人行机关饭堂财务管理制度_机关食堂财务管理制度

2020-02-28 章程规章制度 下载本文

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人行机关饭堂财务管理制度

为了规范公司采购行为,兼顾效率及成本,保证人行机关饭堂日常业务正常运营所需物质按时、按质、按量交付使用的前提下,特制定本制度。

一、采购流程

采购员根据饭堂业务需求量填写《申购单》——主管审核——总经理审批——采购员按计划采购,采购前应采用货比三家的方法:由采购员与使用人员对市场价格进行调查,向几家供应商进行比价、议价到最后定价。采购员根据审批的《申购单》,确定供应商,进行采购。

二、采购物品入仓制度

1、物品入仓制度是为了确保采购物品的质量,及时有效地掌握

库存物品,所办理的完备的入仓手续。

2、物品入仓时需要登记;日期、物品名称、数量、品种规格。

3、物品入仓时,仓管员须开箱检验所购物品的数量、名称、规

格 并对查验的仓库物品进行签字确认。

4、对入库的物品进行分堆存放,编号、以便于核对数量。

三、物品领用制度

1、物品领用先由饭堂有关人员填写领用物品单据,领取时要凭

领用物品单据的内容领用相关物品,并在领用登记表上做好登记。

2、如领用的物品在使用过程中有剩余的情况,领用人应将多领

物品退回仓库,仓管人应认真进行核对登记。

四、采购货款的支付与报销

1、采购人员报销时,必须具备正式发票、手续齐备的《申购单》、送货单、仓库的《入库单》。

2、由经办人在发票上签字、主管饭堂经理签字确认、会计审核、总经理审批后,最后由财务部负责支付结算工作。

海南琼泰物业管理有限公司

2010年8月2日

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