某某集团股份股份有限公司审计部某集审(2007)第2号 审 计 报 告集团董事会:根据《集团审计管理暂行办法》之有关规定,并受集团分管领导安排,我们于2007 年元月15 日至2...
洗浴中心上半年内审报告2011年7月1日至7月3日,本单位进行了健康管理体系的内审,历时3天,对健康管理手册所覆盖的3个班组进行了全过程的审核,审核组由OHS管理小组成员...
2008年度内审报告经过2008年12月15日一天的紧张工作,在公司各部门的积极配合下,公司内审组较为圆满地完成了本年度的内审任务,本次内审的主要目的是检查公司质量体系...
内部控制指引第一章 总 则第一条 目的为促进天津津燃公用事业股份有限公司(以下简称:公司)建立和健全内部控制,防范公司经营风险,保障公司体系安全稳健运行,依据《中华...
生产部内审工作总结各位领导、同志们,上午好!一、本部门三季度完成的主要工作包括:1、从7月1日开始,继续开展“学规程,反违章”第3阶段的活动,从消除物的不安全状态着...
2012年度内部监察审计工作计划一、指导思想 2012年是公司开展内部监察审计工作的开局之年,牢固树立 以“监督促治理”的审计理念,坚持“围绕中心、服务大局、突出重...
有关内审报告有关内审报告公司内审及HSE管理体系运行报告各位领导、同志们:9月9日 ~ 9月30日,公司内部审核组依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/28001-2001、...
随着个人素质的提升,报告使用的频率越来越高,我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。报告帮助人们了解特定问题或情况,并提供解决方案或建议。下面是小编带来的优秀...
2017年度内部审核报告编号:JL/ZG-10一、审核目的:评价本公司产品及质量保证能力、质量环境、职业健康安全管理体系的符合性和有效性。二、审核范围:本公司所有产品和...
第二次内审报告审核目的:评价公司按ISO/TS16949标准建立的质量管理体系的符合性和有效性。 审核范围:除管理评审条款以外的公司质量管理体系覆盖的所有部门,场所和过...