计划部工作流程_工作流程计划
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计划部工作流程
一、项目运行前期
1、在与客户有签订合同意向时,督促技术部或冷链事业部尽早与客户确定技术方案,为后续赢得时间。
2、召开合同评审会
在大客户部或营销部与客户签订合同前,根据总经理或销售部门的要求进行合同评审。
(1)评审目的全面、准确理解顾客要求,评定本公司是否能满足履行合同所需的各种资源,以确保合同得到有效的履行,全面达到顾客的要求。
(2)评审主要内容
本公司形成的与产品有关要求满足顾客要求的程度、实现与产品有关要求的研制能力,生产能力和质量保证能力、以及是否符合国家与军队有关标准和法律法规要求等。以确保:
1)各项要求都有明确规定并形成文件;
2)合同或订单的要求已经得到解决;
3)具有满足合同要求或订单要求的能力。
(3)根据合同性质的不同合同评审分为三种:
1)授权胜任人员签字评审
该评审方式适用于具有通用规范的标准产品、长线常规产品的普通订货合同。具体流程是:
a)授权胜任人准确理解合同各条款要求及有关附加说明;
b)对合同中的关键内容,如质量要求、交货期、数量、价格、付款方式、服务等核实无误;
c)需要时,与公司有关部门联系核实;
确认后在“普通合同评审表”上签字并签署评审日期,此表一式两份,计划部与签订合同部门各一份。
2)会议评审
适用于新产品或对原产品重要指标有特殊要求的合同以及交货期短且批量大的合同。具体流程是:
a)计划部负责组织召开评审会,并确定评审内容、时间、地点和参加人员。条件许可时,可将有关资料在会前送参加人员审阅,以准备评审意见;
b)评审会由总经理或授权委托计划部门主管主持,授权胜任人首先介绍
合同基本内容和主要特点,特别是对公司未生产过的或有特殊要求的产品;
c)各部门以评审职责侧重点发表评审意见;
d)会议记录人汇总评审意见,会议主持人明确提出评审结论;
e)计划部负责会议记录并填写“合同评审会议纪要”
f)需要时,由会议主持人指定授权胜任人员负责与订货方接洽联系; g)总经理对评审结论进行审定并签署意见。
会议形成的“会议评审纪要”一式三份,总经理、计划部与签订合同部门各一份。
3)汇签评审
适用于具有批量(一次性批量在5台以上)或较大金额(一次性金额在100万元以下)的常规产品正常生产的订货合同。具体流程是:
a)计划部指定各部门授权胜任人填写“合同汇签评审表”,经计划部主管
批准签字后连合同文本送营销部、技术部、生产部、采购部、质量部和财务部等部门会签;
b)各部门按分管职责进行审核并签署意见;
c)审核中若产生异议,由授权胜任人核查清楚后向计划部经理汇报,协商
提出初步意见报总经理裁定,必要时可与订货方接洽联系;
d)总经理签署终审意见。
会议形成的“合同会签评审表”一式三份,总经理、计划部与签订合同部门各一份。
3、合同更改
(1)顾客提出更改要求时,由授权胜任人填写《与产品有关要求的变更处理表》通知计划部。计划部负责按原合同评审方式和评审职责分工,组织对更改条款的评审,并以文件形式将评审结果用最快的速度(最长不得超过0.5个工作日),传递到各相关部门。
(2)本公司需更改合同时,由授权胜任人负责征求顾客意见,征得顾客同意确认后,将更改结果按上述“(1)”要求传递到各相关部门。
二、启动项目
大客户部或营销部签订合同后,发放《任务通知单》到计划部。
1、填写《项目信息表》发给设计负责人和技术部分管副所长,并要求技术部或冷链研究室在一天内填写《项目信息表》中相关内容。
2、监察技术部或冷链研究室是否在一天内将填写完整的《项目信息表》发给计划部、采购部、生产部和工艺室。
3、接到技术部或冷链研究室填写完整的《项目信息表》后1天内召开“项目启动会”。
4、“项目启动会”内容包括:
(1)确定项目技术组成员和项目奖金;
(2)项目技术组负责人介绍项目总体情况,提出设计难点和其它主要问题与会
讨论;
(3)确定是否召开“工程设计评审”以及“工程设计评审”日期;
(4)确定技术、工艺、采购、生产、检验各个阶段的周期。
5、“项目启动会”后根据会议确定的各部门周期,立即编制《计划执行表》。
6、《计划执行表》评审
(1)《执行计划表》交计划部主管审核后,计划部2个工作日内组织相关部门评审;
(2)评审流程:《执行计划表》传递顺序,技术部/采购部销售部门制造中心总监批示。
A、经计划员协调相关部门,评审结果仍无法满足交货期时,计划员即时与销售部门进行反馈、沟通。销售部门与相关部门或客户协调:
1)若销售部门对计划员反馈的信息无异议或内、外部协调成功,则
继续落实评审;
2)若客户不同意调整,则由计划调度部牵头召集销售部门、技术部/
冷链产品研究室、采购部、质量部等部门的负责人、制造中心总监
集中加急评审。
B、各部门在收到《执行计划表》时,第一时间配合进行分析确认。若确有其它原因不能立即确认,则采购部最迟不超过1个工作日完成,其它部门最迟不超过0.5个工作日完成。
7、《执行计划表》评审结束后,计划部负责0.5个工作日内发放到各部门,原件留计划部存档。
三、项目运行
1、监控技术部是否按《计划执行表》时间要求发放《外购件清单》、《型材备料清单》、《整件汇总表》、《产品规范》、《试验大纲》等技术资料,如不能按时下发技术资料在技术部申请计划调整后由计划部负责协调后续工作和调整计划。
2、监控工艺办公室是否按《计划执行表》时间要求发放工艺文件,如不能按时
下发工艺文件在工艺办公室申请计划调整后由由计划部负责协调后续工作和调整计划。
3、监控采购部是否按《计划执行表》时间要求及时采购回所需材料,如不能按时到货在采购部申请计划调整后由计划部负责协调后续工作和调整计划。
4、监控生产部是否按《计划执行表》时间要求完成生产任务,在生产部申请计划调整后由计划部负责协调后续工作和调整计划。
5、计划调整
(1)计划运行过程中,各部门客观原因不能按时完成任务,须提前1个工作日办理计划调整申请。
(2)计划调整申请流程:以已生效运转的《计划执行表》、相关部门《计划调整申请表》的计划时间为基础,申请部门填写《计划调整申请表》,部门主管审核、分管总监确认后分转计划部。计划部组织相关部门在1个工作日内评审并下达调整计划。
(3)责任部门没有按计划时间完成且未办理调整手续,后序部门需进行电话通知,同时OA公布:责任部门应在接到通知当天补调整申请,后序部门协助按加急标准处理;责任部门收到通知未出具调整手续且影响后序部门执行计划,责任部门将直接被考核。
6、计划部每周对公司所有项目运行的进度进行统计汇总,并对大客户部、冷链市场这部、技术部、冷链研究室、采购部、质量部、生产部提出下周需完成的事项。
四、项目运行后期
1、对新产品样件召开样车评审
在制造中心确认产品达到功能要求后、质量部检验前通知计划部召开样车评审会。
2、项目计划执行过程中的各项异常情况的记录、统计汇总。
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