采购申请制度_集团采购申请制度

2020-02-28 章程规章制度 下载本文

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采购申请审批制度

为统筹安排采购工作,规范公司采购行为,提高采购效率,降低采购成本及风险、特制定本制度。

1、对于各部门所需要的所有物品,先要填写采购申请单,需注明品牌、产地、规格、型号、数量等要求,然后交库管核对,若仓库没有可替代品,则库管要在采购申请单上签字,由申请人报经理审批签字。

2、签批完后的申请单,交由采购员,由采购人员完成采购任务。对于申请采购物品存在疑问的,由采购员直接与申请人沟通协调处理,确保采购物品的准确性。

3、对于所采购货物,采购员接到申请单后,原则上必须在24小时内购回,所以要做好采购计划安排,以免影响生产。

4、对于所有外购物品,在保证质量要求的前提下,同一物品、同一规格货比三家,做到以最低的价格买到最好的产品为原则。

5、对于技术含量高或专业性强的物品,需使用部门与采购人共同购买。

6、所有外购物品必须开具正规的票据,票据内容附数量、单价、规格清晰明了,严禁白条入账。

7、所有外购物品到厂后,必须经过库管及使用部门的验收,由库管办理入库手续。

8、对于固定资产及大型物品的采购,必须由董事长审批后方可采购。

9、采购后的单据,三日内办理报销结算手续;每月最后一天,采购所有的单据必须全部报销完毕,以免影响财务结账工作。

后附:采购申请单

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