2017年度内部审核报告编写_____________ 审核_____________ 批准_____________ 2017年 12 月26 日2017年度内部审核报告根据公司...
*** ***公司QHSE管理体系审核报告***组***年八月二十八日-1-**QHSE管理体系内审报告为进一步推进QHSE管理体系规范有效运行,不断提高QHSE绩效,根据公司《关于开展质...
工厂名称:中山市科赛尔电器有限公司审核日期:内部审核报告2003-10-25内部审核报告共5页第1页注:a) 有“是”、“否”的地方,请在“是”或“否”小方格中打记号“×”...
2015年度内部审核总结报告文件编号:QR/Q4-HR-03 审核目的:检查本公司质量体系的符合性、有效性以及认证产品的符合和一致性。 审核范围:本厂质量保证能力要求。 审核...
2008年度内部审核报告编号:2008-3第 1 页共 2 页一、审核目的按照2008年内部审核工作计划安排,为验证公司的质量体系运行是否符合实验室资质认定评审准则的要求,进行...
社会责任管理体系内审程序1.0目的审核社会责任体系的运作及其文件是否符合要求,确保社会责任体系持续有效的运行。2.0职责2.1管理代表负责:2.1.1 批准社会责任管理...
连云港市建设工程质量检测中心有限公司2011年内部审核报告为验证公司按《实验室资质认定评审准则》(国认字函[2006]141号)及检测和校准实验室能力认可准则(ISO/IEC 1...
内 部 质 量 审 核1目的和范围对质量体系进行系统、独立的检查和评价,以验证质量活动和有关结果是否符合计划安排的要求;对从产品开发、过程开发、到批量生产各个阶...
第十节内部审核一、判断题请将你的判断符号填在()内,对的为“√”;错的为“×”。1.内部审核的主要依据是评审准则和质量手册,可不考虑国家法律法规的要求。()答案:×2...
标题:内部审核文件编号:LAB-QM-023生效日期:2006年07月01日编制人:XXX批准人(签字): XXX版本号:A 修订号:0 发布日期:2006年06月06日 发布部门:管理层 审核人: XXX 页码:第 1 ...
内部审核管理制度1范围本制度明确了内部审核计划、审核准备、现场审核以及跟踪验证等方面的要求。 本制度适用于公司组织和实施内部培训质量管理体系审核。2 规范...