专卖店管理制度_某专卖店管理制度
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专卖店管理制度
1、所有专卖店在接到客户订单时,开具销售联单,客户在销
售联单上签字确认,然后传递给生产部,生产部根据此单下达生产计划,安排生产,产品完工时经检验合格后依据此单仓库验收入库,并把销售单传递到仓库,仓库通知销售部,销售部通知购货人员付款,财务查到货款后通知仓库开具出库单送货,送货人持销货清单及出库单送货上门,收货人在销货清单上签字确认收货,并把银行存款凭条及销货清单由司机交到财务科入账。
2、所有专卖店一律不准收现金,货款全部存入公司银行出纳的建行卡里。由其于当日从个人卡转入公司户口。并由财务经理核对确认。
3、专卖店人员熟记产品销售价格,严格按照公司规定的统一
销售价格进行销售。
2008年3月20日
《专卖店管理制度.docx》
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