财务报销及审批制度(暂行)_财务报销审批管理制度

2020-02-28 章程规章制度 下载本文

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资金审批流程及报销制度

为完善财务管理,严格执行财务制度,做好公司的增收节支工作,有效控制各项费用的开支,结合公司的具体实际,特制定本制度。

一、资金审批管理流程:

1.资金申请以每月(删除)季度预算为准,原则上不得超出预算,如有特殊情况需报总部CEO审批。(合同写的金额是80万以内我们有自主权)

2.预算内的资本性(运营)支出,金额在50万元以下的(含50万元),由公司财务部负责人审核,由子公司负责人审批,金额超过50万元的,由财务部负责人审核分管领导(孟总)审批。

3.预算外的资本性支出,由公司分管领导、财务负责人签署意见后,报总公司CEO审批,特殊用途支出或金额超过80万元的,提交相关说明报分管领导及总公司CEO审批。(各个负责人进行细化)

4.预算内的日常费用支出,金额在10万元以下的(含10万元),由公司财务部负责人审批,金额超过5万元的,由总公司财务部负责人审核,分管领导审批; 5.公司需要每月一定的现金储备。

二、预算流程

费用预算:每季度把预算报给总部分管领导及财务审核,审核过的预算由总公司CEO,审批;

三、设备采购

设备采购由总公司行政部统一采购,需向行政部提供设备名称型号,如有特殊要求,需提供供货商。

四、费用报销管理: 1.费用报销审批流程:经理及以下员工报销由部门总监复核,副总裁根据部门预算审批后,提交财务部处理;副总裁及子公司CEO费用报销由财务总监复核,分管领导审批,2.可以报销的费用包括以下几类:办公费、差旅费、通信费、交通费;

3.除日常行政办公费用由部门主管负责审核外,差旅费、招待费由副总裁审核; 4.费用报销的发票必须开公司的全称:“ 新锐映像影视文化传媒(北京)有限公司 ”,不得用简称;

5.所有的报销凭证必须是真实有效的票据;发票涂改、大小写不符、发票专用章不清晰、假发票以及未盖有财政监制章的收据一律不予报销;

6.所有的报销单据必须由本人按规定格式粘贴好,并由本人详细背书(在发票的背面用铅笔背书),报销单填写的费用要与发票一致;

7.报销流程:经手人==>部门主管审核==>审批(详情见审批管理)==>会计审核==>出纳付款;

8.部门主管主要审核费用的真实性和有效性;

9.会计主要审核费用的合理性(是否符合公司内控制度)、发票真实性、正确性及填写的规范性等;

10.未通过审核和审批的报销不予打款。11.费用报销填写“费用报销单”;

12.报销中应该加入客户招待费,渠道公关费。

四、差旅费报销管理:

1.员工出差部门主管申请,获准后方可出差; 2.差旅费包含住宿费和出差补助;

3.总监及以下员工住宿标准为:一级省会城市300元/天(北京、上海、广州、深圳),二级省会城市260元/天,其他地区200元/天;

4.有2人以上同行的同一城市的同性出差人员应一同安排住宿,每2人住宿报销标准为规定金额的1.5倍(如2名男性同时出差上海,则住宿标准为300元*1.5倍)

5.总监及以下员工出差补助为:一级省会城市80元/天,二级及以下城市60元/天,凭相应发票报销,超过限额按限额报销,未超限额实报实销;(出差补助包含所在出差地交通费、餐费、手机漫游费等);补贴提高在一级省会城市150元/天,二级及以下城市100元/天。

6.住宿费凭住宿发票,在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销,超标准的部分自理; 7.公司出差按路途的远近及票价等情况选乘合适的交通工具,根据目的地不同原则上应搭乘汽车、火车、轮船,由此发生的票款全额据实报销;

8.对于紧急特殊情况下经部门总监(副总裁)批准,报CEO审批同意可乘坐飞机的,准予全额报销;

9.出差返回后应于在当月及时填写“差旅费报销”,逾期45天未报销的自行承担所有费用; 10.报销流程:申请人自行打印纸质出差审批单后填写“差旅费报销单”并将外来原始凭证背书后粘贴。经手人==>部门主管审核==>审批(详情见审批管理)==>会计审核==>出纳付款;

11.差旅费报销填写“差旅费报销单”;

五、日常费用(办公费)管理:

1.日常费用包括:办公易耗品采购费、物业费、水费、电费、电话费、宽带费;取得的票据必须是税务发票,并且须做到合理、合法、真实、有效,写明发生日期和事项,大小写金额必须相符,单位盖章处要有收款单位发票专用章;若特殊情况无法提供发票的,必须索取收据,在费用报销单上用铅笔注明原因;发票及收据不得涂改。

六、其它有关规定:

1.报销时间:每月28号前提交纸质报销单据,次月5号前发放报销款。如申请的报销款

是由于申请人的原因无法及时得到支付,由申请人自行负责,如因财务原因延迟支付,由财务相关人员承担相应责任。2.各种申请单及新的报销单(差旅费报销单和费用报销单两种格式)见财务部提供的Excel

文件,每种单据均有示例; 2.本制度2015年2月1日执行;

3.未尽事宜,由总公司CEO授权财务部另行制定; 4.本制度最终解释权归财务部。

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