需按销售订单,及时下发物料原材料采购计划合同,并报总经理审批。
(2)车间每周二向生产部报下周急需物资计划,周、月计划要填写清楚:规格、型号、数量、需要日期。
(3)由仓库依照发料计划核对后报生产部,以物资申请单的形式报生产部经理批准,转采购部(生产经理不在时报采购部)。
(4)属于办公用品,由各部门报行政审批后,转采购部。
(5)各部门所需的物品,由各分管经理审批后转采购部。
(6)属追加计划,使用单位应在使用前3日,提报追加计划。
3、备品备件及原材料的采购
(1)采购部接到各部门经理签字后的采购单,先分类归总,报仓库一份,再进行报价、比价,按计划的急缓进行采购。
(2)对长期使用的原材料,可适当采用计划下达办法,保证物料价廉与可靠性。
4、物品的入库验收及票据管理:
(1)所有物品必须办理入库手续后方可领用,严禁不入库,直接领用,或不入库直接使用。
(2)采购的物品到公司后,由仓库管理员开据送检单,检验合格则按手续入库,不合格者由采购员负责退回原供应商。(两天之内)
(3)仓库入库验收单票据,需当天或最晚两日内上交生产部。(发票需当天上交采购部)
(4)采购的物品经验收合格后方可入库,票物不符的要通知采购予以处理。
(5)所有物资的入账发票都附有物资入库验收单。
(6)铝型材需进厂过磅后,计算具体重量是否与采购重量相符。
5、采购物资的合同管理:
(1)公司确定的供货商,必须签定正式的购货合同。
(2)合同的内容及格式,必须符合《合同法》及公司的有关规定。签署人具 备相应的职责和法律资格,并经总经理或总经理指定人员审批后,方可盖章生效。
(3)正式合同一式二份,双方签字生效后,供、需双方各留一份,所有合同采购助理必须分档管理,于月底付款时提供于财务。
(4)按规定应签而未签的合同,给公司造成损失的追欠当事人的责任。
二、采购部考核细则
1、接到销售订单或审批单后,依照产品交货时间,确定物料采购计划,并按供货商交货周期表,提报具体到货时间,对影响生产交货期10 天内一次扣2 分,10天以上一次扣5分。
2、采购物料的当月合格率需在98%以上,否则扣2分。
3、有进货计划出现漏进、忘进申请单的货物,一次扣2分。
4、每月20-25号需提报下月付款计划,报领导批准,未完成扣3分。
5、每月15号前未交当月供应商质量分析表,则扣2 分,信息误差大,不详细扣 5分。
6、若出现材料质量不合格时,应及时联系供应商2天内必须解决,需退货必须在2个工作日内退回,否则扣2分/次。
7、建立完善的供应商帐目管理,账目有误一次扣2分。
8、月末与供应商对帐并于30 日汇报,漏对扣2 分,如帐目不符及时查对核实,要求3日内完成,否则一次扣5分。
9、对于帐物的记录,做到日事日毕,否则发现一次扣2分。
10、与各部门之间合作做到相互尊重,如发现争吵一次扣5分。
11、每月2号前提报上月供应商月份采购明细表,报总经理、财务经理、生产经理各一份,否则一次扣2分。
12、在工作中对公司做出突出贡献,创造价值的,按公司规章制度以予奖励。
13、泄露公司信息,损害公司利益,轻则罚款100 元-500元,重则开除。
14、供应人员在购买物资时要质优价廉,不吃回扣,若被查出吃回扣,轻则罚款,最低1000元,重则开除。
三、采购部及各类人员工作职责
(一)采购部工作职责
1、制定原材料的采购计划
(1)每种原材料选择2-3家供应商。
(2)做好老供应商登记与扶持工作。
(3)与供应商之间要有信誉度,让其非常希望和我们合作。
2、建立供应商管理机制
(1)对每个供应商所有资料建立详细档案。
(2)通过与供应商之间的合作,定期对每个供应商的货物品质、交货期限、价
格、服务、信誉等方面进行分析,确定与哪个供应合作对我们比较有利,然后评出最佳合作伙伴。
(3)建立供应商往来明细帐,分清记帐,做到帐目准确无误。
3、供应市场制定分析、评估。
(1)对供应市场每月进行分析,什么时候是供方市场,什么时候是需方市场,应采取什么措施应对。
(2)定期到各电子展进行了解,掌握第一手资料。
4、实施采购计划
(1)加快采购资金周转率
(2)提高采购成本降低率
(3)提高供货及时性
(4)减小原料供应警戒线与差额比率
(5)降低运输成本
5、制定帐物管理办法
(1)依据公司现状制订符合公司要求的原材料帐物管理办法
(2)根据各部门所报计划制定备品备件帐管理办法,满足生产需求
6、部门业务合作方法
(1)与仓库的合作方法
A.货物入厂后,采购员与仓库人员做好沟通工作,确认物品到仓合格后,应及时向仓库人员寻要入库单。
B.备品、备件、辅料现金购买后,先到仓库办理入库手续,再到财务核对报帐
(2)与财务的合作办法:
A.给原材料供应商的付款和临时购货用现金,采购依购货合同,由总经理签字,再到财务室办理付款,付款需于每周一、三前提报付款数据。
B.供应商开具的发票核查无误后,由部门经理→总经理签字→财务经理签字付款。
(4)与生产合作方法:
各车间所需材料及物资,需填写物资购买申请单,由车间领导签字并确认仓库有没有,库存没有后交到生产部,在填写申请单时,要把名称、规格、参数、型号、数量,哪里用,急不急都要清楚。
7、制定员工绩效管理:
(1)对员工进行定期培训、学习。
(2)按公司与部门制度进行定期对员工进行考核
(3)对公司作出贡献的依据公司规定进行激励。
8、统计、分析
(1)随时对库存进行核查、盘存。
(2)定期对市场进行调查、分析。