项目驻地财务岗位职责(精选3篇)_项目财务岗位职责
项目驻地财务岗位职责(精选3篇)由刀豆文库小编整理,希望给你工作、学习、生活带来方便,猜你可能喜欢“项目财务岗位职责”。
第1篇:项目驻地门卫岗位职责
门卫岗位职责
1、遵纪守法,遵守项目部的各项规章制度,服从管理、恪尽职守、文明执勤、礼貌待客;
2、时刻坚守工作岗位,不得随意无故离岗、脱岗、空岗,不得酒后上岗;
3、门卫人员应打扫工作区域、填写值班日志、记录当班的重要事件;
4、做好项目部驻地的巡查工作,发现可疑人员立即确认身份,做好记录,并及时向上级汇报;
5、做好外来人员、车辆登记工作,查明身份,严格制止闲杂人员、小商贩、推销人员进入;
6、夜间必须加强巡查,发现大院内电、水、门窗、消防设施等不关闭或不安全情况,应及时采取补救措施,并于次日向上级部门报告;
7、熟悉项目部治安环境情况,熟练掌握使用治安、消防报警电话和消防设备;
8、门卫值班室内保持整洁,物品摆放整齐,门卫值班室不得作为休闲、娱乐场所,谢绝无关人员。
第2篇:项目财务岗位职责
项目财务岗位职责
一、代表公司财务部,协助项目部向建设投资方申请工程拨款和办理工程结算。
二、妥善保管所在地项目工程的财务印章、银行支票、各种有价证券和现金。登记其使用情况,核对银行财务。三、负责工地各种款项的收付款工作,负责银行存款日记账、现金日记账的登账工作,要求账面余额与对账单余额调节相符。
四、根据已审批的单证,据实办理收付款业务并加盖相应收付及附件印章,配合工程做好资金调配工作。
五、根据工程施工合同及时了解该工程项目的资金来源情况,接到总工程款金额,分别计算应缴交各项税费,监督工程材料费,工人工资支付;监督管理工程安全技术措施经费,劳动保护经费的使用,保证专款专用。
六、每月向公司报送《工程项目资金使用计划书》执行情况,每项工程完工后,书面报告该项工程资金使用的全部情况。七、必要时兼任工程的统计员,向公司报送有关统计报表。八、全心全意为工程的正常运作服务。当好工地负责人的参谋和助手。
九、配合收集工程结算资料,做好该工程财务工作的汇报。
第3篇:项目财务岗位职责
会计出纳岗岗位职责
项目部门报销审核原始凭证(必须盖有公司的公章或是财务章、票据的真伪辨别、经济业务内容必须与报销单填写一致、大小金额必须相符等)审核报销单的相关领导的签字必须齐全,对于金额不正确不符合要求等违反规定的不予报销给予退回对于报销的特殊情况和总公司财务或相关领导核对报请处理及时解决核对现金银行账,各类报销单分类按报销日期录制台账,以便和总公司核对账务 5 客户答谢金的认领工作项目各部门班车行驶记录的每周总核算(分别发给总公司财务和销管部)项目的其他工作跟开发商预约票据刷卡费用等具体细节、协调银行对账具体事项在售房的过程中(排号费、定金、首付款、入住)审单、收款、开具收据、登录台账、日结资料归档开发商换负责人和对接人员,重新多遍协商对账的细节以求方便及时进行对接 4 开发商给公司汇款单签字的联系在售房过程中各种特殊事务的处理(房号的变更、房主的变更、退房等),销售必须填写齐全的特殊事务审批单由相关领导批准给予办理,并及时和开发商沟通以避免对账时不必要的麻烦每天现金的转存、银行刷卡单的录制、台账等按开发商规定时间发给开发商相关人员 7 收银人员的培训和项目案场客服的沟通收银人员的调配
收银岗位职责房款、定金、排号费要正确的收取:包括现金、刷卡及退票的计算,现金要在每天下午四点存入银行,如果没有及时存入银行的,第二天十点之前一定要准时的存入银行,保证现金的准确性。刷卡时一式两份的,给客户一联,我们要保留存根,用于月底与开发商对账使用。刷卡有时会涉及到刷卡费,收取刷卡费的同时要及时给客户开具刷卡费的收据。对于收房款的业务,需要将定金及排号时交的费用抵在房款里的,一定要将收据收回,以免出现错误,办理业务的时候,要清楚的将客户的各项金额,(如现金,刷卡,退票)等记录在会签单上,为每天的结账做准备。再收取完费用之后,要正确的给客户开具收据,由客户签字之后,还要正确的核对一下票据,避免错误,同时也要在会签单上签字,配合客服的工作。办理入住:由于入住时开具的收据比较多,都是需要提前将收据写好,收取各项费用之后,要正确的核对各项费用的收据,有时还需要为客户解释费用收取的由来,同时要在入住流程单上签字。有时还需要配合客服完成退税工作(限香语收银工作)。
3结账:将开出金额的数据进行汇总,记录到到账本上,做到收到的现金及刷卡和开出的收据金额相等。将入住和定金首付款地下室的明细录入到台账上,保证正确后发到开发商邮箱。定期将做好的入住明细、房款明细和收据汇总核实后,到开发商处将现金缴款单换成收据,然后交给开发商核对,将开发商签字的明细拿回留底。特殊情况的处理:比如客户需要更名、换房或是房款 不能及时全部交清的,都需要各项的特殊事故审批单,都是要都有各位经理签字的,需要更名|换房的客户,要正确的给客户开具收据,配合客服的工作,同时也保证自己工作的正确性。有时还会出现退款的情况,当然也要准确的退还现金给客户,收回收据。每月项目部都会有各项费用的支出,要正确的管理备用金,及时登记现金日记账,保证备用金的准确性(限香语收银工作)每月月初把代理费结算单送去开发商的会计,并配合公司时刻关注是否签字情况。收据的领还:每次领取与退还都要作好记录。用完的收据记录到文档上,将收据和打印出来的文档一并交给开发商核对,核对无误后,再去领取收据,并将其盖章。领取相应本数的收据后,做记录。定期把会计的报销单据送总公司(限启程收银工作)。
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