出入库管理制度_最新出入库管理制度

2020-02-28 章程规章制度 下载本文

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物供部出入库管理制度

一、所购进的材料,必须有采购计划,经分管领导批签后,才能出入库,同时登记来料台账。

二、照采购计划所注明原材料的材质性能,等级要求和尺寸规格,或特殊要求进行检验。

三、原材料进厂后,保管要登记材料名称,材质报告书,合格证及材料批号和数量,材料批号必须与材质报告书一致。

四、货到同时通知品质管理部,抽样复检或送委托单位复检,检查结果合格后,方可验收、收货。

五、原材料没有材质报告书,也未经复检证明是合格的材料,不验收入库。

六、发票到时,要与所供单位及物资的名称、数量、型号、规格相对而言照,确实无误后,做采通与验收。

七、要严格执行领料单位主管审核制度,没有领导签字的领料单无权发料。

八、“领料单”一式三份,一联保管员留存,二联送财务稽核,三联由领料单位入账。

九、“领料单”必须工整写明,材料名称、规格、数量、并明确注明用途,以便正确成本核算,否则不发料。

十、领料人必须是专职人员,持“领料单”上必须有“领料单位主管”签字,和“领料人”签字,方能发货,不允许其它人代领。

十一、所发材料要当面点清,严格避免错领,错发等误差情况发生。

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