退货申请红字发票_退货红字发票申请流程
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退货,进项发票退回及冲红的处理:(由购方去税局处理)
一、对方当月开的发票:
1、购方当月认证,可以当月的月底前退回去给对方作废,然后购方作进项税转出!!
2、要是购方未作认证,直接退回销方作废即可!!
二、跨月了,对方不可能是作废的,只能冲红。也就是购方公司必须去税局申请冲红,无论是“已抵扣”还是“未抵扣”!。
由购买方(已经认证方)开一张书面的退货证明,并去税局开红字申请,再把红字申请单给对方开红字发票。
1、购方出的退货证明情况说明(盖购方公章)
2、开票系统中填写“开具红字增值税专用发票申请单”。OK后存在U盘,并且打印两份盖购方财务专用章!!(问过科声,注意:一张发票对应一张申请单,要是十张发票即是10张申请单!)
3、发票原件:抵扣联+发票联。
4、发票复印件:抵扣联复印件+发票联复印件,要盖上购方公章。
5、我方的对应发票认证结果通知书盖公章。
《退货申请红字发票.docx》
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