30303财务收支审批制度_分局财务收支审批制度

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中国茶叶博物馆标准QE/TM303-03

财务收支审批制度

1.目的根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规法》等法律法规的要求,严格遵守财务制度,维护财经纪律,规范财会工作秩序,加强资金管理,防止损失、杜绝浪费,结合本单位实际,特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于本馆与财务收支有关的过程、部门和人员。

3.职责

3.1单位行政负责人(法定代表人)主管财务工作;

3.2办公室负责财务收支工作。

4.过程及要求

4.1审批原则

根据国家财经方针、政策及法规,结合本单位有关规定,本着“厉行节约,勤俭办事”的原则,严格遵守费用开支范围、开支标准和资金使用规定,把好收支审批关。对违反财经纪律的开支,审批人员应当予以制止、拒绝审批;对损害国家或集体利益的开支,有权加以制止并向有关部门报告。

4.2财务收支审批权限

4.2.1一般的财务收支,实行单位行政负责人(法定代表人)一支笔审批制度。

4.2.2行政负责人外出时,其他领导行使财务收支审批,必须经行政负责人书面授权,并告知财务部门。

4.2.3重大的财务收支,应经单位领导班子集体讨论通过。

4.3财务收支审批程序

4.3.1一般程序:由经办人在报销的发票后面注明报销事由并签字,经办部门负责人签署意见后,报单位行政负责人审批。

4.3.2重大的财务收支审批由行政负责人提交领导班子通过。

4.3.3发包、承包类的财务收支项目,在首次支付时应同时附上合同。

4.3.4对按规定应报上级主管部门或财政税务部门审批的财务收支,单位负责人审批后再按规定报主管部门或财政税务部门审批。

4.4财务收支审批责任

单位行政负责人对审批的收支业务负主要责任。财务部门应配合单位负责人做好审核工作,凭经审核的合法凭证办理收付款手续。对违反国家有关规定或影响单位财务收支的不合法和不合理支付,应及时向领导汇报,并予以制止。

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