财务收支审批制度_分局财务收支审批制度
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财务收支审批制度
为了进一步明确财务责任,落实权责一致的原则,加强内部管理;同时,为了保证会计工作有序进行,加强会计基础工作,根据《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》的有关规定,结合本单位实际,制定本制度。
一﹑财务收支审批权限及责任
(一)单位负责人:负责本单位各项收支业务及指标支出的审批。对所审批业务的真实性﹑合理性﹑合法性﹑效益性﹑经济性负责。负责500元以以下的支出的审批。对本单位的会计工作和会计资料的真实性﹑完整性负责。
(二)单位财务人员:负责单位各项收支业务的执行。要按照会计法律﹑法规﹑规章规定的程序和要求进行会计工作,对会计资料的合法性﹑真实性﹑准确性﹑及时性﹑完整性负责,为改善单位内部管理﹑提高资金使用效益服务。
二﹑财务收支审批程序
(一)要求审批的原始凭证,应当符合以下条件:
1﹑从外单位取得的原始凭证,必须盖有填制单位的公章;从个人取得的原始凭证,必须有填制人员的签名或者盖章。原始
1、各项经济业务需由经办人向单位报账员提出申请,再由报账员并向单位领导汇报。
2、单位报账员对原始凭证进行预审。
3、各项收支由单位负责人(一支笔)审批。
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