内部审计制度一、具体内容1、对财务主办会计、收汇员、退税员、出纳员等岗位职责的审计和监督,具体参照本公司“各岗位职责”办理,并按季汇总并做好记录,作为对各岗...
公司内部审计制度第一章 总则第一条为了加强本公司的内部审计工作,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》、《中华人民共和国内部审计准...
公司内部审计制度一、总则第一条为进一步完善公司内部审计,增强公司自我约束,完善公司内部控制制度,优化公司业务流程,改善经营管理,提高经济效益,依据国家的有关法规和...
中国会计人首选网站——天财会计网(http://)××集团公司内部审计制度第一章 总 则第一条 为了加强和完善集团公司内部控制制度,充分发挥内部审计监督作用,使审计工作...
内部审计制度1.目的为了规范集团公司的经营管理,加强内部控制与审计监督,保障公司财产物资的安全、完整,保证经营目标的顺利实现,充分发挥内部审计、审核、监督作用,使...
ⅩⅩ市ⅩⅩ小额贷款公司内部审计制度第一章 总则第一条 为规范并保障公司内部审计监督,提高审计工作质量,实现内部审计经常化、制度化,发挥内部审计工作在加强内部控...
***公司内部审计制度第一章 总 则第一条 为履行出资人的职责, 加强内部监督和风险控制,规范内部审计工作,保障财务管理、会计核算和生产经营符合国家有关法律法规和...
北京市桥隆典当有限责任公司北京市桥隆典当有限责任公司内部审计制度第一条为了加强公司内部审计工作,根据《中华人民共和国审计法》、《典当管理办法》等有关法律...
浙江★★控股集团公司内部审计制度第一章 总则第一条 为了加强集团公司及所属子公司的管理和监督,维护集团公司合法权益,保障公司经营活动稳定、健康发展,维护财经法...
河南佰利联化学股份有限公司内部审计制度第一章 总则第一条 为加强公司内部审计工作,降低决策风险,提高企业经济效益,保障企业经营活动的健康发展,根据《中华人民共和...