物品采购和发放制度_物品采购制度
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团结路小学物品采购和发放制度
为规范办学行为,严肃财经纪律,明确学校采购流程和相关要求,根据政府采购和廉政建设的相关规定,经学校研究决定,并报请校职代会表决通过,特制定本制度。
第一条
【申购】每学期初,库房部门根据上学期各类物品消耗使用情况作出书面报告,由各部门(班组)提出物品需请计划,由分管副校长组织部门领导、班组负责人研究提出购买计划,并提请校行政会议审核,作出本学期需购置办公用品种类、数量的方案,报请校长审批。
第二条 【采购】 对各处室、各部门需采购的物资,先填写《物品购买申请单》报分管副校长审核,校长审批同意后,由主管副校长组织人员采购,采购时不得少于2人参加,不经学校同意自行购置的物品不予报销。主管副校长总务主任要在采购前比价,采购后核实,对整个流程负责。大型物品采购,按照《政府采购法》严格按程序要求申报采购。所采购物品,凭发票核对实物报销,所有发票要报销时,需由保管员核实验收、签字。
第三条
【验收】办公用品、物资购进时,由采购人员或经手人把原始发票票据及物资交给保管员,由保管员验收入库,填写入库单,采购人员凭入库单及原始发票,以及验收人员签字后,主管副校长审核后方可报销。
第四条
【发放】办公用品分为发放和借用两类。对于发放的物品,由班组领导签字,报经主管领导审核后,由财物保管员发放,领
物人签字;对于借用物品,由校长批准,办理借用手续,使用后归还,损坏或丢失按学校有关赔偿制度赔偿。
第五条
采购坚持采办、验收、保管三分离的原则。采购后物品须交保管员验收、记帐入库,申请人方可登记领用。
第六条
对教学一线的办公用品保证供应,并在此基础上,厉行节约,坚决杜绝滥发和不合理消耗。
第七条
加强财务购置发放的科学性、计划性,保管员根据出库单及时签账,每月报告库存情况和预购计划,以便掌握物品实际数量,为采购人员及领导作出决策做好参谋,防止造成资金浪费。
第八条
属于固定资产的要及时记录固定资产账上,是易耗品的做好进账消减记录,一式三份留存。