出差申请_申请出差请示

2020-02-28 申请书 下载本文

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区域内业务差旅申请及核销流程

1.地区经理出差须在每月POA中体现并提前两周向部门经理申请,未申请或申请未获得批准自行出差的,费用自付。区域经理申请时应写出出差计划,包括行进路线、具体城市、计划天数以及出差目的(开发、维护)。总监审阅核准后,上报总裁审核、存档,作为出差总结的依据,及本次出差绩效考核的依据。出差申请表规范填写,范例见附表一。

2.出差申请表填写完毕后将扫描件或照片发给产品经理,部门经理批复后产品经理通知出差申请人。

3.出差费用不足两千时个人先垫付,超过两千可以借款。借款须提前十天申请,否则先自行垫付出差费用,核销时再由财务下发给个人。借据填写后将扫描件或照片发给产品经理。

4.借款均由财务转账至借款人账户,任何人不得以个人名义转账或汇款。借款人填写的借据原件须于次月五日前发给产品经理。

5.无特殊情况,未经公司批准,不许乘坐乘坐豪华大巴、高铁和飞机,否则公司不予报销。6.办事处任何销售人员目标责任区以外的差旅不予报销。

7.特殊原因必须发生的责任区域外的差旅费用必须单项书面申请,经部门审批后执行。否则,差旅发生任何费用不予报销。

8.出差结束后,作出出差总结报告,并上交部门审核。

9.相关票据整理粘贴,交由部门总监审核。切记,假票一律不予报销。

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