为规范公司的正规化管理,提高公司内部事件的执行力度,特制订本制度。一、购物申请1、坚持计划用款,各部门采购物品, 应编制月计划,并区分轻重缓急,急之先办,按计划分布实...
为规范公司的正规化管理,提高公司内部事件的执行力度,特制订本制度。一、购物申请1、坚持计划用款,各部门采购物品,应编制月计划,并区分轻重缓急,急之先办,按计划分布实...
为规范公司的正规化管理,提高公司内部事件的执行力度,特制订本制度。一、购物申请1、坚持计划用款,各部门采购物品, 应编制月计划,并区分轻重缓急,急之先办,按计划分布实...
第一章 总 则第一条 公司各部门及各下属营业单位的稽核工作,由总管理处随时指定适当人员执行。第二条 公司稽核业务范围,包括账务、业务、财务、总务及监验五项,除另...
公司内部审计制度第一章总则第一条为执行公司董事会的决策要求,规范公司内部审计工作,加强现代企业制度建设,根据《公司法》、《审计法》、《内部控制制度》和审计...
马应龙药业集团股份有限公司内部监察制度第一章 总则第一条 为了充分发挥马应龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)市场总监系统的监督、评价职能...
为提高工作效率,避免出现因内部各环节沟通不及时或不顺畅导致的工作脱节、推诿现象,根据is09001质量管理体系要求及公司实际工作的需要,特制定本制度。一、沟通形式(...
公司内部沟通制度为提高工作效率,避免出现因内部各环节沟通不及时或不顺畅导致的工作脱节、推诿现象,根据公司管理要求及公司实际工作的需要,特制定本制度。一、沟通...
内部控制制度第一章 总则第一条为强化公司内部管理,保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性,提高信息披露质量,实现公司治理目标,根据《公司法》等法律、法规和...
内部控制管理制度总则 第一条 为规范和加强公司内部控制,提高公司经营管理水平和风险防范能力,促进公 司可持续发展,保护投资者的合法权益,根据《公司法》、《证券法...