2013年内部控制审计关注点时间:2013年12月25日2013年年报审计工作即将展开。与往年不同的是,包括证监会、财政部、中注协,以及上市公司,都越发重视内部控制评价及审计...
关于……公司的审计报告(一) 审计概况:为了……,我们对公司……进行了专项审计,旨在自我评价,完善公司内部控制及财务核算,使之符合相关法规准则及公司内控制度的要求。...
《内部审计质量控制》管理程序1.目的为了规范内部审计质量控制工作,保证内部审计质量,根据《内部审计基本准则》制定本程序。2.适用范围XXX公司3.定义本程序所指的...
内部控制审计经典论文在学习和工作的日常里,大家肯定对论文都不陌生吧,借助论文可以有效训练我们运用理论和技能解决实际问题的的能力。那么你有了解过论文吗?下面是...
内部控制制度审计实施细则 第一条为规范公司内部审计部审查与评价被审单位内部控制,促进公司各事业部、职能部门不断加强管理,实现经营和管理目标。根据《中华人民...
随着社会的快速发展,我们每个人都需要不断总结自己的成长经历和收获。人生就像一面镜子,我们能够看到的只是自己的投射,与他人友好相处很重要。总结范文带给我们启示...
内部控制与审计一、单项选择题1、内部控制理论的最新成果是COSO发布的()。 A《企业风险管理框架》B《独立公共会计师对财务报表的审查》 C《财务报表审计中内部控制...
内部控制制度审计办法 第一章 总 则第一条 为建立健全公司内部控制制度和约束机制,完善公司内部控制体系,确保公司政令畅通和经营目标的实现,依据《 公司内部控制制...
招商证券:内部控制审计报告招商证券股份有限公司内部控制审计报告天职深 SJ[2011]250-1 号目 录审计报告 1 2010 年度内部控制的自我评价报告 3 招商证券股份有限...
内部控制监督与审计一、内控监督的主体企业内部控制的监督机构主要包括三大主体:1.审计委员会企业中内部控制监督的第一大主体是企业董事会所属的审计委员会。2.内...