说明我公司**年*月*日开给****有限公司一张增值税专用发票,发票代码是*****,票号为:*****,金额为:¥*****,税额:¥*****。这张发票因开票有误...
佛山市三强科技有限公司 http:// 内部培训资料当开票人需要对非本月开具或本月开具但已验旧的发票进行更正时,使用红冲功能。1、点击“发票开具管理-发票红冲”。2...
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情况说明我公司于X年X月X日给XXXXX有限公司开具的 增值税专用发票一张,发票号码XXXX金额XXX,税额XXX,由于地址开具错误,对方拒收,正确的应为XX市XX街道XX工贸有限公司...
发票冲红说明因编号为“xx号”的《专项法律事务委托代理合同》中的合同金额由人民币x元变更至人民币想元。因此,需要想重新向我公司开具发票。此前,由x于x年x月x日...
情况说明现我公司开具的一份增值税专用发票,发票代码:3200134140,号码:09605725,开票日期:2014年4月28日,金额56953.74元, 税额9682.13元,价税合计金额:66635.87元。由于数...
红冲发票的处理红冲发票,就是冲减原销项,然后开具正确的发票重新入帐,跨月的就需要开红字发票了红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字...
XXXX有限公司:由于项目进展问题,贵司201X年X月间给我司开具的增值税专用发票,XXXX万元(大写:XXXX元整),无法按期支付资金,开展项目。发票已经在我司所在国税验票,无法退票...
情 况 说 明XX税务局:我公司于xxxx年x月x日开给xxxxxxxxx公司的一张发票,号码为xxxxx,价税金额大写(小写),发票已认证,税款已于XX交上,现发现XXXXXX问题,本公司需开具红字...
发票全额红冲操作步骤增值税专用发票和普通发票全额红冲时都必须收原蓝字发票原件,全联次加盖作废章,与正常使用的发票顺号装订成册,红冲后打印的负数发票,全联次留存...
隔月发票不能作废只能发票冲红受理审核要求:(一)收付款双方都未入账的冲红发票处理。收款方应将需冲红发票收回,并在发票各联上加盖“作废”字样后,按正确的金额重新开...